经济活动分析报告(一):
一、基本情景
(一)全省情景
20xx年1-8月,全省累计进出口149.19亿美元,同比增长16%,比全国水平高7.7个百分点。其中出口87.98亿美元,同比增长25.2%,比全国水平高16个百分点;进口61.21亿美元,同比增长4.9%,比全国水平低2.4个百分点。
8月当月,全省累计进出口21.16亿美元,同比增长31.5%,环比下降1.2%。其中出口12.16亿美元,同比增长47.8%,环比下降13%;进口9亿美元,同比增长14.5%,环比增长21.2%。
(二)全国及中部六省情景
20xx年1-8月,全国累计进出口27043亿美元,同比增长8.3%。其中出口14293亿美元,同比增长9.2%,进口12750亿美元,同比增长7.3%。
同期,中部六省合计进出口1370亿美元,同比增长13.9%,其中出口882亿美元,同比增长17.4%,进口488亿美元,同比增长8.2%。
二、运行特点
(一)对香港、欧盟、美国等主要市场出口坚持平稳,对东盟出口今年来首次实现增长。1-8月,我省对香港出口19.08亿美元,同比增长54%,占全省出口的21.7%;对欧盟出口10.91亿美元,同比增长46%,占全省出口的12.4%;对美国出口9.2亿美元,同比增长28.7%,占全省出口的10.5%。对东盟出口11.95亿美元,同比增长1%,系今年来的首次同比增长。其他主要出口市场中,对非洲、拉美、中东、俄东出口增幅在12%至49.8%不等,对日本和韩国则出现16.7%和11.1%的同比降幅。进口方面,我省资源类产品的主要进口来源地,如南非、巴西、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯等均坚持增长,增幅均在9%以上,而以机电、高新技能类产品为主的进口来源地大多出现降幅,如日本和欧盟,降幅分别为53.1%和12.2%。
(二)电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有色金属产品增长较快,汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。1-8月,我省机电产品出口35.53亿美元,同比增长14.3%,机电产品中,受手机零部件带动,电子电器类产品出口增速到达50.9%。劳动密集型产品中,服装、陶瓷、鞋类、烟花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口18.9亿美元,大幅增长70.2%,占同期全省出口总值的21.5%,除打火机小幅下滑1.1%外,其余商品均不一样程度增长。有色金属产品出口7.24亿美元,同比增长47.6%,其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别到达76.8%和205.2%。其他主要出口商品中,高新技能产品出口增长23.6%,农产品出口增长23.4%,钢材出口下降21.9%。进口方面,我省机电产品进口20.06亿美元,同比下降13.9%,其中汽车和汽车底盘进口3.14亿美元,同比下降65.8%。铁矿砂共进口16.58亿美元,同比增长21.2%。
(三)一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。1-8月,我省一般贸易进出口111.03亿美元,增长14.9%,占同期全省进出口总额的.74.4%,其中出口65.86亿美元,增长34.4%;进口45.17亿美元,下降5.2%。同期,加工贸易进出口35.76亿美元,增长20.3%,占24%,其中出口21.58亿美元,增长5.9%;进口14.18亿美元,增长51.6%。
(四)民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。1-8月,我省民营企业进出口67亿美元,增长41.5%,占同期全省进出口总额的45%。民营企业出口52.21亿美元,大幅增长73.8%,占同期全省出口总额的59.5%。此外,三资企业进出口41.58亿美元,增长6.9%,占27.9%;国有企业进出口37.62亿美元,下降7.3%,占25.1%。
经济活动分析报告(二):
一、上半年经济运行的现状及特点
(一)从经济总量和增长速度来看,县域经济继续坚持较快增长,经济活动分析报告。
今年以来,桃源经济在内需的有力拉动下,宏观经济继续在较高的增长平台上运行。据初步核算,上半年实现桃源县生产总值36.16亿元,同比增长10.8%。其中第一产业完成增加值10.89亿元,增长3.6%;第二产业完成增加值11.45亿元,增长14.3%;第三产业完成增加值13.87亿元,增长14.5%。三次产业结构进一步优化,结构由上年同期的32.4:33.1:34.6,调整为30.1:31.7:38.2,二三产业对gdp增长的贡献率进一步增大。
(二)从三次产业角度来看,社会有效供给支撑作用明显增强,为县域经济增长供给了坚实的基础保障。
1、农村经济形势看好,新农村建设有序推进。今年来,全县上下认真贯彻落实中央、省委一号文件和国家省市农村工作会议精神,以促进农民增收为核心,以强化农业产业化建设为重点,大力实施“产业富民”战略,进取推进新农村建设,全县农业和农村经济坚持较快发展的良好态势。主要体此刻:一是春收作物喜获丰收。据统计,今年全县油菜籽实收面积69.85万亩,总产量8.2万吨,比上年增产0.64万吨,增速8.4%;春粮播种面积3.58万亩,总产量5261吨,比上年增产1123吨,增速27.1%;春茶产量吨,比上年增产300吨,增长17.6%。二是养殖业总体形势良好。上半年共出栏肉猪40.3万头,同比略有下降;出栏肉牛2.78万头,增长0.4%;出栏羊32.4万只,增长1.3%;家禽出笼879万羽,增长0.8%;禽蛋和水产品产量分别达19840吨和9900吨,分别增长1.1%和1.0%。由于上半年肉禽蛋价格猛涨,农民从中得到更多效益,也进一步激发了农民发展养殖业的进取性。三是粮食生产得到巩固增高。近年来,随着国家对农民“两补”政策的全面实施和对粮食的保护性收购,以及县内粮食加工企业规模的进一步扩大,粮食的加工转化率进一步增高,粮食的销路也进一步畅通。桃源农民种粮进取性普遍高涨,他们以科学种田为依托,以增高机械化作业为手段,
以推广使用高产优质稻为重点,以增加复种指数为突破口,以增产增收为目的,全县粮食生产迎来了又一次高潮。全县夏粮播种面积112.8万亩,比上年增加3.7万亩,增幅为3.3%,预计夏粮总产45.12万吨,比上年增产2.92万吨,增幅为6.9%。桃源县新农村建设在县委县政府的正确领导下有序推进,主要工作有:一是推进了基础建设。主要是在公路建设、水利建设、沼气建设、安全饮水、农网改造等方面成效显著。二是扩张了特色产业。全县已构成了果、茶、竹、畜4大特色优势产业。今年新发展水果2.2万亩,楠竹0.5万亩,繁育大叶茶种苗160亩(可移栽6000亩),新发展蛋鸡养殖大户120户等。三是突出了示范建设。全县共启动了5个示范乡镇和105个示范村建设。各示范乡镇和示范村按照“十有”、“五通”的请求,有序推进了主导产业建设、基础设施建设、公益事业发展、乡风礼貌建设等各项工作。四是强化了争项争资。全县已争得国家投资项目19个,落实项目资金3500万元,正在申报的项目有33项,申报资金1.7亿元。
2、工业经济平稳运行,发展后劲明显增强。今年来,县委县政府牢牢把握“工业兴县”战略,全县工业经济得到了长足发展。上半年,全县共完成规模以上工业总产值20.46亿元,增加值5.52亿元,增长18.0%。上半年桃源县工业运行的主要特点:一是农村工业增长较快。上半年共完成农村工业产值17.19亿元,增加值4.82亿元,增长19.9%,高于全县平均水平1.9个百分点。二是轻重工业发展不平衡。桃源县自创元铝业落户桃源以来,轻重工业比重发生了较大的变化,轻重工业比重由的48:52调整为的25:75。今年元—6月,轻工业完成增加值0.94亿元,同比增长11.6%,而重工业完成增加值4.58亿元,同比增长19.3%。三是销售收入、利润、税收同步增长。元—5月全县规上工业实现销售收入15.63亿元,同比增长33.0%;实现利润1.37亿元,增长2.2倍;完成税收0.59亿元,增长2.8倍。四是项目扩改的工业企业增多、完成进度快,发展后劲明显增强。今年来全县先后有创元二期21万吨电解铝、湘鲁万福、林宏锅炉、科辉墙材、洞天竹业、磊鑫科技、杰新纺织等一大批工业企业进行扩建和技能改造,到5月底共完成扩改投入4.5亿元,同比增长1.6倍,这批扩改项目投产后将大大提升桃源工业的发展后劲。
3、第三产业增长速度明显加快。今年上半年,桃源县第三产业发展势头强劲,增长速度达14.3%,高出上年1.6个百分点。桃源县三产业的快速增长,一方面得益于县委县政府的高度重视和措施得力,主要措施有:一是加大调度力度。县三产办对全县第三产业工作进行一季一督查,半年一小结,一年一总结,并对三产业发展过程中出现的热点、难点、疑点问题随时调度;二是强化目标管理。将全县三产业发展指标进行量化、细化,纳入全县年度岗位职责制目标管理;三是增加资金投入。首先是政府增加对三产业工作的财政支持力度,增加工作经费;其次是鼓励引导金融部门为三产业发展供给低息贷款;再次出台优惠措施,鼓励民间投资兴办三产业实体。另一方面,得益于有一个良好的三产业发展环境。既有硬环境的改善,又有软环境的优化。增长较快的.行业有交通运输电信业、批发与零售业、餐饮业、旅游业及其他营利性服务业等。
(三)从拉动经济增长的因素观察,内需主导作用继续加大,已成为拉动经济增长的主要动力。
1、投资需求高速增长,成为拉动全县经济增长的主要力气。今年以来,桃源县固定资产投资一向坚持强劲的增长势头。元—6月,共完成城镇以上固定资产投资18.46亿元,同比增长1.5倍,其中,完成城镇固定资产投资17.05亿元,增长1.6倍;完成房地产开发投资1.41亿元,增长1.4倍。
2、消费需求稳中趋旺,成为拉动全县经济增长的内在动力。随着居民收入水平的不断增高,消费观念逐步更新,人们的消费心理发生了微妙的变化,居民消费由过去的传统消费向多元消费转变,休闲消费、时尚消费、保健消费等已逐渐为人们所推崇,桃源各大超市、商场、娱乐场所及餐馆酒楼等生意火爆。尤其是以住房、汽车、通讯工具为代表的新型现代化消费现已构成,消费不断升级。上半年,全县共实现社会消费品零售总额19.55亿元,增长15.7%。
3、外贸出口稳中有升,成为拉动经济增长不可或缺的因素。今年来,尽管国家出台一些转变贸易增长方式的政策对外贸出口有诸多制约,但作为连续三年坚持全省出口10强的桃源县来说,今年外贸出口仍然坚持较快较好的发展势头。元—5月,全县完成外贸出口900万美元,同比增长25.1%。到目前为止,全县已有外贸出口权的企业达8家,比去年新增2家。
(四)从经济运行质量来看,经济运行质量较高,经济景气呈良性状态。
在全县经济坚持较快增长的同时,经济运行质量依然较高,经济景气呈良性状态,真正体现了桃源经济又快又好的发展,具体体此刻:
1、财政收入增长创历史最好水平。今年来,桃源县财政收入呈现以下特点:一是收入增幅快。上半年完成财政总收入17533万元,同比增长28.4%,完成一般预算收入13011万元,增长19.7%;二是税收比重大。从前6个月入库的财政收入中,税收收入占财政一般预算收入的比重为68.3%,高出上年同期9.2个百分点;三是重点企业贡献多。创元铝业自落户桃源后,对桃源县的财政收入增长起到重要的支撑作用,该企业元—5月入库税金7957万元,其中县级收入2200万元,占县级税收的比重达38.8%。
2、税收入库全面飘红。元—5月全县共完成国税入库12493万元,占年度计划的54.6%,同比增长167.0%,提前1个月完成过半任务。
3、工业企业效益明显上升。今年来,全县工业企业异常是规上工业企业经济效益明显上升。元—5月规上工业实现利润总额1.96亿元,比上年同期增加1.35亿元,增长2.2倍,应交增值税5728万元,同比增长2.9倍。
4、城乡居民收入水平继续坚持较快增长。桃源县农民收入在去年有较大增加的情景下,今年继续坚持较快增长势头。据农村住户抽样调查,上半年,农民人均现金收入1626元,同比增加110元,增幅为7.2%。农民收入增加主要是由于劳务输出人数有所增加、务工行业有新的变化及本地工价有所提升所致,另外,种植业经过增高复种指数和推广应用先进技能,养殖业由于肉禽蛋等价格上涨也给农民增加了部分收入。城镇居民的收入水平随着全县经济形势的逐步好转、职工工资收入的增加、就业人数的增长以及股票、基金升值和社会保障坚强有力等原因而有较大幅度上涨。据城镇住户调查资料显示,上半年,全县城镇居民人均可支配收入5288元,同比增长15.7%。
(五)从影响经济运行的外部条件来看,经济运行的支撑条件进一步完善。
1、银行支持力度进一步加大。今年以来,桃源县金融运行形势良好,运行质量和经营效益得到进一步增高,为县域经济发展供给了良好的外部支撑条件。到6月底止,全县金融机构各项存款53.94亿元,比年初增加5.56亿元,增长11.5%;各项贷款26.14亿元,比年初增加2.3亿元,增长9.6%;金融部门实现利润1150万元,真正做到了银行企业双赢的局面。
2、企业发展环境进一步优化。今年来,桃源县委县政府及各职能部门在优化经济发展环境方面办了很多实事,虽有一些不尽人意的地方,但总的环境还是比较优化和宽松的。
二、经济运行中存在的问题及原因
国家宏观调控政策可能导致部分生产要素供应进一步趋紧,产业限制更一步严格。一是:今年以来,国家先后多次提搞存款准备金率及存贷款利率,这些举措将对于发展经济所需的资金需求可能带来更大的负面影响,资金供应将会更加紧缺。二是:国家将进一步加大对土地的调控和管理力度,严格规范土地性质,控制土地需求,增高土地价格,那些成本低、粗放型的“圈地”活动将会得到根本遏制,同时,也给正常生产生活所需土地的报批增加难度。三是:国家大力提倡
经济活动分析报告(三):
经济活动分析是人们认识客观经济活动的一个重要方法,它通常是以经济理论和经济政策为指导,以会计核算、统计报表、计划指标和调查的情景为依据,运用科学的分析方法,对某一经济组织的经济活动或某一经济现象,进行分析研究,从中探索经济规律,评价成败得失,探讨其中原因,寻求改善方法,到达增高经济效益的目的。经济活动分析报告全面反映了经济活动分析过程,也简称为经济活动分析。
市场调查报告是对市场中此刻情景的分析与确定,市场预测报告是对未来情景推测和把握,而经济活动分析报告是对现已发生过的经济过程进行剖析,总结经验和规律。
一、经济活动分析报告的作用与种类
经济活动分析是加强经济管理、进行科学决策、增高经济效益的重要环节和措施,作为反映经济活动分析结果的经济活动分析报告,在经济生活中具有重要的作用。
第一,能够帮助决策者了解客观经济活动的情景。
为制订和调整经济决策供给可靠依据,从而及时、正确地指导经济活动,处理经济问题。
第二,能够帮助企业了解其生产、经营、管理活动情景。
发觉 存在的问题,进而改善经营管理,想方设法地增高经营管理水平,取得好的经济效益。
第三,能够为财政、金融、工商、税务部门供给消息资料。
使他们了解企业的生产、经营、管理情景,发觉 问题,及时采取相应措施,加强管理,有效地发挥其在经济活动中的职能作用。
第四,及时地帮助经济管理部门尤其是企业了解市场动态。
预测市场未来的发展趋势,使其在生产、经营和管理活动中做到“未雨绸缪”。
二、经济活动分析的种类
划定经济活动分析报告的种类,既有利于经济活动分析工作的开展,也有利于把握不一样类型经济活动分析报告的特点和规律,从而写好经济活动分析报告。
经济活动分析报告在经济活动中应用十分广泛,所以其种类也很多,我们能够从不一样的角度进行划分。
按照经济部门、经济工作资料,经济分析报告能够分为工业经济活动分析报告、商业经济活动分析报告、农业经济活动分析报告等。
按照经济活动分析的对象,能够分为财务状况分析报告、质量分析报告、成本分析报告、设备情景分析报告、质量分析报告、库存结构分析报告、市场动态情景分析招告、商品流转情景分析报告税收执行情景分析报告、资金运用情景分析报告等。
按照经济活动分析的资料范围,能够分为综合分析报告、专题分析报告、简要分析报告。
按照经济活动分析的目的,能够分为事前预测分析、事后检查分析。
按照经济活动分析的时间,能够分为定期分析和不定期分析、预期分析和期终分析。
按照经济活动分析的部门和人员,能够分为专业分析和群众分析。
按照经济活动分析报告的形式,能够分为文摘式分析报告和表格式分析报告。
三、经济活动分析报告的结构
经济活动分析报告的'结构因材料的资料和分析的目的不一样而定,写作时要合理安排。其基本结构一般包含标题、正文、落款三个部分。
(一)标题
经济活动分析报告的标题通常有以下几种结构形式:
标明被分析单位、分析的时限、分析的资料及文种。如:《中国农业银行××省分行1994年第一季度储蓄结构分析报告》。有时也可省去单位和时限。如:《资金拆借购货币政策操作分析》。也有直接标明分析报告的结论论点,如:《信贷资产质量下降的问题必须尽快处理》。
(二)正文
经济活动分析报告的正文一般采取导语—主体—结尾的结构形式,体现出提出问题、分析问题、处理问题构思思路。
1.导语部分
导语部分是经济活动分析报告的开头,通常是开门见山地概述主要经济指标的完成情景、存在问题、分析的必要性和目的、分析的中心资料、经济活动的基本情景。如《1992年乡镇企业增长分析》的导语即概括介绍了我国乡镇企业1989—1992年的增长情景,并点出了总的评价,即“乡镇企业的增长重又走上了高速增长的轨道”。也有直入主题点明分析的范围和主要资料。
2.主体部分
这是经济活动分析报告全文的核心部分,要运用科学的经济活动分析方法,从不一样的角度对有关数据进行运算推导,对影响经济指标的各种因素进行剖析研究,既分析经济活动的成效和经验,又揭露矛盾,找出存在的问题及其主客观原因,然后针对上述分析结果,作出客观、恰当的评价,得出结论。
在主体部分运用数据有两种方式。一是数据表格相对集中,先列出表格和主要数据,然后分析评价,得出结论;另一种是边列举数据边分析评价,最终再附上完整的表格,给予总的评价,得出总的结论。
3.结尾部分
结尾部分主要是在提出问题、分析问题的基础上提出对策,即提出处理问题的意见、提议或措施。也有的在结尾部分概括与总结全文,重申作者的观点,或者对未来的发展趋势作出预测。
(三)落款
一般要写明报告单位或报告人的名称或姓名,有的还要签字、盖章,最终注明报告日期递交主管部门,也有一些用于研究的报告不需要落款。
四、经济活动分析报告的写作请求
完整、系统、正确的数据资料和实地调查的材料相结合,运用科学的分析方法,进行中肯的评价,提出切实的提议,是写好经济活动分析报告的关键。
(一)要充分占有并恰当使用材料
真实、正确的材料是确定情景、分析原因、总结经验教训、提出对策的依据。所以,经济活动分析报告的写作,首先要充分占有材料,包含各种核算资料、统计资料、计划指标、调查收集到的实际情景等。在此基础上,要进行分析研究,即对各种材料去粗取精,去伪存真,使其系统化,并提炼出观点,写作时再根据主题的需要,恰当地运用收集到并处理过的材料来说明观点,阐述主题。
(二)要运用科学的分析方法,揭示经济活动的规律
经济活动分析是一门科学,写经济活动分析报告时必须掌握并运用科学的分析方法,使写出的分析报告具有严密的科学性,从而正确地指导经济活动。
经济活动分析的方法很多,如调查分析法、比较分析法、比率分析法、差额计算法、平衡分析法、因素分析法、量、本、利分析法、回归分析法、有关分析法、线性规划法、投入产出分析法、动态分析法和分类分析法等等。下头着重介绍比较分析法和因素分析法两种。
1.比较分析法
比较分析法又称比较分析法或指标分析法,简称比较法或比较法,是最常用、最基本的一种经济活动分析方法,这种分析方法是将两个或两个以上具有可比性的数据加以比较,从而揭示出彼此的联系和差异,暴露问题,为进一步查明原因、提出对策供给依据。在具体比较分析过程中,通常从以下几个方面来进行:
比计划,即实际指标与计划指标比较。经过这种比较,能够看出计划完成情景,显示问题所在,为进一步寻找其中的原因供给依据。
比历史,即分析期实际指标与前期(上期或上年同期)实际指标比较,也能够与历史最高水平线最低水平比较。经过这种比较,能够反映经济活动的发展动态,考察企业生产经营的改善情景。此外,某些经济指标不规定计划指标,必须进行历史比较,以便查明在增高产品质量方面取得的成果。
比先进,即分析期实际指标与先进指标比较,能够与本地或国内不一样地区的同行业先进指标比较,也能够与国外同行业先进指标比较,在企业内部还可与先进车间、班组成先进个人的指标比较。经过这种比较,能够发觉 存在的问题、差距,从而采取相应措施,借鉴先进的成功经验。
2.因素分析法
在经济活动分析中,经过比较分析法揭示出了此事物与彼事物的差异,这种差异的构成,必然是多种因素共同作用的结果。所以,因素分析法就是用来分析研究经济指标变动中各个因素的影响程度,从中找出影响最大的因素,从而采取相应对策,克服不利因素,促进经济的发展。在进行因素分析时,要注意抓住主要问题的主要因素作重点分析。不能面面俱到,贪大求全。在分析时,既要重视对客观因素分析,也要重视对主观因素的分析,不能“见物不见人”,并注意捕捉带有必须倾向性的因素,要有发展的眼光。如工业企业产品质量的下降,可能是由这些因素造成的:机器设备的老化、原材料质量可是关、质检制度的放松、工人质量意识的下降、老工人退休而很多新工人上岗后技能不熟练等。在分析时要从这些因素中找出哪些是主要的,哪些是次要的;哪些是主观的,哪些是客观的;哪些是现已存在的,哪些是可能会出现的等等,从而根据这种分析采取相应的措施,以尽快增高产品的质量。
(三)要注意分析问题,并在此基础上处理问题,提出具体可行的提议
写经济活动分析报告,不是单纯的提出问题、分析问题,还要在分析、评价的基础上提出切实可行的对策,以指导经济工作或为经济决策供给参考。提出对策不能空发议论,泛泛而谈,而要具体实在,有理有据,切实可行。
(四)结构严谨,重点突出,文字简明,数据正确
经济活动分析报告的篇幅一般较长,所以写作时必须要服从主题需要。例如,全面分析报告要在系统分析的基础上抓住关键问题来考核经济活动的结果;专题分析报告则针对工作中的薄弱环节、突出问题或根据中心工作的需要,一事一题,不散不乱;简要分析报告往往是抓住几个主要指标或一两个重点问题进行分析。不论是哪种类型的经济活动分析报告,在材料使用上,要用最适用、最典型、最有代表性的材料来说明问题;在结构安排上要严谨周密,层次分明,重点突出;在文字表述上要简洁明了,文约意丰;在数据运用上要正确无误,必要时可制成图表。
经济活动分析报告(四):
经济活动分析报告是以科学的经济理论和经济政策为指导,根据计划指标、会计核算、统计资料和调查研究所掌握的活材料,对某一个单位、部门或地区的经济活动情景进行科学的、系统的分析研究所写成的书面文字材料。
经济分析报告是对现有的经济活动作出科学评估而写成的,它实质上是一个总结性的文书。但它与一般的总结不一样,它专业性强,有一系列科学的、专门的分析方法。
一、经济活动分析报告的作用
经济活动分析报告是经济管理和决策研究中的一项重要工作,对做好经济工作有多方面的重要作用,主要表此刻:
1.有助于领导决策和计划的科学性、正确性。领导要作出决策、制订计划,必须对经济发展的现象有个透彻的了解。
2.有效的控制生产经营,增高管理水平和经济效益。
3.有助于政府部门充分发挥监督、管理作用。
二、经济活动分析报告的特点
(一)总结性
(二)数据性
(三)定期性
(四)专业性
三、经济活动分析报告的种类
(一)按分析的范围分
能够分为工业、农业、商业、服务业、交通运输业等经济活动分析报告。如《对冶钢集团公司20xx年生产经营完成情景分析》、《大同乡20xx年农民副业收入状况分析》等。
(二)按目的和资料分
能够分为全面分析报告、专题分析报告和简要分析报告。全面分析报告是指对某一地区、某一部门、某一企业必须时期内经济活动的各项指标进行全面系统分析后写成的报告,主要用与年度和季度分析,也可反映更长或更多时间内的经济活动情景。专题分析报告是指在经济活动中抓住某一重要问题或关键问题,进行专门的、重点的调查研究分析后写成的书面报告。这类报告资料单一、针对性强。简要分析报告,一般是围绕几个财务指标、计划指标,或抓住几个重点问题进行分析,便于及时观察经济活动的趋势和工作改善程度,
(三)按时间分
可分为定期(年度、季度、月份)分析报告和不定期分析报告。
(四)按经济领域的角度分
可分为宏观经济活动分析报告和微观经济活动分析报告。宏观经济活动分析报告是从整体或全局对一个国家、一个地区、一个系统的经济活动作横向纵向分析,它一般涉及面广、影响较大,如《影响工业企业经济效益的价格因素剖析》。微观经济活动分析报告是从一个局部或部分对具体的经济活动进行分析一般都是局部性的涉及的面有限,如《西安化工厂20xx年下半年财务分析》。
四、经济活动分析报告常用的分析方法
(一)比较分析法
比较分析法又称比较法,它是把两个或两个以上具有可比性(时间、资料、项目条件基本相同或相近)的数据资料进行比较,根据比较中发觉 的差异和存在的问题来研究评价经济
活动的情景和分析问题构成原因的'一种方法。这是经济活动中运用得最多、最易掌握的一种方法。
比较分析法包含:
1.纵向比较。实际指标与计划指标相比;本期完成的指标与过去或历史指标相比。
2.横向相比。本期实际指标与客观条件大致相同或相似的行业相比较。
3.综合比较。两种性质不一样但又有关的指标比较;部分与总体比较等。
运用比较分析法要注意指标间的可比性,相互比较的指标在时间、单位、口径、范围、计算方法、计量单位等方面必须要一致,这样,当各项指标具有了可比性时,才能够进行比较。
(二)因素分析法
因素分析法指把综合指标分解成各个因素以探索和研究差距的构成原因及影响程度的一种方法。这种方法是对比较分析法的补充和发展,比较分析显示出差异,而因素分析法分析构成差异的各个原因以及差异的实质。
运用因素分析法应当注意几点:一是要抓主要因素作重点分析,不必面面俱到;二是注意分析带有倾向性的问题(即包含现阶段的、也包含从发展趋势看未来可能上升为主要倾向的问题);三是主客观因素要同等重视,不能以此代彼。
(三)动态数列分析法
动态数列分析法就是将某一指标在不一样时间上的数值,按时间先后排列起来进行比较,求出比率,然后用以分析该项指标增减速度和发展规律的一种分析方法。
五、经济活动分析报告的结构与写法
经济活动分析报告没有固定的形式,由于分析的目的、对象不一样,格式也各不相同,一般是由标题、正文、结尾三部分组成。
(一)标题
1.公文式标题。由分析单位的名称、时间、分析对象和文种四要素组成。如《西安市民生百货大楼20xx年下半年财务分析报告》。有的根据实际情景在标题中能够省去其中一项或两项要素。如《库存结构分析》《20xx年上半年库存情景分析》等。
2.文摘式标题。用分析报告提出的观点、意见、提议作标题,如《改变产品结构,增高经济效益》,《关于节支增收,扭亏为盈的意见》等
3.双标题,以上两种标题的结合,用文摘式标题作正标题,用公文式标题作副标题,如《国有经济坚持健康发展,国有企业盈利水平回升——20xx年第四季度家电市场简析》。
(二)正文
正文能够分为三部分:
1.概述。这是分析报告的开头部分,一般是概括地叙述分析对象的基本情景、分析的背景、比较差异等。这部分的主要任务是提出问题,揭示矛盾,为下头进行分析打好基础,准备材料。
2.分析。这部分回答概述里提出的问题,是全文的主体部分,是分析报告的关键所在,请求根据实际需要选用不一样的分析方法,对影响经济活动的各种因素及各种因素的影响程度,作出客观、正确的分析。分析要突出重点,有明确的目的性和鲜明的针对性。
在写法上,有的先摆情景、数据,再分析说明;有的先说明情景,再用数据证实;有的边归纳、边说明,并综合运用各种分析方法。
在结构层次上,有的用序数并归纳段旨分析,有的用小标题方式逐项说明。
3.提议措施。这是在分析的基础上作出的结论和估价,提出加强和改善工作的意见和办法,提议和对策,或预测其发展变化的趋势。提议和措施必须要切中要害,切实可行。有的分析报告没有这一部分,而是将其与对经济现象的分析揉合在一齐来写。
(三)结尾
此刻大多数经济活动分析报告不专门安排结尾部分,写完提议后天然作结。也有些分析报告另起一行,写几句总结式或展望式的话,作为结尾以结束全文。
最终一般是署名和日期,写在报告结尾的右下方。
六、经济活动分析报告的写作请求
(一)从方针政策和理论的高度进行分析
(二)抓住主要矛盾,切实处理问题
(三)用好数字
(四)既要报喜,也要报忧
经济活动分析报告(五):
(一)分析要深入、具体
写分析报告,重在深入细致地分析。经济现象是错综复杂的,要真正把握其演变的规律性,就必须进行深入的分析。要经过对各种经济指标的了解、对照、计算来发觉 问题、剖析矛盾,从而对经济活动有一个正确评价。经济活动常用的.分析方法有比较分析法、因素分析法和动态分析法等。不管使用何种方法,都要做到说明问题条理清楚,分析问题切中要害,评价确定恰如其分。不凭想当然人为地制造因果联系,不作似是而非、模棱两可的肯定或否定,也不作脱离实际情景的“拔高”或强扭角度。
(二)抓住主要矛盾,处理重点问题
经济活动分析涉及面很广,资料繁多,但撰写分析报告却不能面面俱到,而要从分析报告的目的出发,围绕中心,抓住主要矛盾,深入分析,处理重点问题。仅有这样才能提出切实可行的提议和办法。否则,眉毛胡子一齐抓,难以处理实际问题。
(三)要重视运用第一手资料
撰写经济活动分析报告离不开资料,而资料既包含计划资料、会计核算资料,又包含深入实际调查研究所获取的第一手资料。在写作过程中,要重视运用第一手资料,搞清楚经济活动的全过程,有的放矢地进行分析。
(四)叙述要简明,有说服力
撰写经济活动分析报告,叙述问题要简明扼要,观点明确,提议可行,具有较强的说服力。仅有这样,才能对实际工作起指导作用。
经济活动分析报告(六):
现对我司一季度经济活动的主要情景分析报告如下:
年初,货运总公司对我司下达年度经济职责制指标计划,具体指标计划为:
1、职责成本xx万元
2、船舶交通事故损失金额
(1)库区、中游:xx元ktkm
(2)下游:xx元ktkm
(3)上海港作:xx元艘
(4)其它港作:xx元艘
3、船舶效率
(1)拖轮船产量吨xx千米千瓦
(2)驳船船产量吨xx千米吨
4、燃油消耗
(1)企业单耗xx千克千吨千米
(2)非生产用油xx吨
(3)燃料油与总耗量比例xx%
5、驳船营运率%我司根据货司下达的年度经济指标计划,对各项经济指标进一步细化,层层分解落实,为确保年度目标的完成,船务公司领导班子带领公司全体干部职工,应对指标的压力,经过近几个月来的奋力,公司一季度主要经济指标均到达计划进度请求。
一、各项经济指标运行情景分析
(一)职责成本指标
1-3月份累计职责成本1510万元,为计划进度1550万元的97.42%,实绩比计划节俭40.00万元。
(二)安全、货运质量指标
1-3月份累计交通事故损失金额3万元,为计划进度32.34万元的9、28%;与去年同期比减少1万元。1-3月份无货运质量事故,无货主投诉,货差损赔偿金额为零。
(三)船舶效率指标
1-3月份累计完成拖轮船产量64185吨千米千瓦,为计划计度(60480吨千米千瓦)的106、13%,超进度3705吨千米千瓦;与去年同期比,增加740吨千米千瓦,增幅1、17%。
1-3月份累计完成驳船船产量3986吨千米吨,为计划进度(3950吨千米吨)的100、91%,超进度36吨千米吨。与去年同期比,增加35吨千米千瓦,增幅0、89%。1-3月份累计完成驳船营运率97、78%,为计划进度(96、1%)的101、75%,超进度1、75百分点;比去年同期高1、17个百分点。
(四)燃油消耗指标
1-3月份燃油企业单耗实绩2、94千克千吨千米,与计划进度(2、98千克千吨千米)比,降低了0、04千克千吨千米;与去年同期比下降了0、24%,降幅7、66%。1-3月份累计非生产量用油345吨,为计划进度(488吨)的70、7%;与去年同期比少耗73吨,降幅17、46%。
1-3月份累计燃料油占总耗量的比例59、79%,为计划进度(57%)的104、89%,超进度4、89个百分点。
从一季度指标运行情景看,可慨括为"三增、三降、一稳定"即:拖轮船产量、燃料油占总耗量的比例、驳船营运率增长,职责成本、非生产用油、企业单耗降低,安全稳定。
二、一季度经济指标监控的主要做法
1、全面贯彻落实货司"两会"精神,进取筹备我司"两会",并在我司"两会"上分解下达了各单位、船舶年度经济指标,配套制定了武汉长航船务公司20xx年经济职责制方案,提交"两会'议论经过,为全年的经济指标运行和经济职责制考核,奠定了坚实的基础。
2、紧密结合企业经济形势,针对今年油价高企,货源不足,运价下滑的严峻形势,公司将职责成本控制放在突出地位,在各项成本指标分解过程中,所有箭头向下,并低于去年同口径水平的10%。
3、狠抓主题不松劲。在安全质量连续一年来稳定的情景下,公司把安全工作始终作为工作的主题,常抓不懈,一季度重点抓了"百日安全无事故活动"的巩固增高,以及冬季防滑、防搁浅,防碰撞等,确保了一季度安全局面的稳定,促进了其他指标的平稳运行。
4、结合管船公司安全工作实际,创新制定了《武汉长航船务公司领导安全职责制实施方案》,将安全管理职责、单船建设、推进SMS工作分片包干到公司各位领导,构成了纵向到底,横向到边的安全管理职责网络。
5、加强各项指标运行的动态监控与管理,及时发觉 经济运行中出现的问题,并采取措施加以处理。
三、一季度经济运行中存在的主要问题
1、成本控制压力没有缓解,主要体此刻:
(1)随着二季度生产投入的增加,各项安全生产费用和人工成本也将随之上升,加上燃油成本居高不下,运价上涨困难,企业效益压力更大,控本增效将是企业的重要举措,所以,各项成本的控制压力将更加突出。
(2)为了进一步向内挖潜,半年工作会后上级调整指标的趋势仍然存在。
(3)海损杂支,船舶修理费都有上年下转,并在今年成本中消化,控制压力比较突出。
2、燃油指标压力将会显现
(1)劣质油一季度掺燃比完成较好,因为6000匹拖轮未上线所致,随着生产投入增加,该项指标的控制压力就会显现。
(2)非生产用油指标控制较好,是因为一季度港作船的减少所致。
(3)单耗水平取决于货源的组织水平,如果货源不对流,附拖和空队现象以及小运转增加,对单耗产生直接影响,控制难度相当大。
3、安全隐患犹存。我司船舶均为老旧船,设备隐患较多,加上航道秩序混乱,不安全、不可控因素越来越多,对船舶航行安全构成很重的压力。
4、部分船船舶水电费出现异常
三月份有四艘船舶水电费出现异常,严重超进度,为了查清水电费超进度的原因,责成经监处、计财处认真调查,并作来源理,今后财务对船舶的水电费进帐,要登记明细,方便考核、查询和对帐。
四、下步工作
参加经济活动分析会的李总经理,对公司一季度经济活动进行了总体归纳,同时布置了下步工作。
(一)一季度指标运行正常
1、成本管理得到了科学预控。
2、生产指标超进度。
3、安全坚持了稳定。
4、服务船舶的力度进一步加大。
(二)下步工作
1、认清形势,转变观念,坚持清醒头脑。目前,我们面临三大压力:一是货司效益指标欠进度;二是成本压力日益突出;三是修费不足,对船舶设备养护造成空前压力。我司要加强科学管理,作好半年工作会指标调整的思想准备。
2、成本控制要注意四个指标的监控
(1)物料费指标
(2)海损指标(包含海损杂支指标)
(3)修费指标
(4)对船舶水电费指标出现的异常情景进行调研。
3、强化职责意识。各指标处室负责人是本部门指标的第一职责人,请求各部门紧盯目标,加强职责,严密监控,实施目标管理。
4、经监处要加大运行质量监控
(1)加强指标动态监控,月度严格考核。
(2)对指标出现异常情景的部门、单位,要督办分析,并请求指标管理部门写出书面分析材料报分管领导和公司领导,及时处理处理。
(3)各指标处室要加强指标协调、沟通。力求将问题处理在萌芽状态。
5、加大重点指标的监控力度
(1)工资成本指标
(2)修费指标
(3)单耗指标
(4)营运间接费指标
6、需要处理的几个问题
(1)加大对安全生产的投入,改善指导船长办公条件和环境。
(2)关心船员生活和身心健康,异常是"五一"期间,做好对船舶的慰问。
(3)适度处理基层单位的困难,涉及安全生产急需的,可适当处理。
(4)做好个税、船舶备用金的解释工作。
(5)继续为船舶,为生产一线服务。
(6)机关部门要认真思考和议论"职工在我心中,安全在我手中"增高机关工作质量。
经济活动分析报告(七):
一、模拟利润
(一)本月完成情景:
本月预算399万元,本月实际完成483万元,比本月预算增利84万元。其中:电力模拟利润本月预算126万元,本月实际完成213万元,比本月预算增利87万元。热力模拟利润本月预算273万元,本月实际完成270万元,比本月预算减利3万元。
1、电力模拟利润本月实际完成与本月预算比增加43万元的原因分析:
1)平均上网电价本月预算258.02元千千瓦时,本月实际完成255.51元千千瓦时,比本月预算减少2.51元千千瓦时,使电力模拟利润减少15万元。
2)发电量本月预算7,200万千瓦时,本月实际完成7,457万千瓦时,比本月预算增加257万千瓦时,使电力模拟利润增加69万元。
3)发电标准煤耗本月预算305.00克千瓦时,本月实际完成306.13克千瓦时,比本月预算增加1.13克千瓦时,使电力模拟利润减少2万元。
4)发电标煤单价本月预算193.85元吨,本月实际完成199.10元吨,比本月预算增加5.25元吨,使电力模拟利润减少12万元。
5)固定成本本月预算588万元,本月实际完成586万元,比本月预算减少2万元,使电力模拟利润增加2万元。
6)主营业务税金及附加本月预算5万元,本月实际完成6万元,比本月预算增加0万元,使电力模拟利润减少0万元。
7)财务费用本月预算335万元,本月实际完成335万元,与本月预算持平,使电力模拟利润减少0万元。
8)销售费用本月预算53万元,本月实际完成53万元,与本月预算持平,使电力模拟利润减少0万元。
2、热力模拟利润本月实际完成与本月预算比减少3万元的原因分析:
1)平均售热单价本月预算22.05元吉焦,本月实际完成20.36元吉焦,比本月预算减少1.69元吉焦,使热力模拟利润减少96万元。
2)供热量本月预算570,000吉焦,本月实际完成635,000吉焦,比本月预算增加65,000吉焦,使热力模拟利润增加71万元。
3)供热标准煤耗本月预算39.80公斤吉焦,本月实际完成39.80公斤吉焦,与本月预算持平使热力模拟利润减少0万元。
4)供热标煤单价本月预算237.68元吨,本月实际完成233.47元吨,比本月预算减少4.21元吨,使热力模拟利润增加11万元。
5)固定成本本月预算445万元,本月实际完成433万元,比本月预算减少12万元,使热力模拟利润增加12万元。
(二)1-11月份累计完成情景:
累计预算-2,548万元,累计实际完成-1,053万元,比累计预算减亏1,495万元。其中:电力模拟利润累计预算-1,464万元,累计实际完成-597万元,比累计预算减亏867万元。热力模拟利润累计预算-1,084万元,累计实际完成-456万元,比累计预算减亏628万元。
1、电力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏866万元的原因分析:
1)平均上网电价累计预算259.92元千千瓦时,累计实际完成259.76元千千瓦时,比累计预算减少0.16元千千瓦时,使电力模拟利润减少9万元。
2)发电量累计预算66,420万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比累计预算增加1,021万千瓦时,使电力模拟利润增加277万元。
3)发电标准煤耗累计预算357.37克千瓦时,累计实际完成355.47克千瓦时,比累计预算减少1.90克千瓦时,使电力模拟利润增加27万元。
4)发电标煤单价累计预算210.67元吨,累计实际完成206.36元吨,比累计预算减少4.31元吨,使电力模拟利润增加103万元。
5)固定成本累计预算6,594万元,累计实际完成6,332万元,比累计预算减少262万元,使电力模拟利润增加262万元。
6)主营业务税金及附加累计预算52万元,累计实际完成50万元,比累计预算减少2万元,使电力模拟利润增加2万元。
7)财务费用累计预算3,662万元,累计实际完成3,674万元,比累计预算增加12万元,使电力模拟利润减少12万元。
8)销售费用累计预算580万元,累计实际完成580万元,与累计预算持平,使电力模拟利润减少0万元。
2、热力模拟利润累计实际完成与累计预算比减亏628万元的原因分析:
1)平均售热单价累计预算20.99元吉焦,累计实际完成22.01元吉焦,比累计预算增加1.02元吉焦,使热力模拟利润增加335万元。
2)供热量累计预算3,300,447吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比累计预算增加84,760吉焦,使热力模拟利润增加102万元。
3)供热标准煤耗累计预算39.80公斤吉焦,累计实际完成39.80公斤吉焦,与累计预算持平使热力模拟利润减少0万元。
4)供热标煤单价累计预算250.04元吨,累计实际完成238.62元吨,比累计预算减少11.42元吨,使热力模拟利润增加154万元。
5)固定成本累计预算4,729万元,累计实际完成4,691万元,比累计预算减少37万元,使热力模拟利润增加37万元。
(三)1-11月份累计完成与上年同期情景分析
同期-1,957万元,累计实际完成-1,053万元,比同期减亏904万元。其中:电力模拟利润同期-1,486万元,累计实际完成-597万元,比同期减亏889万元。热力模拟利润同期-472万元,累计实际完成-456万元,比同期减亏16万元。
1、电力模拟利润累计实际完成与同期比减亏766万元的原因分析:
1)平均上网电价同期258.27元千千瓦时,累计实际完成259.76元千千瓦时,比同期增加1.49元千千瓦时,使电力模拟利润增加71万元。
2)发电量同期56,939万千瓦时,累计实际完成67,441万千瓦时,比同期增加10,501万千瓦时,使电力模拟利润增加1,598万元。
3)发电标准煤耗同期363.01克千瓦时,累计实际完成355.47克千瓦时,比同期减少7.54克千瓦时,使电力模拟利润增加107万元。
4)发电标煤单价同期211.15元吨,累计实际完成206.36元吨,比同期减少4.79元吨,使电力模拟利润增加115万元。
5)固定成本同期5,530万元,累计实际完成6,332万元,比同期增加801万元,使电力模拟利润减少801万元。
6)主营业务税金及附加同期42万元,累计实际完成50万元,比同期增加8万元,使电力模拟利润减少8万元。
7)财务费用同期3,358万元,累计实际完成3,674万元,比同期增加316万元,使电力模拟利润减少316万元。
8)销售费用同期580万元,累计实际完成580万元,与同期持平,使电力模拟利润减少0万元。
2、热力模拟利润累计实际完成与同期比减亏16万元的原因分析:
1)平均售热单价同期20.93元吉焦,累计实际完成22.01元吉焦,比同期增加1.08元吉焦,使热力模拟利润增加313万元。
2)供热量同期2,886,068吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使热力模拟利润增加619万元。
3)供热标准煤耗同期39.80公斤吉焦,累计实际完成39.80公斤吉焦,与同期持平使热力模拟利润减少0万元。
4)供热标煤单价同期241.53元吨,累计实际完成238.62元吨,比同期减少2.91元吨,使热力模拟利润增加39万元。
5)固定成本同期3,737万元,累计实际完成4,691万元,比同期增加955万元,使热力模拟利润减少955万元。
二、主营业务收入
(一)本月完成情景:
本月预算2,790万元,本月实际完成2,894万元,比本月预算增加105万元,增加3.76%,完成本月预算的103.76%。其中:电力销售收入比本月预算增加69万元,热力销售收入比本月预算增加36万元。
1、电力销售收入比本月预算增加69万元,原因是:
1)平均上网电价本月预算258.02元千千瓦时,本月实际完成255.51元千千瓦时,比本月预算减少2.51元千千瓦时,使电力销售收入减少15万元。
2)上网电量本月预算5,940万千瓦时,本月实际完成6,269万千瓦时,比本月预算增加329万千瓦时,使电力销售收入增加84万元。
2、热力销售收入比本月预算增加36万元,原因是:
1)平均热价本月预算22.05元吉焦,本月实际完成20.36元吉焦,比本月预算减少1.69元吉焦,使热力销售收入减少96万元。
2)供热量本月预算570,000吉焦,本月实际完成635,000吉焦,比本月预算增加65,000吉焦,使热力销售收入增加132万元。
(二)1-11月份累计完成情景:
累计预算21,398万元,累计实际完成22,264万元,比累计预算增加866万元,增加4.05%,完成累计预算的104.05%。其中:电力销售收入比累计预算增加345万元,热力销售收入比累计预算增加521万元。
1、电力销售收入比累计预算增加345万元,原因是:
1)平均上网电价累计预算259.92元千千瓦时,累计实际完成259.76元千千瓦时,比累计预算减少0.16元千千瓦时,使电力销售收入减少10万元。
2)上网电量累计预算55,665万千瓦时,累计实际完成57,027万千瓦时,比累计预算增加1,362万千瓦时,使电力销售收入增加354万元。
2、热力销售收入比累计预算增加521万元,原因是:
1)平均热价累计预算20.99元吉焦,累计实际完成22.01元吉焦,比累计预算增加1.02元吉焦,使热力销售收入增加337万元。
2)供热量累计预算3,300,447吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比累计预算增加84,760吉焦,使热力销售收入增加187万元。
(三)1-11月份累计完成与上年同期情景分析
同期18,379万元,累计实际完成22,264万元,比同期增加3,885万元,增加21.14%,完成同期的121.14%。其中:电力销售收入比同期增加2,474万元,热力销售收入比同期增加1,411万元。
1、电力销售收入比同期增加2,474万元,原因是:
1)平均上网电价同期258.27元千千瓦时,累计实际完成259.76元千千瓦时,比同期增加1.49元千千瓦时,使电力销售收入增加72万元。
2)上网电量同期47,778万千瓦时,累计实际完成57,027万千瓦时,比同期增加9,249万千瓦时,使电力销售收入增加2,403万元。
2、热力销售收入比同期增加1,411万元,原因是:
1)平均热价同期20.93元吉焦,累计实际完成22.01元吉焦,比同期增加1.08元吉焦,使热力销售收入增加312万元。
2)供热量同期2,886,068吉焦,累计实际完成3,385,207吉焦,比同期增加499,139吉焦,使热力销售收入增加1,099万元。
经济活动分析报告(八):
为了适应商品经济迅速发展,最近,我们组织有关公司,对6月末库存商品结构作了一次分析。
6月末,库存总值为xx-xx万元,比上年同期增加6、79%。上半年购、销、调总值为xx-xx万元,比上年同期增加18、64%,所以,总的看,商品库存增大,同购销业务的扩大基本上相适应的。经过去年以来的三次清仓查库,清出有问题的商品xx万元,已处理了xx万元。所以,当前库存结构已逐步趋向合理。
但根据工农业生产发展和下丰年旺季市场的雷要,目前库存商品还存在一些问题。
一、某些地产工业品库存过大
棉毯6月末库存66570条,二季度末收购,而要在三季度收购的有5000条,三季度收纳的27000条,计划内有对象的调出仅有200、条,预计三季度末库存棉毯将到达10万条左右。
6月末,毛巾库存139、3万条,其中低档毛巾已存两年左右的'有4万条,如果继续存放下去,将有变质的危险,所以急待处理。
地产粗白布上丰年工业超产,商业超收11、2万米,因调入方不要而没有调出的又有12、3万来,共增加库存23、5万米。以上这三个品种共增加库存100万元左右,占县百货公司批发库存的21写。
二、外来产品积压不少
据5个公司排队,6月末积压品种达309种,金额27、5万元。如棉维粘混纺,今年滞销,县百货公司批发库存16800米,长期没动过。薄绒卫生衫裤2381件,市场不适销,已存放多年,地产篮球707只,质次价高,多年没销路。夏布库存605匹,也多年了。高档海带323担,当地没销路。白胡椒152斤,可销10年多。中成药库存中,有10余万元属序存过大的。如报伤青药由于伤湿青药能满足供应,销售下降,6月末库存54万张;催肥散库存75万包;猪可活库存85万包;猪痢灵库存18万包。这些品种,根据当前销售情景,都可销好几年。西药中,长效横胺6月末库存105万片,加上7月已调入30万片,下半年计划还要分配30万片,而下半年估计销售30万片,预计年末库存将达135万片,可销3年。洪胺啥吮片库存71万片。双甲基啥吮片库存50万片,也可销二三年。
三、为工业部门储存的商品增加
县百货公司为工业部门存放的工业生产用布12、24万来;医药公司为制药厂存放的药材20余万元;五金、交电、化工序存中,为工业部门代存的也不少。
四、不少商品库存薄弱,脱销断档严重,不能满足需要
当前序存中若刹除积压和存蚤过大的部分,鱿与工农业生产的发展和旺季市场的雷要不相适应。
下半年,由于工业发展,农业丰收,群众收入增加,购买力不断增高,旺季市场预计比往年更旺。据预浏,下半年全县社会商品购买力为xx-xx万元,比上年同期增加Xx%。其
中生活资料晌买力为xx万元,比上年同期增加xx写。购买力增加的主要因素有两个:一是就业人数增加,工资顺发放比去年同期增加7、1%;二是农副产品采购投放增加22%。今年粮食丰收,农民要多卖点加价粮和周转稚。这两项粮食收购计划安排比去年增加42、4%。今年水稻长势很好,收购黄预计可增加31%。芝麻、桐籽、蓖麻籽等油料作物的收购童将普遮比去年同期增加。生猪收购头数虽增加不多,但重责增加较大,每头猪的收入也比去年增加。棉花生长也比去年好。烟叶、秋茧、秋茶等土副特产收购量都要比去年同期增加。加上乡镇企业和农村专业户收入的增加。所以购买的需要数童很大。
当前库存与的买请求对照,主要存在两个问题:
一个问题是冬令商品库存薄弱,货源不能满足,如县百货公司批发排队,6月末,冬令化纤、呢绒库存仅有50、3万来。加上下半年外地调入预计38万米,合计88、3万米(其中呢绒5万来),而市场需要却为98、8万米,只能满足89%,比去年实际销售还有减少。
另一个问题是当前脱销、断档商品不少。据6个公司排队,脱销、断档和货源不足的商品有xx-x种,其中五金、交电、化工商品最为严重。五金中的建筑五金、水暖消防、紫固件、机配件和各种工具,大部分品种脱摘、断档。交电类的自行车供应紧张。染料中的苹绿、深蓝、大红都缺货。副食品中,多数外地品种和当地加工的食糖制品经常脱销。三分煤油灯座是省定点产品,由于没煤,长期不生产,脱销严重。外地充碗基本上没调入,地产先碗因燃料未能处理,质次价高,葫售不好,本存很大。生活用竹木制品,如木桶、脚盆、马捅等长期断货。农业生产用的竹、木制小农具脱铭、断档很严重。为了及时处理当前库存结构存在的问题,以适应下半年市场需求,我们提出以下几点意见:
一、请求省、地有关部门帮助基层及时处理问题。我县低档毛巾库存过大,存放时间长,甘多次向省、地有关部门汇报,但至今未处理。省内处理不了,省外又不一样意拿。同样,地毯、薄绒卫生衫裤也有类似情景。
二、对当前脱销、不足商品的货源情景,请有关部门及时向下交底,提出处理办法。如今年夏令布脱销如此严重,省有关部门不向下说明,下头没法向群众解释,意见集中在基层。下半年旺季市场供应现已到来,冬令商品即将开始上市,除进取向外地组织货源外,要省、地有关部门及时进行全面安排,统一部署,把供应工作做好。
三、各公司对这次库存分析中的问题,必须逐个研究,加以处理。异常要及早安排力气,分头出发,多争取一些适令商品供应市场。叶库存量过大、积压滞销的商品,除组织县内相互调节和削价处理外,还应加强县外联系,做好推销工作。
经济活动分析报告(九):
半年来,经济态势运行良好。各种营销经济指标较之去年均有较大幅度的增长,经济效益明显增强,然而由于受各种条件的限制,尤其是受经济环境和买方市场的约束,使我局部分经济指标离系统的请求仍有差距,未能到达预期目标。为了更好地总结经验,找出差距,现将我局1~6月份营销活动综合分析如下:
一、上半年各项指标完成情景及分析
(一)购电量
1、购电量完成情景
20xx年1~6月份购网电量完成7512384千瓦时,较20xx年1~6月份完成电量7515552千瓦时,少购电量3168千瓦时,基本与去年持平。
购网电量与去年同期持平的主要原因是:由于林区木材产量下降,多种经营、林产工业等替代产业滞后,导致用电量明显下降,影响了我局购电目标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场,建立了增供扩销激励机制,制定了增供扩销奖励办法,分解指标层层考核,调动了营销人员的进取性。
(1)根据市场的实际情景,经过多方比较,反复测算,制定了线路台区经济指标承包职责制,激发了广大职工的劳动进取性,取得了明显的经济效果。
(2)“两改”工程的实施,使我局电网电能质量和安全可靠性大大增高,给用户带来了放心电,用电负荷不断上升。
(3)“诚信工程”的实施,密切了供用电双方关系,必须程度上激发了用户用电的进取性。增高服务质量,简化用电报批手续,推进无障碍办电,缩短了办电时间,加快了办电速度,争取时间多供电。
2、按用电类别分析分析各类别购电量增减原因,列举诸如新装、增装容量,同比增长率。
(二)购电平均单价
1、今年1~6月份完成平均电价××元千瓦时,与去年同期完成××元千瓦时相比上升了××元千瓦时。完成内部利润××万元。
平均单价虽然较去年同期有较大的增高,但与系统请求相比较仍然较低,主要受用电构成影响的,今年1~6月各类用电见下表(略)
由此可见:居民电量所占比重较大,而商业、工业电量比重较低,由于林区经济持续低迷,工业电量呈现负增长,影响了购电单价的增高。
2、购电平均单价同比增长的因素
(1)从去年以来四次调价影响数额
(2)基本电费增长影响数额
(3)利率电费增长影响数额
(4)峰谷电费增长影响数额
(5)高电价电量增长影响数额
3、分析影响购电平均单价同比下降的因素
(1)大工业倒挂影响数额
(2)高电价电量下降影响数额
(3)低电价电量增长影响数额(农业生产、居民生活)
(4)电价政策改变影响数额(养殖业用电改为农业生产电价等)
(5)优惠电价影响数额(苇河碳素厂)
(三)电费收缴完成情景
1~6月实现电费结零,收回陈欠电费13.2万元。电费收激之所以能月月结零,与我们将此项工作作为重中之重、常抓不懈是分不开的。我们与营业签订了电费回收职责状,进取催激,严格考核,对拖缴、拒缴电费的用户及时依法停电,有效遏止用电不交费行为。同时,采取各种措施和办法筹措资金保证电费的按时上激。
(四)节能降损工作
20xx年1~6月综合线损率完成24.33%,与去年同期完成的25%下降了0.67个百分点。
今年,我们下大气力抓好按线、按台区考核线损工作的落实,按实际情景制定线损指标,把线损管理工作承包到班组奖罚到个人,充分调动了广大职工的工作进取性在抓好常规降损工作的前提下,将生产、用电二个职能部门以搞好线路的无功补偿和三项平衡作为降损工作的重点,并取得了明显的效果。
二、上半年主要工作
一是狠抓用电管理,大力降低线损。推行了组包线,人包变的管理模式,把线损指标任务到班组,职责到人,线损指标完成情景直接与工资挂钩,对抄表员按实际线损与核定线损完成比例进行奖罚,连续超出核定线损指标的抄表员实行待岗。目前,有两名抄表员由于不能完成线损指标待岗学习。每月不定期对全局用电客户的用电表计进行了全面清查,共查出窃电户11户,追回损失××元,查出表计烧坏75户,对怀疑不正常表计到现场进行了校验,更换表计35户、次计量6只。
二是增高经济效益,普查商业用电。年初以来,我局每月定期组织人员进行用电普查,并把普查情景及时输入电脑,更正电价比例,到目前为止查出高价低接6户,追回电费约1万元,每月合理增收约6千元。
三是动力用户及商服用户的'计量装置按标准进行了改造,并对大用户单独加封上锁,进行特殊管理。目前以改造该类用户××户,占全部的67%,从而保证了计量正确,防止了电量流失。
四是加大了清欠工作,按哈农电局对清欠工作的请求,将欠费按时限和职责区落实到人,以清欠的难易程度、时间长短、额度大小对有关人员进行奖罚,确保了我局对上级电费月月结零。
五是落实服务承诺,增高服务质量。坚持“人民电业为人民”的宗旨,本着“优质、方便、高效、规范、真诚”的服务方针,不断增高服务质量,增强服务意识,规范服务资料。
(1)定期对员工进行服务理念教育,不定期的进行现场抽查,并严肃纪律,全年来未发觉 投诉事件。
(2)在营业窗口设立了客户意见薄,这样确保了能在第一时间了解自身存在的问题及客户的需要,做到了企业与客户心与心的沟通。
(3)将每次计划或非计划性停电的有关情景及时通知事业、企业单位及个体、主要用电大户。
三、目前工作中存在的问题和不足
1、线损达标率仍不尽人意,部分公变低压线损依然较高,离“两改”后的标准差距较大,用电检查和反窃电力度不够,所以降损工作仍有潜力可挖
2、10KVA以上台区及用户端没有电容补偿(林业局没有这方面的资金投入),对功率因数存在较大的影响,至使线损增加。
3、营业管理体制有待按农电系统进行全面改革,规章制度有待进一步完善。
4、长期以来,我们虽然狠抓员工队伍建设,在这方面也投入了很多财力、物力,但员工的整体素质仍不很高。
四、下半年工作思路
1、增强以电力市场为导向的思想观念,做好市场需求预测工作,以人为本,加强营销队伍的培训工作,增高队伍整体素质,发展人才战略,进一步完善管理机制和制约机制,量化职责追究制和激励机制。认真执行各项管理办法,加大营销管理力度和考核力度,确保全年指标顺利完成。
2、加强实抄考核工作,杜绝估抄、代抄、错抄、漏抄现象的发生。
3、加强电费回收管理,按时上缴电费,对部分信誉不佳的用户和用电大户加装磁卡表、实行每月三次抄表,确保电费结零。
4、加强线损管理,狠抓无功管理工作,增高网络的功率因数,进取开展低压线损理论计算工作,加强线损分析,分析出的问题按时限职责到人,坚持问题查不清、问题不处理、措施不落实决不放过的原则。
5、加强计量装置管理,强化计量器具轮换和轮校,严把计量关,使计量正确无误。
6、严格执行营业用电手续管理,继续深入开展营业大普查工作。
7、开展好供电礼貌窗口建设活动,加强优质服务工作,增强服务意识,依法经营,城实守信,遵守承诺,完善服务与消息功能,加强营销与服务一体化管理,到达社会效益、经济效益双丰收。
8、增高规范化管理水平,建立健全各岗位的考核制度,真正的到达各项管理规范化。
9、面开展增供扩销工作,抓住机遇,找准增长点,拓展电力市场。
10、进一步降低网络线损,异常是低压线损的管理。加大用电检查和反窃电工作力,将公变低压线损率控制在系统标准范围内。
经济活动分析报告(十):
一、基本情景
(一)全省情景
20xx年1-8月,全省累计进出口149.19亿美元,同比增长16%,比全国水平高7.7个百分点。其中出口87.98亿美元,同比增长25.2%,比全国水平高16个百分点;进口61.21亿美元,同比增长4.9%,比全国水平低2.4个百分点。
8月当月,全省累计进出口21.16亿美元,同比增长31.5%,环比下降1.2%。其中出口12.16亿美元,同比增长47.8%,环比下降13%;进口9亿美元,同比增长14.5%,环比增长21.2%。
(二)全国及中部六省情景
20xx年1-8月,全国累计进出口27043亿美元,同比增长8.3%。其中出口14293亿美元,同比增长9.2%,进口12750亿美元,同比增长7.3%。
同期,中部六省合计进出口1370亿美元,同比增长13.9%,其中出口882亿美元,同比增长17.4%,进口488亿美元,同比增长8.2%。
二、运行特点
(一)对香港、欧盟、美国等主要市场出口坚持平稳,对东盟出口今年来首次实现增长。1-8月,我省对香港出口19.08亿美元,同比增长54%,占全省出口的21.7%;对欧盟出口10.91亿美元,同比增长46%,占全省出口的12.4%;对美国出口9.2亿美元,同比增长28.7%,占全省出口的10.5%。对东盟出口11.95亿美元,同比增长1%,系今年来的首次同比增长。其他主要出口市场中,对非洲、拉美、中东、俄东出口增幅在12%至49.8%不等,对日本和韩国则出现16.7%和11.1%的同比降幅。进口方面,我省资源类产品的主要进口来源地,如南非、巴西、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯等均坚持增长,增幅均在9%以上,而以机电、高新技能类产品为主的进口来源地大多出现降幅,如日本和欧盟,降幅分别为53.1%和12.2%。
(二)电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有色金属产品增长较快,汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。1-8月,我省机电产品出口35.53亿美元,同比增长14.3%,机电产品中,受手机零部件带动,电子电器类产品出口增速到达50.9%。劳动密集型产品中,服装、陶瓷、鞋类、烟花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口18.9亿美元,大幅增长70.2%,占同期全省出口总值的21.5%,除打火机小幅下滑1.1%外,其余商品均不一样程度增长。有色金属产品出口7.24亿美元,同比增长47.6%,其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别到达76.8%和205.2%。其他主要出口商品中,高新技能产品出口增长23.6%,农产品出口增长23.4%,钢材出口下降21.9%。进口方面,我省机电产品进口20.06亿美元,同比下降13.9%,其中汽车和汽车底盘进口3.14亿美元,同比下降65.8%。铁矿砂共进口16.58亿美元,同比增长21.2%。
(三)一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。1-8月,我省一般贸易进出口111.03亿美元,增长14.9%,占同期全省进出口总额的74.4%,其中出口65.86亿美元,增长34.4%;进口45.17亿美元,下降5.2%。同期,加工贸易进出口35.76亿美元,增长20.3%,占24%,其中出口21.58亿美元,增长5.9%;进口14.18亿美元,增长51.6%。
(四)民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。1-8月,我省民营企业进出口67亿美元,增长41.5%,占同期全省进出口总额的45%。民营企业出口52.21亿美元,大幅增长73.8%,占同期全省出口总额的59.5%。此外,三资企业进出口41.58亿美元,增长6.9%,占27.9%;国有企业进出口37.62亿美元,下降7.3%,占25.1%。
经济活动分析报告(十一):
(一)分析要深入、具体
写分析报告,重在深入细致地分析。经济现象是错综复杂的,要真正把握其演变的规律性,就必须进行深入的分析。要经过对各种经济指标的了解、对照、计算来发觉 问题、剖析矛盾,从而对经济活动有一个正确评价。经济活动常用的分析方法有比较分析法、因素分析法和动态分析法等。不管使用何种方法,都要做到说明问题条理清楚,分析问题切中要害,评价确定恰如其分。不凭想当然人为地制造因果联系,不作似是而非、模棱两可的肯定或否定,也不作脱离实际情景的“拔高”或强扭角度。
(二)抓住主要矛盾,处理重点问题
经济活动分析涉及面很广,资料繁多,但撰写分析报告却不能面面俱到,而要从分析报告的目的出发,围绕中心,抓住主要矛盾,深入分析,处理重点问题。仅有这样才能提出切实可行的提议和办法。否则,眉毛胡子一齐抓,难以处理实际问题。
(三)要重视运用第一手资料
撰写经济活动分析报告离不开资料,而资料既包含计划资料、会计核算资料,又包含深入实际调查研究所获取的第一手资料。在写作过程中,要重视运用第一手资料,搞清楚经济活动的全过程,有的放矢地进行分析。
(四)叙述要简明,有说服力
撰写经济活动分析报告,叙述问题要简明扼要,观点明确,提议可行,具有较强的说服力。仅有这样,才能对实际工作起指导作用。
经济活动分析报告(十二):
一、上半年经济运行的现状及特点
(一)从经济总量和增长速度来看,县域经济继续坚持较快增长,经济活动分析报告。
今年以来,桃源经济在内需的有力拉动下,宏观经济继续在较高的增长平台上运行。据初步核算,上半年实现桃源县生产总值36.16亿元,同比增长10.8%。其中第一产业完成增加值10.89亿元,增长3.6%;第二产业完成增加值11.45亿元,增长14.3%;第三产业完成增加值13.87亿元,增长14.5%。三次产业结构进一步优化,结构由上年同期的32.4:33.1:34.6,调整为30.1:31.7:38.2,二三产业对gdp增长的贡献率进一步增大。
(二)从三次产业角度来看,社会有效供给支撑作用明显增强,为县域经济增长供给了坚实的基础保障。
1、农村经济形势看好,新农村建设有序推进。今年来,全县上下认真贯彻落实中央、省委一号文件和国家省市农村工作会议精神,以促进农民增收为核心,以强化农业产业化建设为重点,大力实施“产业富民”战略,进取推进新农村建设,全县农业和农村经济坚持较快发展的良好态势。主要体此刻:一是春收作物喜获丰收。据统计,今年全县油菜籽实收面积69.85万亩,总产量8.2万吨,比上年增产0.64万吨,增速8.4%;春粮播种面积3.58万亩,总产量5261吨,比上年增产1123吨,增速27.1%;春茶产量吨,比上年增产300吨,增长17.6%。二是养殖业总体形势良好。上半年共出栏肉猪40.3万头,同比略有下降;出栏肉牛2.78万头,增长0.4%;出栏羊32.4万只,增长1.3%;家禽出笼879万羽,增长0.8%;禽蛋和水产品产量分别达19840吨和9900吨,分别增长1.1%和1.0%。由于上半年肉禽蛋价格猛涨,农民从中得到更多效益,也进一步激发了农民发展养殖业的进取性。三是粮食生产得到巩固增高。近年来,随着国家对农民“两补”政策的全面实施和对粮食的保护性收购,以及县内粮食加工企业规模的进一步扩大,粮食的加工转化率进一步增高,粮食的销路也进一步畅通。桃源农民种粮进取性普遍高涨,他们以科学种田为依托,以增高机械化作业为手段,
以推广使用高产优质稻为重点,以增加复种指数为突破口,以增产增收为目的,全县粮食生产迎来了又一次高潮。全县夏粮播种面积112.8万亩,比上年增加3.7万亩,增幅为3.3%,预计夏粮总产45.12万吨,比上年增产2.92万吨,增幅为6.9%。桃源县新农村建设在县委县政府的正确领导下有序推进,主要工作有:一是推进了基础建设。主要是在公路建设、水利建设、沼气建设、安全饮水、农网改造等方面成效显著。二是扩张了特色产业。全县已构成了果、茶、竹、畜4大特色优势产业。今年新发展水果2.2万亩,楠竹0.5万亩,繁育大叶茶种苗160亩(可移栽6000亩),新发展蛋鸡养殖大户120户等。三是突出了示范建设。全县共启动了5个示范乡镇和105个示范村建设。各示范乡镇和示范村按照“十有”、“五通”的请求,有序推进了主导产业建设、基础设施建设、公益事业发展、乡风礼貌建设等各项工作。四是强化了争项争资。全县已争得国家投资项目19个,落实项目资金3500万元,正在申报的项目有33项,申报资金1.7亿元。
2、工业经济平稳运行,发展后劲明显增强。今年来,县委县政府牢牢把握“工业兴县”战略,全县工业经济得到了长足发展。上半年,全县共完成规模以上工业总产值20.46亿元,增加值5.52亿元,增长18.0%。上半年桃源县工业运行的主要特点:一是农村工业增长较快。上半年共完成农村工业产值17.19亿元,增加值4.82亿元,增长19.9%,高于全县平均水平1.9个百分点。二是轻重工业发展不平衡。桃源县自创元铝业落户桃源以来,轻重工业比重发生了较大的变化,轻重工业比重由的48:52调整为的25:75。今年元—6月,轻工业完成增加值0.94亿元,同比增长11.6%,而重工业完成增加值4.58亿元,同比增长19.3%。三是销售收入、利润、税收同步增长。元—5月全县规上工业实现销售收入15.63亿元,同比增长33.0%;实现利润1.37亿元,增长2.2倍;完成税收0.59亿元,增长2.8倍。四是项目扩改的工业企业增多、完成进度快,发展后劲明显增强。今年来全县先后有创元二期21万吨电解铝、湘鲁万福、林宏锅炉、科辉墙材、洞天竹业、磊鑫科技、杰新纺织等一大批工业企业进行扩建和技能改造,到5月底共完成扩改投入4.5亿元,同比增长1.6倍,这批扩改项目投产后将大大提升桃源工业的发展后劲。
3、第三产业增长速度明显加快。今年上半年,桃源县第三产业发展势头强劲,增长速度达14.3%,高出上年1.6个百分点。桃源县三产业的快速增长,一方面得益于县委县政府的高度重视和措施得力,主要措施有:一是加大调度力度。县三产办对全县第三产业工作进行一季一督查,半年一小结,一年一总结,并对三产业发展过程中出现的热点、难点、疑点问题随时调度;二是强化目标管理。将全县三产业发展指标进行量化、细化,纳入全县年度岗位职责制目标管理;三是增加资金投入。首先是政府增加对三产业工作的财政支持力度,增加工作经费;其次是鼓励引导金融部门为三产业发展供给低息贷款;再次出台优惠措施,鼓励民间投资兴办三产业实体。另一方面,得益于有一个良好的三产业发展环境。既有硬环境的改善,又有软环境的优化。增长较快的行业有交通运输电信业、批发与零售业、餐饮业、旅游业及其他营利性服务业等。
(三)从拉动经济增长的因素观察,内需主导作用继续加大,已成为拉动经济增长的主要动力。
1、投资需求高速增长,成为拉动全县经济增长的主要力气。今年以来,桃源县固定资产投资一向坚持强劲的增长势头。元—6月,共完成城镇以上固定资产投资18.46亿元,同比增长1.5倍,其中,完成城镇固定资产投资17.05亿元,增长1.6倍;完成房地产开发投资1.41亿元,增长1.4倍。
2、消费需求稳中趋旺,成为拉动全县经济增长的内在动力。随着居民收入水平的不断增高,消费观念逐步更新,人们的消费心理发生了微妙的变化,居民消费由过去的传统消费向多元消费转变,休闲消费、时尚消费、保健消费等已逐渐为人们所推崇,桃源各大超市、商场、娱乐场所及餐馆酒楼等生意火爆。尤其是以住房、汽车、通讯工具为代表的新型现代化消费现已构成,消费不断升级。上半年,全县共实现社会消费品零售总额19.55亿元,增长15.7%。
3、外贸出口稳中有升,成为拉动经济增长不可或缺的因素。今年来,尽管国家出台一些转变贸易增长方式的政策对外贸出口有诸多制约,但作为连续三年坚持全省出口10强的桃源县来说,今年外贸出口仍然坚持较快较好的发展势头。元—5月,全县完成外贸出口900万美元,同比增长25.1%。到目前为止,全县已有外贸出口权的企业达8家,比去年新增2家。
(四)从经济运行质量来看,经济运行质量较高,经济景气呈良性状态。
在全县经济坚持较快增长的同时,经济运行质量依然较高,经济景气呈良性状态,真正体现了桃源经济又快又好的发展,具体体此刻:
1、财政收入增长创历史最好水平。今年来,桃源县财政收入呈现以下特点:一是收入增幅快。上半年完成财政总收入17533万元,同比增长28.4%,完成一般预算收入13011万元,增长19.7%;二是税收比重大。从前6个月入库的财政收入中,税收收入占财政一般预算收入的比重为68.3%,高出上年同期9.2个百分点;三是重点企业贡献多。创元铝业自落户桃源后,对桃源县的财政收入增长起到重要的支撑作用,该企业元—5月入库税金7957万元,其中县级收入2200万元,占县级税收的比重达38.8%。
2、税收入库全面飘红。元—5月全县共完成国税入库12493万元,占年度计划的54.6%,同比增长167.0%,提前1个月完成过半任务。
3、工业企业效益明显上升。今年来,全县工业企业异常是规上工业企业经济效益明显上升。元—5月规上工业实现利润总额1.96亿元,比上年同期增加1.35亿元,增长2.2倍,应交增值税5728万元,同比增长2.9倍。
4、城乡居民收入水平继续坚持较快增长。桃源县农民收入在去年有较大增加的情景下,今年继续坚持较快增长势头。据农村住户抽样调查,上半年,农民人均现金收入1626元,同比增加110元,增幅为7.2%。农民收入增加主要是由于劳务输出人数有所增加、务工行业有新的变化及本地工价有所提升所致,另外,种植业经过增高复种指数和推广应用先进技能,养殖业由于肉禽蛋等价格上涨也给农民增加了部分收入。城镇居民的收入水平随着全县经济形势的逐步好转、职工工资收入的增加、就业人数的增长以及股票、基金升值和社会保障坚强有力等原因而有较大幅度上涨。据城镇住户调查资料显示,上半年,全县城镇居民人均可支配收入5288元,同比增长15.7%。
(五)从影响经济运行的外部条件来看,经济运行的支撑条件进一步完善。
1、银行支持力度进一步加大。今年以来,桃源县金融运行形势良好,运行质量和经营效益得到进一步增高,为县域经济发展供给了良好的外部支撑条件。到6月底止,全县金融机构各项存款53.94亿元,比年初增加5.56亿元,增长11.5%;各项贷款26.14亿元,比年初增加2.3亿元,增长9.6%;金融部门实现利润1150万元,真正做到了银行企业双赢的局面。
2、企业发展环境进一步优化。今年来,桃源县委县政府及各职能部门在优化经济发展环境方面办了很多实事,虽有一些不尽人意的地方,但总的环境还是比较优化和宽松的。
二、经济运行中存在的问题及原因
国家宏观调控政策可能导致部分生产要素供应进一步趋紧,产业限制更一步严格。一是:今年以来,国家先后多次提搞存款准备金率及存贷款利率,这些举措将对于发展经济所需的资金需求可能带来更大的负面影响,资金供应将会更加紧缺。二是:国家将进一步加大对土地的调控和管理力度,严格规范土地性质,控制土地需求,增高土地价格,那些成本低、粗放型的“圈地”活动将会得到根本遏制,同时,也给正常生产生活所需土地的报批增加难度。三是:国家大力提倡
经济活动分析报告(十三):
一、经济活动分析报告的作用与种类
经济活动分析是加强经济管理、进行科学决策、增高经济效益的重要环节和措施,作为反映经济活动分析结果的经济活动分析报告,在经济生活中具有重要的作用。
第一,能够帮助决策者了解客观经济活动的情景。
为制订和调整经济决策供给可靠依据,从而及时、正确地指导经济活动,处理经济问题。
第二,能够帮助企业了解其生产、经营、管理活动情景。
发觉 存在的问题,进而改善经营管理,想方设法地增高经营管理水平,取得好的经济效益。
第三,能够为财政、金融、工商、税务部门供给消息资料。
使他们了解企业的生产、经营、管理情景,发觉 问题,及时采取相应措施,加强管理,有效地发挥其在经济活动中的职能作用。第四,及时地帮助经济管理部门尤其是企业了解市场动态。
预测市场未来的发展趋势,使其在生产、经营和管理活动中做到“未雨绸缪”。
二、经济活动分析的种类
划定经济活动分析报告的种类,既有利于经济活动分析工作的开展,也有利于把握不一样类型经济活动分析报告的特点和规律,从而写好经济活动分析报告。
经济活动分析报告在经济活动中应用十分广泛,所以其种类也很多,我们能够从不一样的角度进行划分。
按照经济部门、经济工作资料,经济分析报告能够分为工业经济活动分析报告、商业经济活动分析报告、农业经济活动分析报告等。按照经济活动分析的对象,能够分为财务状况分析报告、质量分析报告、成本分析报告、设备情景分析报告、质量分析报告、库存结构分析报告、市场动态情景分析招告、商品流转情景分析报告税收执行情景分析报告、资金运用情景分析报告等。
按照经济活动分析的资料范围,能够分为综合分析报告、专题分析报告、简要分析报告。
按照经济活动分析的目的,能够分为事前预测分析、事后检查分析。
按照经济活动分析的时间,能够分为定期分析和不定期分析、预
期分析和期终分析。
按照经济活动分析的部门和人员,能够分为专业分析和群众分析。按照经济活动分析报告的形式,能够分为文摘式分析报告和表格式分析报告。
三、经济活动分析报告的结构
经济活动分析报告的结构因材料的资料和分析的目的不一样而定,写作时要合理安排。其基本结构一般包含标题、正文、落款三个部分。
(一)标题
经济活动分析报告的标题通常有以下几种结构形式:
标明被分析单位、分析的时限、分析的资料及文种。如:《中国农业银行××省分行1994年第一季度储蓄结构分析报告》。有时也可省去单位和时限。如:《资金拆借购货币政策操作分析》。也有直接标明分析报告的结论论点,如:《信贷资产质量下降的问题必须尽快处理》。
(二)正文
经济活动分析报告的正文一般采取导语—主体—结尾的结构形式,体现出提出问题、分析问题、处理问题构思思路。
经济活动分析报告(十四):
一、基本情景
顾家店镇因清代顾姓人家于此开店而得名,全镇国土面积83平方公里,耕地面积40649亩,辖17个行政村、1个社区、68个村民小组,总人口27639人。20__年,全镇实现生产总值11.3亿元,增长46.2%;规模工业总产值5.08亿元,增长76.1%;农业总产值6.22亿元,增长25.4%;财政总收入1304.57万元,增长24.9%;地方一般预算收入932.88万元,增长31.3%;固定资产投资5.69亿元,增长41.5%;农民人均纯收入7807元,增长11.2%。
二、今年以来工作情景
今年以来,在全力服务白洋工业园建设发展、抓好征地拆迁工作的同时,我们按照以上工作思路目标,集中力气抓工业项目建设,抓农业特色产业培育,抓财税收入进度,各项工作按照既定的思路目标稳步推进,一些工作现已取得初步成效。今年元至10月,全镇实现规模工业总产值4.91亿元,占任务数7.81亿元的62.9%,增长92%;农业总产值6.5亿元,占任务数7.8亿元的83.3%,增长16.1%;财政总收入1152.58万元,占任务数1492.21万元的77.2%,同比减少4.5%;一般预算收入830.51万元,占任务数1049.47万元的79.1%,同比减少4.9%;固定资产投资5.97亿元,占任务数7.28亿元的82%,增长12.3%;招商引资到位资金3.53亿元,占任务数3亿元的117.7%,增长252.7%;农民人均纯收入8956元,占任务数9000元的99.5%,增长14.9%。
(一)在工业发展上,今年全镇投产项目3个,即恒友化工五氯吡啶项目,分别于今年2月、4月试生产,已实现产值3000万元;振林科技培养基用干酵母项目,今年4月投产;金福达塑料桶包装桶项目,7月底投产。签约在建和待建项目3个,即恒友公司新上6万吨年过碳酸钠项目、新浩年产2万吨高强耐磨材料项目、丰利宏铸件扩规项目,其中恒友公司6万吨年过碳酸钠项目总投资2.5亿元,投产后可实现年产值3亿元,税收1000万元以上,目前正在进行前期准备工作;年产2万吨高强耐磨材料项目由本土企业家投资1.2亿元建设,目前现已过项目评审,正在选址落户中。洽谈即将签约项目3个,即年产20万吨方解石矿开发及年产5万吨超细微碳酸钙粉体材料项目、东方超市及商住开发项目、新型环保隔热瓦项目。跟踪项目3个,即宜昌建鑫实业公司(原宜昌水泥厂)年产150万吨水泥粉磨站项目,年消耗园区废渣70万吨,建成后年税收1000万元以上;四砖转型塑料编织袋项目;欣佳宜炉具扩规项目。
(二)在农业发展上,着力“四抓”:一抓惠农政策落实。全面落实粮食补贴、良种补贴、农机具补贴等各项惠农富农政策,共发放各类惠农补贴资金940.45万元。二抓农业基础设施改善。投资250万元的省级连片开发项目顺利经过省验收;建设通村公路10.1公里;“三万”活动清淤整治堰塘68口,投资169.78万元;投资800余万元,先后完成清水溪、马蹄垱水库除险加固工程;完成渠道清淤整治13000米、10万元;完成生态家园建设项目470户;处理3623人安全饮水问题;投资3750万元的沿江万亩土地整理项目正扎实推进,可全面改善项目区内9个村的基础设施。三抓农业特色农业培育。除做大传统的牲猪、柑桔产业外,主动对接周边园区建设,大力扶持引导蔬菜、花卉苗木等新兴特色产业发展。柑桔种植面积3.46万亩,目前特早及早熟已销售完毕,销量2.95万吨,均价0.5元斤;牲猪出栏10.2万头,增长2%;家禽出笼43.7万只,增长7%;花卉苗木以高殿寺、白鹤冲村为中心,已发展花卉苗木5000亩;岩子河、沙碛坪等村蔬菜种植面积达1600亩。四抓新村庄建设。结合沿江土地整理项目,科学规划新村庄建设,打造同济垸、青龙山等新农村示范村。目前,同济垸村正在进行道路扩宽,村庄亮化、绿化、美化工程。
(三)在征地拆迁上,全镇已实施了两期拆迁,一期主要是两条路,共涉及4个村236户、土地1011亩、房屋72户。目前马家铺路涉及的土地、房屋协议全部签完,地面清障全部完成;田家河大道中段土地清障全部完成,房屋应拆13户,已拆8户;田家河大道南段房屋36户,因宜昌还未纳入施工计划,同时无处安置,伺机启动,目前已先期拆除4户。二期镍基合金项目目前已启动两个阶段的征地拆迁,第一阶段土地协议119:123份,签订率96.7%;房屋协议45:87份,签订率51.8%;已完成土地清障1033.72亩,房屋拆迁5栋。
(四)在集镇建设管理上,结合征地拆迁农户的安置,奋力加强集镇管理,扩展集镇规模,改善集镇形象。在集镇管理上,成立了镇土地城建规划审查小组,实行了“三个停批”制度(对雅澧线两旁、集镇规划控制区和白洋工业园规划区内的所有新建房一律停止审批,对旧房改造、改建从严控制,逐步引导至集镇规划居民点内集中建房;对旧雅澧线以西各村建房审批从严控制;对其他各村申请新建房和旧房改造改建的,由镇分管领导和有关部门实地查看、严格把关)。在居民点建设上,规划占地面积209亩,其中独立式住宅285户,多层住宅34栋408户,共可安置693户。目前,已投入资金1534万元完成居民点征地拆迁工作,完成一期土方平整,二期土方平整及给排水、电力等配套设施正在配套建设中。
在看到全镇经济社会发展取得的一些小小的成绩的同时,我们也看到了与先进乡镇、兄弟乡镇的明显差距。
一是工业发展差距。从今年上半年重点企业纳税情景来看,马店过1000万元的企业3家(开元、香青化肥、奥美医疗)、过500万元的企业2家(奥美纺织、雅厦地产)、过百万元的企业10家;安福寺过500万元的企业2家(鸿新、天元均过600万元)、过100万元的企业2家;董市过500万元的企业1家(楚天塑业)、过100万元的企业5家;仙女过500万元的企业1家(今贝607万元)、过100万元的企业1家;白洋、百里洲过100万元的企业分别有1家(亚泰陶瓷、朝阳纺织),其余3个乡镇没有税收过百万的工业企业(顾家店、问安、七星台)。
二是财政实力差距。从20__年各乡镇街道财政收入情景看,大致可分为四个等次,即过亿元乡镇1个(马店1.8亿元)、五千万元乡镇1个(董市4698万元)、两千至三千万元乡镇3个(仙女2703万元、安福寺2523万元、白洋2118万元)、千万元乡镇4个(百里洲1494万元、七星台1408万元、顾家店1304万元、问安1214万元)。7月份,结合上半年经济形势分析会,我们认真比较了我镇财政收入和其他乡镇财政收入情景,1-6月我镇国税收入仅79.8万元,仅为马店的1.17%、董市的3.77%、安福寺的4.77%、白洋的8.96%、仙女的10.1%、七星台的20.56%、问安的33.49%、百里洲的35.13%,财政收入是地方经济发展的“晴雨表”,国税收入是工业实力的“测量仪”,充分说明顾店工业经济发展严重不足,实力弱、规模小。1-6月,全镇工业企业税收最多的新浩仅25.15万元;10万元以上的仅有氯化锌(15.7万元)、瑞丰(14.9万元)两家企业;纳税10万元以下还有3家企业(金汇5.71万元、丰利宏2.22万元、强盛1.6万元),其他4家规模企业无税收。
三是发展后劲差距。由于工业经济发展严重不足,实力弱、规模小,全镇财政收入的增长主要依靠商贸物流企业,收入来源极不稳固。并且,近年来全镇财税收入持续高速增长,近3年(20__、20__、20__)分别为795万元、1044万元、1304万元,增速达25%至30%,全市各镇中以类似速度持续高速增长的还有马店、仙女、董市镇,但其增长有园区和工业支撑,而我镇无工业支撑、发展支撑,这种发展严重不足基础上的高速增长难以为继。从全市各镇发展情景看也是如此,有园区平台、有工业支撑的乡镇,发展快、势头好,安福寺镇今年的财政总收入、地方公共财政预算收入、国税收入在全市各镇中都排在第1位,其企业鸿新公司、天元罐头1-6月税收都突破了600万,增速分别到达76.28%、407.75%;白洋、董市、马店、仙女等工业支撑较强的镇,其发展势头都不错;而无园区平台、弱工业基础的乡镇,发展后劲不足,发展差距还在进一步拉大。
三、下一步工作打算
认真分析自我,对照兄弟乡镇,感觉差距十分之大、完成任务压力十分之大、持续增长职责十分之大。但同时顾店正处于大拆迁、大建设、大发展、大转型的关键时期,经济社会发展面临千载难逢的突出机遇,要清醒认识不足,切实抢抓机遇,主动作为,奋发有为,坚定不移加快发展、迎头赶上。首先,要确保完成今年年工作目标任务。由于发展支撑不足,加上近年来的高速增长,今年完成任务压力十分之大。但任务再重、压力再大,也要坚持咬定目标不动摇,想方设法、千方百计完成全年各项经济目标任务,不给全市发展拖后腿。前几天,我们已组织有关单位、部门认真分析了经济形势,摸排了税源,拟定了措施,明确了职责;专门安排一名副书记负责各项经济目标进度的把握和推进,及时掌握各企业生产经营情景和税收入库进度,经常与各商贸企业加强联系,如有异动及时沟通,确保税源稳定。同时,及早谋划明年的发展,力争工业大突破、财税大突破、服务园区建设大突破,以此为支撑推进发展大突破。
认真分析我镇发展现状和发展趋势,我们初步确定20__发展目标为“4321”:规模工业总产值增长40%,突破10亿元;生产总值增长30%,突破20亿元;固定资产投资增长30%,突破9亿元;农业总产值稳步增长,增幅20%左右,突破9亿元;财政总收入、公共财政预算收入、农民人均纯收入增长10%以上。
实现以上发展目标,要奋力推进“三大突破”:
工业大突破。全镇工业的发展要坚持“三条腿”走路:一是建成企业尽快发挥效益。今年我镇建成的3个项目生产经营正常,但设备抵扣后尚无税收,要进一步强化企业服务,引导扶持企业稳健发展、加快发展,明年上半年异常是下半年其效益将逐步发挥。二是签约项目尽快建设。进取扶持恒友、新浩、丰利宏、欣佳宜等本土企业扩规,新浩耐磨材料项目现已过评审,力争尽早落户建设。三是洽谈项目尽快签约。年产20万吨方解石矿开发及年产5万吨超细微碳酸钙粉体材料项目等3个项目正在洽谈,要进一步落实细节问题,争取尽早签约落户。
财税大突破。调整税收结构,把财税收入的增长建立在实实在在的发展基础上。下决心逐步关掉几家砖瓦厂,利用存量土地新上一批工业项目,不断壮大工业和财政实力。认真研究国家税收政策,多方进取争取税源,奋力增加地方可用财力。
服务对接园区大突破。按照“三个对接”的思路,坚定不移服务白洋工业园建设发展并进取对接发展有关商贸物流产业,在服务白洋工业园建设中求发展,在白洋工业园发展中得实惠。服务对接,把白洋工业园征地拆迁当作自我的事来抓,全力服务支持其建设发展,千方百计按请求、按时间完成征地拆迁任务;设施对接,进取对接完善全镇水电路等基础设施,从根本上改变全镇基础设施配套较差的状况;产业对接,进取对接发展有关商贸物流产业,把商贸物流企业做强做实。
四、几点恳求和提议
1、恳请支持宜昌恒友化工公司加快发展。一是是企业发展空间预留问题。该企业产品属国家鼓励发展的高新技能产品,其上游原材料有三宁就近保障供应,下游有上市企业重庆利尔化学等一批稳定的客户,企业一期五氯吡啶、盐酸醚项目项目去年5月动工,今年3月、4月试生产,在经济形势低迷的情景下,其生产经营形势尚好;目前即将投资2.5亿元新上过碳酸钠项目。企业恳请将贲松柏林场及附近预留土地200亩作为企业预留发展用地。二是企业招商引资政策兑现问题。水蒸汽管囊建设资金,恒友公司已垫资300万元完成了公用管囊建设任务(只含水蒸汽、管架建设资金,不含企业自用的氯化锌管囊建设费用)。
2、恳请扶持我镇结合砖瓦厂的改造转型升级进取发展白洋工业园配套的商贸物流产业。我镇共有五家砖瓦厂,为增强我镇财政实力作出了突出贡献。但随着形势的发展,砖瓦厂的改造转型升级迫已成为我镇发展和企业自身发展中的一项重要工作、紧迫任务。应当说,当前结合砖瓦厂的改造转型升级,进取发展白洋工业园配套的商贸物流产业正当其时。首先,白洋工业园作为宜昌沿江突破战略的重要支撑点,宜昌市委、政府的建设和投入力度前所未有,园区供水供电道路和污水处理等基础设施规划标准高,建设进度快,为我们对接园区、发展配套的商贸物流产业供给了现实条件。其次,砖瓦厂改造转型升级既是企业的内在请求,也有利于长远发展。第三,实现拆迁农户“搬得出、稳得住、能致富”的目标,发展配套的商贸物流产业十分重要和必要。所以,恳请市委、市政府扶持我镇结合砖瓦厂的改造转型升级,进取发展白洋工业园配套的商贸物流产业。比如,进取对接发展有关产业链项目和商贸物流企业,充分利用白洋工业园的基础设施,在周边就近落户发展,产业关联度强、配套成本低,同时也抢占了发展空间;再比如,将白洋、顾家店周边乡镇的集镇基础设施纳入白洋工业园基础设施建设统筹研究。
3、恳请进取协调将我镇集镇基础设施纳入白洋工业园基础设施建设统筹研究。我镇支撑发展的水、电、路等基础设施配套滞后,全镇供水水源为地下水,水量水质均无法保证;无排水系统,仍处于天然排放状态,经常引发纠纷。随着白洋工业园征地拆迁,部分农户搬迁移居,供水排水压力将更大。恳请市政府加强领导,有关部门帮助协调,进取争取将我镇集镇供水、排水设施纳入白洋工业园基础设施规划统筹研究,为我镇对接完善集镇基础设施供给必要的基础条件。
经济活动分析报告(十五):
经济活动分析报告是以科学的经济理论和经济政策为指导,根据计划指标、会计核算、统计资料和调查研究所掌握的活材料,对某一个单位、部门或地区的经济活动情景进行科学的、系统的分析研究所写成的书面文字材料。
经济分析报告是对现有的经济活动作出科学评估而写成的,它实质上是一个总结性的文书。但它与一般的总结不一样,它专业性强,有一系列科学的、专门的分析方法。
一、经济活动分析报告的作用
经济活动分析报告是经济管理和决策研究中的一项重要工作,对做好经济工作有多方面的重要作用,主要表此刻:
1.有助于领导决策和计划的科学性、正确性。领导要作出决策、制订计划,必须对经济发展的现象有个透彻的了解。
2.有效的控制生产经营,增高管理水平和经济效益。
3.有助于政府部门充分发挥监督、管理作用。
二、经济活动分析报告的特点
(一)总结性
(二)数据性
(三)定期性
(四)专业性
三、经济活动分析报告的种类
(一)按分析的范围分
能够分为工业、农业、商业、服务业、交通运输业等经济活动分析报告。如《对冶钢集团公司20xx年生产经营完成情景分析》、《大同乡20xx年农民副业收入状况分析》等。
(二)按目的和资料分
能够分为全面分析报告、专题分析报告和简要分析报告。全面分析报告是指对某一地区、某一部门、某一企业必须时期内经济活动的各项指标进行全面系统分析后写成的报告,主要用与年度和季度分析,也可反映更长或更多时间内的经济活动情景。专题分析报告是指在经济活动中抓住某一重要问题或关键问题,进行专门的、重点的调查研究分析后写成的书面报告。这类报告资料单一、针对性强。简要分析报告,一般是围绕几个财务指标、计划指标,或抓住几个重点问题进行分析,便于及时观察经济活动的趋势和工作改善程度,
(三)按时间分
可分为定期(年度、季度、月份)分析报告和不定期分析报告。
(四)按经济领域的角度分
可分为宏观经济活动分析报告和微观经济活动分析报告。宏观经济活动分析报告是从整体或全局对一个国家、一个地区、一个系统的经济活动作横向纵向分析,它一般涉及面广、影响较大,如《影响工业企业经济效益的价格因素剖析》。微观经济活动分析报告是从一个局部或部分对具体的经济活动进行分析一般都是局部性的涉及的面有限,如《西安化工厂20xx年下半年财务分析》。
四、经济活动分析报告常用的分析方法
(一)比较分析法
比较分析法又称比较法,它是把两个或两个以上具有可比性(时间、资料、项目条件基本相同或相近)的数据资料进行比较,根据比较中发觉 的差异和存在的问题来研究评价经济
活动的情景和分析问题构成原因的一种方法。这是经济活动中运用得最多、最易掌握的一种方法。
比较分析法包含:
1.纵向比较。实际指标与计划指标相比;本期完成的指标与过去或历史指标相比。
2.横向相比。本期实际指标与客观条件大致相同或相似的行业相比较。
3.综合比较。两种性质不一样但又有关的指标比较;部分与总体比较等。
运用比较分析法要注意指标间的可比性,相互比较的指标在时间、单位、口径、范围、计算方法、计量单位等方面必须要一致,这样,当各项指标具有了可比性时,才能够进行比较。
(二)因素分析法
因素分析法指把综合指标分解成各个因素以探索和研究差距的构成原因及影响程度的一种方法。这种方法是对比较分析法的补充和发展,比较分析显示出差异,而因素分析法分析构成差异的各个原因以及差异的实质。
运用因素分析法应当注意几点:一是要抓主要因素作重点分析,不必面面俱到;二是注意分析带有倾向性的问题(即包含现阶段的、也包含从发展趋势看未来可能上升为主要倾向的问题);三是主客观因素要同等重视,不能以此代彼。
(三)动态数列分析法
动态数列分析法就是将某一指标在不一样时间上的数值,按时间先后排列起来进行比较,求出比率,然后用以分析该项指标增减速度和发展规律的一种分析方法。
五、经济活动分析报告的结构与写法
经济活动分析报告没有固定的形式,由于分析的目的、对象不一样,格式也各不相同,一般是由标题、正文、结尾三部分组成。
(一)标题
1.公文式标题。由分析单位的名称、时间、分析对象和文种四要素组成。如《西安市民生百货大楼20xx年下半年财务分析报告》。有的根据实际情景在标题中能够省去其中一项或两项要素。如《库存结构分析》《20xx年上半年库存情景分析》等。
2.文摘式标题。用分析报告提出的观点、意见、提议作标题,如《改变产品结构,增高经济效益》,《关于节支增收,扭亏为盈的意见》等
3.双标题,以上两种标题的结合,用文摘式标题作正标题,用公文式标题作副标题,如《国有经济坚持健康发展,国有企业盈利水平回升——20xx年第四季度家电市场简析》。
(二)正文
正文能够分为三部分:
1.概述。这是分析报告的开头部分,一般是概括地叙述分析对象的基本情景、分析的背景、比较差异等。这部分的主要任务是提出问题,揭示矛盾,为下头进行分析打好基础,准备材料。
2.分析。这部分回答概述里提出的问题,是全文的主体部分,是分析报告的关键所在,请求根据实际需要选用不一样的分析方法,对影响经济活动的各种因素及各种因素的影响程度,作出客观、正确的分析。分析要突出重点,有明确的目的性和鲜明的针对性。
在写法上,有的先摆情景、数据,再分析说明;有的先说明情景,再用数据证实;有的边归纳、边说明,并综合运用各种分析方法。
在结构层次上,有的用序数并归纳段旨分析,有的用小标题方式逐项说明。
3.提议措施。这是在分析的基础上作出的结论和估价,提出加强和改善工作的意见和办法,提议和对策,或预测其发展变化的趋势。提议和措施必须要切中要害,切实可行。有的分析报告没有这一部分,而是将其与对经济现象的分析揉合在一齐来写。
(三)结尾
此刻大多数经济活动分析报告不专门安排结尾部分,写完提议后天然作结。也有些分析报告另起一行,写几句总结式或展望式的话,作为结尾以结束全文。
最终一般是署名和日期,写在报告结尾的右下方。
六、经济活动分析报告的写作请求
(一)从方针政策和理论的高度进行分析
(二)抓住主要矛盾,切实处理问题
(三)用好数字
(四)既要报喜,也要报忧
经济活动分析报告(十六):
第一产业:舟山镇地处水源保护区,我镇工业经济发展的思路“只减不增“,外来人口1500人左右。截止20__年底,因统计政策的调整,我镇一家规上企业也退库;由于钢材上涨,新发钢管厂产值达2500万元,准备申报规上企业;惠康砂轮公司用工100人,同比增加50%;剩余多以小规模家庭作坊为主。20__年税收收入564万元,同比增长54.95%。
经过奋力,我镇获得了20__年扩大有效投资先进团体的荣誉,20__年我镇新增政府投资项目1个(舟山镇铜山田厂地质灾害搬迁治理工程,总投资260万元,新增建设用地3.78亩,现已完成3户危旧房确权工作)、续建项目3个,分别为(1、舟山镇农林水技能服务中心维修改造工程,总投资300万元,占地面积1500平方米,建筑面积约4500平方米,现已完成投资222万元,占主体工程量的72%;2、舟山镇村级供水工程,总投资900万元,现已完成投资522万元,占主体工程量的67%;3、舟山镇大坑水库除险加固工程,总投资577万元,现机房在建,非开挖隧道完成,预计四季度能全部完工),前期项目1个(舟山镇新楼水厂建设工程,总投资1600万元,现处于编制可研阶段,预计三季度能开工)、预备项目1个(舟山镇第二中心幼儿园建设工程,总投资993万元,现已完成前期政策处理)。我镇预计20__年能完成6000万元的总投资额!统计局固定资产投资项目也预计在4月底能完成小城镇大项目的入库!
第二产业:我镇是农业大镇,因独特的地理优势,我镇的方山柿、果蔬、蚕桑等农特产总名震一方,吸引越来越多的游客慕名前来。20__年我镇将申报省级农业强镇,预计总投资达9000万元,现已投入3000万元左右。所以借此契机,我镇将结合招商引资,大力发展农业经济!1、浩丰雨农有限公司,占地200多亩、主要用于农业旅游观光。预计总投资3000万元,现已投入1000万元作为基础设施建设。2、碧湍里桑葚基地,占地350亩左右,原营销模式以联营为主,现已引进永康市土特产公司,扩大生产规模,预计总投资1500万元,现已投入240万元左右。3、派塘山农业开发有限公司,总占地400多亩,土地已基本流转完成,改田改地投资约1200万元,已基本完成。4、农贸市场投资800万元,也已基本完工,进入商铺招租阶段。5、后畈片垦造耕地项目,占地340亩,完成投资金额1500万元,初具农业观光园雏形。五大项目,全应对外招商引资中!
第三产业:农旅融合,农业经济发展与旅游经济相融合,也碰撞出了不一样的烟火。1、美丽乡村旅游经济。在大力助推的美丽乡村建设的浪潮中,我镇的端头村、沅口村、槐花村等最为新时代的领跑者率先发展起了旅游经济。民宿、农家乐、果蔬采摘园等经济模式应运而生。不断带动了居民的经济收入及全村的经济收入。吃农家饭、住农家屋、干农家活、赏农家景,以点带面,我镇美丽乡村的建设正在全面的铺开建设中。2、文化生态旅游经济。以舟山溪为主轴,串联舟二村古村落、杨溪源湿地风景区、环白岩山岩宕风景区、神坛农业观光游览区、舟山古镇文化旅游区和绍芦塘度假休闲区等五大景区。这一旅游带的建设,使得这一片的旅游经济也大规模发展。3、红色旅游经济。工农十三军团、红色党建旅游等,都成为舟山红色旅游的一大亮点。
经济活动分析报告(十七):
一、重点工作
1.农村文化三项活动完成情景。第一季度,全县共开展送戏下乡38场,占全年总任务的41.7%;开展农村文体活动36次,占全年总任务的39.5%;开展送电影下乡945场,占全年总任务的24%。
2.新闻外宣情景。新闻用稿统计1月份、2月份市里己经反馈,3月份还没反馈。1月份上省台3条,市台33条,其中头条3条,全市排行第二。2月份,上省台4条,市台25条,头条3条,全市排行第四。
3.招商工作。3月份深圳华影投资有限公司董中长蔡炳林到考察,拟投资兴建一家集数码电影院文化,商业活动为一体的华影时代电影城,项目总投资1亿元。县委刘书记陪同了考察,并进行了初步洽谈。
4.乡镇综合文化站设施设备完善工作。18个乡镇综合文化站主体工程己基本完工。2月份,我们经过政府采购,为9个乡镇综合文化站采购了投影仪、电影、音响、办公案椅等设施、设备,并投入使用。剩余9个综合文化站的设施、设备采购工作拟于第2季度完成。
二、重点项目
文化艺术中心是今年全县的重点项目,也是全市的重点项目。第一季度正在做地质勘探,规划设计等前期工作,力争第二季度完项目前期工作。
三、文化产业
我县文化广播电视新闻出版部门文化产业20__年主营为9197万元,其中文化部门产业主营收入3740万元,广电部门产业主营收入657万元,新闻出版部门产业主营收入4800万元。今年第一季度全县文化产业主营收入10116万元,其中文化部门产业主营收入4114万元,广电部门产业主营收入722万元,新闻出版部门产业主营收入5280万元,第一季度文化产业增加值为919万元。
四、现阶段工作上的困难
因文化体制改革,剧团等单位的干部职工人心有些不稳定,提议县委、政府参照市里及兄弟县市的做法,改革单位向好的方面改,妥善安置好现有人员。
下一步工作打算:
第一、以“三项活动”为抓手,推动农村文化活动的繁荣。完成送戏下乡演出116场,开展综合文体活动90场次,送电影下乡3975场。
第二、以构建文化活动网络为目标,培植一批农民文化专业户。采取资金扶持、艺术指导以及活动培训等多种形式,加大对业余文化团体和农民文化专业户的培植力度,力争每乡镇发展1-2个业余文化团体和农民文化专业户。
第三、以重大节庆日和活动为载体,抓好群众性文化活动。开展大型的节庆文化、广场文化等活动4次以上。
第四、以项目落户为目标,进取抓好招商引资工作。
第五、以增高新闻上稿量为目标,抓好新闻宣传报道工作。建立新闻宣传工作例会制,每月集中分析情景,策划报道重点、落实任务,力争上稿量取得大突破。
第六、以实施重大文化项目带动为战略,抓好重点工程项目申报、建设工作。重点抓好县文化艺术中心项目工程建设工作,进取做好文博等文化项目的申报工作。
第七、以推进城乡公共文化服务体系建设为目标,抓好城乡文化基础设施的建设。重点抓好乡综合文化站设施完善和“农家书屋”申报、管理工作;抓好村级文化活动室的创立工作;抓好广播电视“村村通”、“户户通”工作。
第八、以挖掘、保护历史文化为重点,抓好文化遗产保护工作。一是20__年,拟申报“鳌鱼灯”为非物质文化遗产保护名录;二是拟申报“三角班”和“山歌”为市级非物质文化遗产保护名录;三是进取配合县滨江路的改造工作,加强县城明古墙的抢救性保护维修工作;四是进取配合省考古所,做好峡江水利枢纽淹没区文物保护工作;五是做好省保单位护吉大庙等文保单位的保护性维修工作;六是对《古代历史名碑刻珍拓展》进行全面改造,提升展示服务功能。
经济活动分析报告(十八):
20xx年度,xx企业在改革开放力度加大,经济持续稳步发展的形势下,坚持以增高效益为中心,以搞活经济强化管理为重点,深化企业内部改革,深入挖潜,调整经营结构,扩大经营规模,进一步完善了企业内部经营机制,奋力开拓,奋力竞争。xx实现xx万元,比去年增加x%以上,并在取得较好经济效益的同时,取得了较好的社会效益。
(一)主要经济指标完成情景
本年度商品销售收入为xx万元,比上年增加xx万元。其中,xx产品销售实现xx万元,比上年增加x%,xx产品销售xx万元,比上年减少x%,企业营业收入实现xx万元,比上年增加x%。全年毛利率到达x%,比上年增高0.52%。费用水平本年实际为7.7%,比上年升高0.63%。全年实现利润xx万元,比上xx增长x%。销售利润率本年为x%,比上年x%。其中,xx。全部流动资金周转天数为xx天,比上年的xx天增加了xx天。
(二)主要财务情景分析
1.销售收入情景
经过强化竞争意识,调整经营结构,增设经营网点,扩大销售范围,促进了销售收入的增高。xx销售收入比去年增加xx万元;xx比上年增加xx万元。
2.费用水平情景
全公司的费用总额比上年增加xx万元,费用水平上升x%其中:xx增加xx万元;
从变化因素看,主要是由于政策因素影响:
①调整了“三资”、“一金”比例,使费用绝对值增加了xx万元;
②调整了xx价格,使费用增加了xx万元;
③企业普调工资,使费用相对增加xx万元。
扣除这xx种因素影响,本期费用绝对额为xx万元,比上年相对减少xx万元。费用水平为x%,比上年下降x%。
3.资金运用情景
年末,全部资金占用额为xx万元,比上年增加x%。其中:商业资金占用额xx万元,占全部流动资金的x%,比上年下降x%。结算资金占用额为xx万元,占x%,比上年上升了x%。其中:应收货款和其他应收款比上年增加万元。从资金占用情景分析,各项资金占用比例严重不合理,应继续加强“三角债”的清理工作。
4.利润情景
企业利润比上年增加xx万元,主要因素是:
(1)增加因素:
①由于销售收入比上年增加xx万元,利润增加了xx万元;
②由于毛利率比上年增x%,使利润增加xx万元;
③由于支出额比上年少支出xx万元,使利润增加xx万元。
(2)减少因素:
①由于费用水平比上年增高x%,使利润减少xx万元;
②由于税率比上年上浮x%,使利润少实现xx万元;
③由于财产损失比上年多xx万元,使利润减少xx万元。
以上两种因素相抵,本年度利润额多实现xx万元。
(三)存在的问题和提议
1.资金占用增长过快,结算资金占用比重较大,比例失调。异常是其他应收款和销货应收款大幅度上升,如不及时清理,对企业经济效益将产生很大影响。所以,提议各企业领导要引起重视,应收款较多的单位,要领导带头,抽出专人,成立清收小组,进取回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩,调动回收人员进取性。同时,请求企业经理要严格控制赊销商品管理,严防新的三角债产生。
2.经营性亏损单位有增无减,亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额高达xx万元,比同期大幅度上升。提议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理,做好扭亏转盈工作。
3.各企业程度不一样地存在潜亏行为。全局待摊费用高达xx万元,待处理流动资金损失为xx万元。提议各企业领导要真实反映企业经营成果,该处理的处理,该核销的核销,以便真实地反映企业经营成果。
经济活动分析报告(十九):
上半年,公司真抓实干,克服困难,实现了“时间过半、任务过半”的目标。
一、上半年集团公司经济运行主要特征:
(一)电力生产和基建安全形势总体良好。
上半年,未发生电力生产、基建人身死亡事故和群伤事故,未发生异常重大事故,未发生职责性重大设备事故,未发生垮坝和水淹厂房事故,未发生重大火灾事故。发生发电生产人身重伤事故1次,同比增加1次;发生一般设备事故2次,同比减少7次;发生设备一类障碍77次,同比减少48次;发生非计划停运108次,同比减少135次。
(二)在电力供应紧张形势下,充分挖掘现有机组潜力,克服煤炭供需矛盾突出和南方来水偏枯等不利因素影响,发电量和售电量坚持稳步增长。
上半年,集团公司发电量637.91亿千瓦时,同比增长5.84%,完成全年计划的50.49%。其中:火电537.48亿千瓦时,占总发电量的84.26%,同比增长4.97%;水电100.43亿千瓦时,占总发电量的15.74%,同比增长10.75%。
从区域来看,华北地区的发电量占集团公司总发电量的20.45%,同比增长6.55%;东北地区占16.5%,同比增长7.82%;华东地区占31.4%,同比增长1.48%;华中地区占23.21%,同比降低3.03%;西北地区占8.45%,同比增长65.28%。
火电机组利用小时进一步增高。上半年火电设备平均利用小时达3167小时,同比增加130小时。比全国火电设备平均利用小时高出207小时。
水电来水呈现“北丰南枯”态势。福建、江西、湖南由于降水量少,来水相对偏枯,发电量均有所下降。福建减少2.51亿千瓦时,同比降低43.36%;江西减少2.26亿千瓦时,同比降低64.51%;湖南减少7.05亿千瓦时,同比降低15.12%。西北地区的青海、甘肃、宁夏来水较好,发电量增加21.28亿千瓦时,同比增长65.28%。
新投产机组对发电量增长贡献较大。新投产机组发电量11.37亿千瓦时,占发电量增量的32.3%,为缓解电力供需矛盾和发电量稳步增长发挥了进取作用。
上半年,售电量增长速度高于发电量增长。集团公司售电量593.05亿千瓦时,同比增长5.93%。其中:火电493.78亿千瓦时,水电99.27亿千瓦时。
(三)供电煤耗和综合厂用电率均有下降,节能降耗工作取得成效。
上半年,集团公司综合厂用电率7.03%,同比下降0.43个百分点。其中:火电8.13%,同比下降0.33个百分点;水电1.16%,同比下降0.62个百分点。上半年,集团公司供电煤耗366.74克千瓦时,同比下降1.04克千瓦时。
(四)销售收入增长幅度高于电量增长。售电量的增加和火电售电单价的增高推动了电力收入的增长。
上半年,集团公司实现销售收入137.87亿元,同比增长10.11%,与预算执行进度基本同步。其中:电力销售收入132.76亿元,占总销售收入的96.29%,同比增长9.97%;热力销售收入3.74亿元,占总销售收入的2.71%,同比增长7.65%。
电力收入中,火电114.1亿元,占电力收入的85.95%,同比增长10.39%;水电18.65亿元,占电力收入的14.05%,同比增长7.47%。电力收入增加中,七成来自于电量增长,三成来自于电价增高。
上半年,平均售电价格226.13元千千瓦时,同比增高6.03元千千瓦时。其中:火电受7厘钱调价和电价矛盾疏导作用影响,售电均价同比增高8.93元千千瓦时。水电因价格相对较低的黄河上游电量比例升高,售电均价同比下降7.01元千千瓦时。
上半年,全资、控股公司电力收入增长速度高于内部核算电厂收入增长。全资、控股公司电力收入同比增长12.25%,内部核算电厂电力收入同比增长4.96%。
(五)固定成本得到有效控制,但因电煤价格不断攀升,总成本未能控制在预算执行进度之内,成本增长远高于收入增长。
上半年,集团公司销售总成本118.92亿元,为年度预算的51.06%,同比上升14.04%,高于收入增长3.93个百分点。其中:电力产品销售成本112.51亿元,占销售总成本的94.61%,同比上升13.83%;热力产品销售成本5.41亿元,占销售总成本的4.55%,同比上升16.32%。
电力成本中,火电成本100.57亿元,占电力成本的89.39%,同比上升13.19%;水电11.94亿元,占电力成本的10.61%,同比上升19.53%。
从电力成本构成来看,燃料成本占电力成本51.4%,同比上升2.9个百分点;水费及固定成本占电力成本比例相应下降。燃料成本预算执行进度58.13%,其他成本项目均控制在50%以内。
燃料成本增加是推动成本上升的最主要原因。上半年,电力燃料成本同比增加9.88亿元,上升20.03%;其中:因煤炭价格大幅度上涨,增加燃料成本6.99亿元。火电售电单位燃料成本同比上升14.17元千千瓦时。电价政策性调整难以平衡煤价的上涨。
从单位看,内部核算电厂成本控制总体好于独立发电公司。上半年,内部核算电厂成本同比上升3.43%,全资、控股公司成本同比上升15.04%。
(六)在电力利润下降、热力增亏的情景下,由于财务费用大幅下降、营业外支出减少,坚持了利润的基本稳定。
上半年,集团公司实现利润10.68亿元,同比减少0.24亿元,下降2.17%,其中:电力产品利润同比下降8.02%;热力亏损1.71亿元,同比增亏43%。
从利润构成结构来看,财务费用大幅降低和营业外支出减少是坚持上半年利润基本稳定的主要原因。经过优化债务结构,降低资金成本,规避汇率风险,财务费用同比减少1.48亿元。营业外支出同比减少0.55亿元。
从各单位利润完成情景来看,上半年内部核算电厂实现利润总体略有增长,全资及控股公司实现利润同比下降3.41%。累计亏损单位20家,减少1家。亏损单位的亏损额由上年同期的3.39亿元,下降到1.9亿元,减亏1.49亿元。
上半年财务状况坚持稳定。合并资产总额899.27亿元,同比增长9.34%;负债总额573.75亿元,同比增长13.1%;所有者权益235.23亿元,同比增长1.14%。资产负债率63.8%,同比升高2.12个百分点。
(七)固定资产投资按计划实施,发展布局和结构调整取得明显成效,前期项目规模初步满足集团公司持续发展需要。
上半年,固定资产投资16.17亿元,完成年计划的40.77%。实际到位资金31.13亿元,其中:资本金0.96亿元,银行贷款6.38亿元,企业债券22.4亿元,利用外资0.58亿元,其它资金0.81亿元。
上年结转建设规模322.6万千瓦。上半年新开工大连泰山等两个热电项目共28.5万千瓦。投产碗米坡1#和2#水电机组、白鹤二期1#机组、通辽六期5#和6#供热机组,共49.6万千瓦。到6月底,在建规模共301.5万千瓦,其中:水电占85.57%,火电占14.43%;大中型基本建设规模占94.53%,“以大代小”技改规模占5.47%。
目前,开展前期工作的项目共73项7069.1万千瓦。其中:已上报开工报告52.5万千瓦,已批可研报告300万千瓦,已批项目提议书620.5万千瓦,已上报可研报告待批483.5万千瓦,已上报项目提议书待批2149万千瓦,正在开展初可和规划的3463.6万千瓦。
从布局和结构上看,分布范围由组建初的17个省份发展到目前的22个省份。其中:黄河上游和沅水等流域上的水电项目13个共1083.6万千瓦,辽宁核电和山东海阳等8个核电项目,蒙东等煤电基地的煤电项目、其它新建和扩建煤电项目50个共4255.5万千瓦,天然气发电项目2个共130万千瓦。
(八)生产规模扩大,现价工业总产值增加,职工人数减少,劳动生产率进一步增高。
截止6月末,集团公司系统职工期末人数75273人,比上年同期减少969人,比20xx年末减少522人。
以现价工业总产值计算,上半年集团公司全员劳动生产率为31.33万元人,同比增高16.4%。其中:火电企业劳动生产率30.65万元人,同比增高15.8%;水电企业46.12万元人,同比增高21%。
在面临诸多十分尖锐和复杂的矛盾面前,能够构成经济运行的良好局面,是十分不容易的。比较而言,我们是在老小旧机组比较多、设备长期处于高负荷运行、煤质下降、新机组投产压力大的情景下,坚持了生产、基建的安全稳定局面;我们是在煤电油运供需矛盾突出、新增生产本事相对不多、市场结构发生新的不利变化、南方来水偏枯的情景下,实现了发电量的稳定增长;我们是在电煤价格飞涨、电价调整不能弥补燃料成本增加的情景下,保证了经济效益基本稳定,亏损面没有扩大,亏损额大幅下降;我们是在成立之初发展项目严重不足、电源前期竞争极其激烈的情景下,初步为合理布局、结构调整和产业技能升级,进行了规划储备;我们是在着力消除旧的体制、机制性障碍的变革探索实践过程中,认真贯彻年初工作会议精神,坚持以增收节支,促进经济效益的稳步增高,坚持以业绩评估,促进经营管理水平的全面提升,坚持以改革创新,促进管理体制和经营机制的根本转变。是公司系统全体干部员工齐心协力、坚强拼搏的结果。
二、经营形势严峻,机遇与挑战并存
内部管理仍有薄弱环节,完成全年任务还很艰巨,要把握主要矛盾,趋利避害,巩固和发展上半年良好势头,综观当前和今后的经营工作:
第一,外部市场环境存在诸多不利因素。一是电煤供应紧张、煤质下降、价格大幅上扬,严重危及设备运行的安全性和经济性,严重影响经济效益的稳定和增高。上半年,集团公司供煤量低于耗煤量,截止6月底,实际库存煤同比下降69.65万吨,下降幅度达33.92%。阜新、娘子关、平圩、姚孟等大部分电厂库存煤经常处于警戒线以下,造成部分机组降负荷运行,甚至被迫停机检修。入厂煤平均低位热值同比下降5.09%,造成设备磨损严重,锅炉效率降低,辅机耗电增加,助燃用油上升。上半年,因电煤价格上涨,集团公司增加燃料成本高达近7亿元,已有的电价政策难以平衡。进入七月份后,第三轮煤价上涨又起,河南、山西、东北等地区煤炭企业纷纷请求涨价,有的煤炭企业请求计划内价格增长幅度高达44%,几乎影响到所有火电企业,给正常生产经营带来严峻挑战。二是电力市场不规范和市场结构变化存在不利影响。在国家多次规范电价管理的情景下,上半年,批准的基数电量安排不到位、自行组织竞价和计划外电量、压低或变相降低电价的现象,在相当多的地区仍然存在。一些区域因市场结构变化等原因,造成市场份额下降。如上半年,上海地区区外来电的增加和新机组投产,使集团公司电厂的发电量同比大幅降低。上海用电量同比增长13.
2%,上海当地电厂发电量同比增长1.2%,集团公司电厂发电量同比下降5.76%。受水情不好影响,有些电厂有价无量,争取到的电价政策不能发挥作用,下半年难以出现恢复性增长。三是银根适度紧缩,银行实际执行利率上浮空间扩大,实际利率上升,将加大资金成本,也增加了电热费回收难度。
第二,迎峰度夏、防洪度汛面临严峻考验。一是设备可靠性请求增高。一方面今年以来电煤质量下降直接影响设备健康状况,另一方面夏季用电请求调峰本事增高。二是防洪度汛压力加大。目前正值主汛期,沅水上的三板溪已进入施工高峰期,在建项目较多的黄河来水好于去年,公伯峡又是今年计划投产的关键项目。
第三,企业管理仍存在薄弱环节。一是一些企业违规违纪问题仍然存在。上半年审计检查、财务整顿和业绩评估工作中,发觉 一些单位违反国家财经纪律,违规经营的现象并未杜绝,与集团公司反复强调的法制化、规范化管理请求仍然存在很大差距。有的单位私设“小金库”、账外帐,编制虚假工程,人为调整消耗指标,截留收入利润,乱挤乱摊成本,关联交易很不规范等。有的违纪金额较大,问题性质还很严重。二是部分单位计划和预算指标完成存在较大差距。
第四,核心竞争力有待加快培育和壮大。一是前期规划构成的布局和结构,要加快推进,尽快构成电力生产力,构成规模和结构优势。二是集团公司组建以来,坚持不懈为之实践的,贴合集团公司特点和适应市场化请求的,在继承旧体制的历史遗产同时开辟未来的专业化、集约化的管理模式,要进一步实践并完善,破中求立,立中完备。三是在稳步向电力有关产业延伸发展的多元化和成员单位组织形式的多样性格局中,实现条条块块的紧密结合。四是做到任何内部资源,都不会成为公司增长和发展的“瓶颈”。
同时,我们也有许多有利条件:
第一,国民经济仍将坚持快速发展,用电需求也会继续呈现旺盛的局面。随着国家宏观经济调控措施逐步到位,我们有理由相信,煤电油运供求紧张的局面将得到缓解。同时,集团公司的辽宁和海阳核电项目、黄河水电基地、蒙东等煤电基地现已纳入国家能源中长期发展规划,新的产业政策为集团公司发展供给了广
阔的空间,面临难得的发展机遇。
第二,改革逐步深入。电力市场监管力度正在加大,“三公”的市场环境将逐步构成。国有企业改革继续深化,建立现代企业制度、分离企业办社会职能、推进主辅分离的配套措施现已或正在到位。内部改革全面展开,职工对改革的承受本事正在增强。以往困绕集团公司的黄河公司资产债务重组、价格税收问题等突出困难和矛盾现已或正在得到处理。
第三,集约化、专业化管理体制格局初步构成。工程分公司、运行分公司、资金结算管理中心、新型燃料管理体制的作用现已显现。比较而言,集团公司成本利润率居于较高水平,成本竞争优势正在逐步构成。
世界上唯一不变的就是变化,我们要视变化为机遇,善于变中求胜。集团公司组建以来的工作,充分体现了在追求变革的同时,敢于引领变革。要树立信心和勇气,不被暂时的困难所吓倒,把握主要矛盾,进取主动地趋有利于企业健康长大之利,避妨碍经济效益增高和国有资产保值增值之害,采取更加有力的措施,奋力做好下半年的工作。
三、振奋精神,迎难而上,完善措施,狠抓落实
继续坚持以增收节支、业绩评估、改革创新推动重点工作开展,确保全年任务完成。
(一)加强安全生产管理,保证发电设备安全、稳定、经济运行。
切实落实安全生产职责制。进一步贯彻落实党中央、国务院关于加强电力安全生产工作的指示精神和集团公司的请求,坚持“安全第一,预防为主”的方针不动摇。认真学习集团公司安全政策声明,牢固树立“任何事故都是能够避免的”安全管理理念,践行对社会的庄严承诺。认真吸取川东特大井喷等事故的沉痛教训,落实各级安全生产职责制,切实把安全生产工作做细致、做扎实、做深入。
确保迎峰度夏和防洪度汛安全。当前,正值迎峰度夏、防洪度汛的关键时期,要克服松懈麻痹思想,以高度的政治职责感和严谨科学的工作态度,完善各项组织措施和技能措施,坚持与电网调度部门的紧密联系,密切关注汛情的变化,认真做好应急预案。水电厂和有水电工程建设的单位,要坚持与防洪部门的密切接触,认真做好主汛期防汛检查,确保安全工作万无一失。
确保体制改革过程中安全生产局面的稳定。做好运行、检修和辅业分离体制改革过程中的安全管理工作,务必做到职责落实、措施得力、监督到位。
加强设备运行和检修管理。发生机组非计划停运的单位,要认真分析原因,在设备检修、运行管理和技能监督等方面采取有力措施,增高设备可靠性,经得起高负荷下安全稳定运行的考验。针对当前煤质下降的实际,要做好运行分析和燃烧调整,增高运行效率,最大限度地减少非计划停运。
做好新机投运准备工作。下半年,公伯峡1#、2#机组,碗米坡3#机组,景德镇扩建机组和洪泽热电机组都将陆续按计划投产,要做好有关准备工作,保证新投产机组安全稳定运行。
(二)以市场为导向,有重点地推进市场营销。
加强燃料管理。密切跟踪煤炭市场变化,加强与煤炭、运输、电网和其它发电企业的协调,发挥区域燃料公司的作用,全面加强煤炭量、质、价的管理,严格执行集团公司燃料供应预警和价格协调制度,确保发电用煤的连续稳定供应和合理库存,奋力抑制煤价进一步上升。东北地区的电厂要继续做好霍林河煤炭掺烧工作。
奋力开拓市场。江西、东北、河南地区的电厂,要充分发挥现有发电本事,尽快扭转发电量增长低于市场用电量增长的局面。上海地区的电厂要加强与电网企业和政府部门的沟通和联系,确保年度发电量计划完成。各水电厂要密切关注水情变化,合理调度,增高水能利用率。
全面落实电价政策。现已出台的电价政策要确保执行到位。进取配合国家发改委、电监会组织开展的全国电力价格专项检查,确保电价“三统一”政策的落实,防止压低或变相降低上网电价,纠正对发电企业的不合理收费,促进电力市场的规范运作。
完善区域市场竞价的各项准备。在区域电力市场模拟运行基础上,掌握规则,熟悉模式,适应监管,研究市场,了解同行,完善策略,实现增供扩销、增产增收。
加大电热费回收力度。随着内部电厂价格独立和资金市场变化,预计电热费回收难度将会加大。此项工作必须常抓不懈,不要把矛盾积累到年底,确保正常的资金周转。
(三)进一步加强经营管理,巩固和扩大经营成果。
严格控制成本。按照增收节支50条请求,继续严格控制生产成本、经营成本、管理成本、发展成本和改革成本,抓住每项成本控制的关键环节和关键因素,把成本控制落到实处。要把燃料成本的管理放到突出位置,防止固定成本“前低后高”。
继续疏导电煤价格矛盾。进取争取新的价格政策,奋力实现燃料成本的收支平衡,缓解生产经营的严峻局面。各供热单位要立足于热力价格在当地突破,扭转热力连年亏损局面。
狠抓扭亏增盈。集团公司决定全部亏损企业在两年内都要彻底实现扭亏为盈。扭亏增盈是开展“增收节支年”活动的重要资料。要不因当前遇到的特殊困难而气馁,扭亏决心不变,扭亏目标不变。从加快老厂发展、深化内部改革、挖掘管理潜力、用好国家政策四个方面,推进扭亏增盈。
加强现金流量管理。资金结算管理中心应当成为集团公司的“司库”,围绕这一目标,进一步完善资金集中管理体系,巩固银行帐户清理成果,加大资金集中管理力度,加强资金监管,继续发展好内部资金市场,加强资金运作,满足生产经营和发展资金需求,为下一步财务公司的运作奠定基础。巩固上半年财务费用大幅降低的成果,确保对利润的贡献不滑坡。
完成清产核资。在上半年财务清理、资产清查基础上,完成下一步损益认定、资金核实等工作,认真处理历史遗留问题,全面执行新的企业会计制度。奋力完成厂网分开改革的资产财务接收工作。
加强工程造价管理。发挥“标杆电价”机制对工程成本的约束作用,按社会平均成本衡量工程建设成本,塑造成本竞争优势。坚持从严格审查初步设计、落实执行概算、优化设计和施工方案入手,严格控制工程造价。
加强监督检查成果的运用。切实抓好审计监督、效能监察、财务整顿、业绩评估中发觉 问题的整改落实。进一步规范关联交易,真实核算收入和生产、工程成本,杜绝人为调整指标的行为。重视和加强财务管理基础工作。
(四)加快前期工作,确保开工投产,尽快构成生产本事。
确保计划投产项目按期投产。公伯峡、景德镇和碗米坡项目能否按期投产,是完成全年基本建设目标的关键。要重点推动,及时处理实际工作中遇到的问题,保证新增134.1万千瓦装机目标的全面实现。
确保前期工作及时推进。计划开工的11个项目,大部分进入开工报批准备阶段,任务很重,不能有丝毫松懈。平圩项目必须要保证按期开工,贵溪、分宜、漕泾项目要尽快落实开工的九项条件,新乡、平东、永济项目要加紧催批可研报告,同时做好其他开工条件的落实工作。争取开工的12个项目,要加快前期报批和施工准备,力争尽早开工建设。进一步加快核电、煤电基地等项目的前期工作步伐。
确保建设资金的需要。要安排好资本金的平衡,优化融资方案,兼顾满足资金需求和降低资金成本。加快项目公司组建,为落实融资创造条件。
(五)推进资产重组和资本运作,扩张经济规模和增高盈利本事。
在上半年完成吴泾六期资产并购的基础上,围绕核心资产扩张、较高经济回报、市场份额拓展和资源整合,下半年重点抓好四个方面:一是完成与霍煤集团的资产重组,结合处理黄河公司不合理的资产债务结构,推动黄河上游的重组。二是继续推进中电国际海外上市。三是完成财务公司购并。四是完成鲤鱼江的重组和开封发电股权的收购。同时,研究出售淘汰不具备控制力的发电股权,奋力推进“一厂多制”问题的逐步处理。
(六)落实改革的各项配套措施,促进深化内部改革。
要处理集团公司深层次的问题和矛盾,完善构成贴合市场请求和集团公司特点的管理模式,破除旧体制的弊端,必须走深化改革和专业化、集约化管理之路。
落实好各项配套措施。一是建立新体制下发电、检修和辅业公司的安全管理模式、安全职责体系,建立与之相适应的各项制度。二是建立和完善新体制下的劳动分配关系、财务关系、结算关系,促进新机制的构成。三是建立和完善与燃料、工程、运行、检修、物资等专业化、集约化管理相适应的、与改革目标相统一协调的财务经济关系。
落实委托管理职责。为优化区域资源配置,集团公司调整了三级管理构架,三项职责制考核相应调整。二级单位要切实承担起在安全生产、经营管理和发展建设上的委托管理职责,各项工作尽快到位。
实践以“一元化”管理“多元化”。经过进一步整合内部资源,坚持统一的战略布局、统一的企业文化、统一的规范标准、统一的业务流程、统一的财务审计控制、统一的考核评价、统一的人力资源开发机制、统一共享的消息资源,以及“策划、程序、修正、卓越”的精神,实现以“一元化”管理“多元化”。
(七)加大监督力度,促进企业依法经营和健康发展。
完善监督体系。建立健全财务监督、审计监督、派出董事监事和财务总监、纪检监察和法律监督各自履行职责、并相互协作配合的监督管理体系,构筑防范经营风险的防线。
建立和完善审计监督机制。建立专业审计队伍与特聘审计队伍相结合,内部审计力气与借助外部中介审计相结合,审计监督与其它监督相结合,以自上而下的审计为主并与各单位自我监督相结合的审计监督机制。集团公司决定:在当前深化内部改革过程中,各单位必须坚持一支必需的专业审计力气。到明年底,完成对系统内各单位的第一轮审计。对不具备上岗资格请求的审计人员,限期调离审计工作岗位,也不能从事财务岗位的工作。
继续开展财务整顿。财务整顿工作延续到年底,整顿重点不变。要以对组织负责、对企业负责、对员工负责、对个人负责的态度,不走过场,务求收到实效。衡量各单位财务整顿工作成效的手段是内外部审计、检查。
坚持标本兼治,从源头治理。集团公司决定:各单位成立的完全依靠主业的力气、承搅主业咨询业务、皮包公司性质的科协、技协等单位,一律限期撤消;车间、班组在银行设立的帐户一律限期清理撤消;对审计发觉 的难以在规范管理的条件下经营的以职工持股等形式进行的增容改造项目,限期由各单位主业自有资金安排收购。各单位都要结合审计意见和财务整顿结果,研究从源头上治理,彻底处理问题。
建立职责追究制度。对顶风违纪、明知故犯、性质严重、数额巨大的违规违纪问题,按国家和集团公司的规定,追究职责人的职责。
今年是集团公司深化改革、加快发展的重要一年。全年各项任务目标不变。让我们在集团公司党组的正确领导下,坚持以“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院一系列重大决策和部署,求真务实,艰苦奋斗,全面完成全年各项工作任务,为国民经济发展和社会增高做出不懈奋力!
经济活动分析报告(二十):
一、基本情景
(一)全省情景
20xx年1-8月,全省累计进出口149.19亿美元,同比增长16%,比全国水平高7.7个百分点。其中出口87.98亿美元,同比增长25.2%,比全国水平高16个百分点;进口61.21亿美元,同比增长4.9%,比全国水平低2.4个百分点。
8月当月,全省累计进出口21.16亿美元,同比增长31.5%,环比下降1.2%。其中出口12.16亿美元,同比增长47.8%,环比下降13%;进口9亿美元,同比增长14.5%,环比增长21.2%。
(二)全国及中部六省情景
20xx年1-8月,全国累计进出口27043亿美元,同比增长8.3%。其中出口14293亿美元,同比增长9.2%,进口12750亿美元,同比增长7.3%。
同期,中部六省合计进出口1370亿美元,同比增长13.9%,其中出口882亿美元,同比增长17.4%,进口488亿美元,同比增长8.2%。
二、运行特点
(一)对香港、欧盟、美国等主要市场出口坚持平稳,对东盟出口今年来首次实现增长。1-8月,我省对香港出口19.08亿美元,同比增长54%,占全省出口的21.7%;对欧盟出口10.91亿美元,同比增长46%,占全省出口的12.4%;对美国出口9.2亿美元,同比增长28.7%,占全省出口的10.5%。对东盟出口11.95亿美元,同比增长1%,系今年来的首次同比增长。其他主要出口市场中,对非洲、拉美、中东、俄东出口增幅在12%至49.8%不等,对日本和韩国则出现16.7%和11.1%的同比降幅。进口方面,我省资源类产品的主要进口来源地,如南非、巴西、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯等均坚持增长,增幅均在9%以上,而以机电、高新技能类产品为主的进口来源地大多出现降幅,如日本和欧盟,降幅分别为53.1%和12.2%。
(二)电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有色金属产品增长较快,汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。1-8月,我省机电产品出口35.53亿美元,同比增长14.3%,机电产品中,受手机零部件带动,电子电器类产品出口增速到达50.9%。劳动密集型产品中,服装、陶瓷、鞋类、烟花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口18.9亿美元,大幅增长70.2%,占同期全省出口总值的21.5%,除打火机小幅下滑1.1%外,其余商品均不一样程度增长。有色金属产品出口7.24亿美元,同比增长47.6%,其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别到达76.8%和205.2%。其他主要出口商品中,高新技能产品出口增长23.6%,农产品出口增长23.4%,钢材出口下降21.9%。进口方面,我省机电产品进口20.06亿美元,同比下降13.9%,其中汽车和汽车底盘进口3.14亿美元,同比下降65.8%。铁矿砂共进口16.58亿美元,同比增长21.2%。
(三)一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。1-8月,我省一般贸易进出口111.03亿美元,增长14.9%,占同期全省进出口总额的74.4%,其中出口65.86亿美元,增长34.4%;进口45.17亿美元,下降5.2%。同期,加工贸易进出口35.76亿美元,增长20.3%,占24%,其中出口21.58亿美元,增长5.9%;进口14.18亿美元,增长51.6%。
(四)民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。1-8月,我省民营企业进出口67亿美元,增长41.5%,占同期全省进出口总额的45%。民营企业出口52.21亿美元,大幅增长73.8%,占同期全省出口总额的59.5%。此外,三资企业进出口41.58亿美元,增长6.9%,占27.9%;国有企业进出口37.62亿美元,下降7.3%,占25.1%。
经济活动分析报告(二十一):
半年来,在xx的正确领导下,经济态势运行良好。各种营销经济指标较之去年均有较大幅度的增长,经济效益明显增强,然而由于受各种条件的限制,尤其是受经济环境和买方市场的约束,使我局部分经济指标离系统的请求仍有差距,未能到达预期目标。为了更好地总结经验,找出差距,现将我局1~6月份营销活动综合分析如下:
一、上半年各项指标完成情景及分析
(一)购电量
1.购电量完成情景
20xx年1~6月份购网电量完成7512384千瓦时,较20xx年1~6月份完成电量7515552千瓦时,少购电量3168千瓦时,基本与去年持平。
购网电量与去年同期持平的主要原因是:由于林区木材产量下降,多种经营、林产工业等替代产业滞后,导致用电量明显下降,影响了我局购电目标的完成。我们采取各种措施拓宽电力市场,建立了增供扩销激励机制,制定了增供扩销奖励办法,分解指标层层考核,调动了营销人员的进取性。
(1)根据市场的实际情景,经过多方比较,反复测算,制定了线路台区经济指标承包职责制,激发了广大职工的劳动进取性,取得了明显的经济效果。
(2)“两改”工程的实施,使我局电网电能质量和安全可靠性大大增高,给用户带来了放心电,用电负荷不断上升。
(3)“诚信工程”的实施,密切了供用电双方关系,必须程度上激发了用户用电的进取性。增高服务质量,简化用电报批手续,推进无障碍办电,缩短了办电时间,加快了办电速度,争取时间多供电。
2.按用电类别分析分析各类别购电量增减原因,列举诸如新装、增装容量,同比增长率。
(二)购电平均单价
1.今年1~6月份完成平均电价xx元千瓦时,与去年同期完成xx元千瓦时相比上升了xx元千瓦时。完成内部利润xx万元。
平均单价虽然较去年同期有较大的增高,但与系统请求相比较仍然较低,主要受用电构成影响的,今年1~6月各类用电见下表(略)
由此可见:居民电量所占比重较大,而商业、工业电量比重较低,由于林区经济持续低迷,工业电量呈现负增长,影响了购电单价的增高。
2.购电平均单价同比增长的因素
(1)从去年以来四次调价影响数额
(2)基本电费增长影响数额
(3)利率电费增长影响数额
(4)峰谷电费增长影响数额
(5)高电价电量增长影响数额
3.分析影响购电平均单价同比下降的因素
(1)大工业倒挂影响数额
(2)高电价电量下降影响数额
(3)低电价电量增长影响数额(农业生产、居民生活)
(4)电价政策改变影响数额(养殖业用电改为农业生产电价等)
(5)优惠电价影响数额(苇河碳素厂)
(三)电费收缴完成情景
1~6月实现电费结零,收回陈欠电费13.2万元。电费收激之所以能月月结零,与我们将此项工作作为重中之重、常抓不懈是分不开的。我们与营业签订了电费回收职责状,进取催激,严格考核,对拖缴、拒缴电费的用户及时依法停电,有效遏止用电不交费行为。同时,采取各种措施和办法筹措资金保证电费的按时上激。
(四)节能降损工作
20xx年1~6月综合线损率完成24.33%,与去年同期完成的25%下降了0.67个百分点。
今年,我们下大气力抓好按线、按台区考核线损工作的落实,按实际情景制定线损指标,把线损管理工作承包到班组奖罚到个人,充分调动了广大职工的工作进取性在抓好常规降损工作的前提下,将生产、用电二个职能部门以搞好线路的无功补偿和三项平衡作为降损工作的重点,并取得了明显的效果。
二、上半年主要工作
一是狠抓用电管理,大力降低线损。推行了组包线,人包变的管理模式,把线损指标任务到班组,职责到人,线损指标完成情景直接与工资挂钩,对抄表员按实际线损与核定线损完成比例进行奖罚,连续超出核定线损指标的抄表员实行待岗。目前,有两名抄表员由于不能完成线损指标待岗学习。每月不定期对全局用电客户的用电表计进行了全面清查,共查出窃电户11户,追回损失xx元,查出表计烧坏75户,对怀疑不正常表计到现场进行了校验,更换表计35户、次计量6只。
二是增高经济效益,普查商业用电。年初以来,我局每月定期组织人员进行用电普查,并把普查情景及时输入电脑,更正电价比例,到目前为止查出高价低接6户,追回电费约1万元,每月合理增收约6千元。
三是动力用户及商服用户的计量装置按标准进行了改造,并对大用户单独加封上锁,进行特殊管理。目前以改造该类用户xx户,占全部的67%,从而保证了计量正确,防止了电量流失。
四是加大了清欠工作,按哈农电局对清欠工作的请求,将欠费按时限和职责区落实到人,以清欠的难易程度、时间长短、额度大小对有关人员进行奖罚,确保了我局对上级电费月月结零。
五是落实服务承诺,增高服务质量。坚持“人民电业为人民”的宗旨,本着“优质、方便、高效、规范、真诚”的服务方针,不断增高服务质量,增强服务意识,规范服务资料。
(1)定期对员工进行服务理念教育,不定期的进行现场抽查,并严肃纪律,全年来未发觉 投诉事件。
(2)在营业窗口设立了客户意见薄,这样确保了能在第一时间了解自身存在的问题及客户的需要,做到了企业与客户心与心的沟通。
(3)将每次计划或非计划性停电的有关情景及时通知事业、企业单位及个体、主要用电大户。
三、目前工作中存在的问题和不足
1.线损达标率仍不尽人意,部分公变低压线损依然较高,离“两改”后的标准差距较大,用电检查和反窃电力度不够,所以降损工作仍有潜力可挖。
2.10KVA以上台区及用户端没有电容补偿(林业局没有这方面的资金投入),对功率因数存在较大的影响,至使线损增加。
3.营业管理体制有待按农电系统进行全面改革,规章制度有待进一步完善。
4.长期以来,我们虽然狠抓员工队伍建设,在这方面也投入了很多财力、物力,但员工的整体素质仍不很高。
四、下半年工作思路
1.增强以电力市场为导向的思想观念,做好市场需求预测工作,以人为本,加强营销队伍的培训工作,增高队伍整体素质,发展人才战略,进一步完善管理机制和制约机制,量化职责追究制和激励机制。认真执行各项管理办法,加大营销管理力度和考核力度,确保全年指标顺利完成。
2.加强实抄考核工作,杜绝估抄、代抄、错抄、漏抄现象的发生。
3.加强电费回收管理,按时上缴电费,对部分信誉不佳的用户和用电大户加装磁卡表、实行每月三次抄表,确保电费结零。
4.加强线损管理,狠抓无功管理工作,增高网络的功率因数,进取开展低压线损理论计算工作,加强线损分析,分析出的问题按时限职责到人,坚持问题查不清、问题不处理、措施不落实决不放过的原则。
5.加强计量装置管理,强化计量器具轮换和轮校,严把计量关,使计量正确无误。
6.严格执行营业用电手续管理,继续深入开展营业大普查工作。
7.开展好供电礼貌窗口建设活动,加强优质服务工作,增强服务意识,依法经营,城实守信,遵守承诺,完善服务与消息功能,加强营销与服务一体化管理,到达社会效益、经济效益双丰收。
8.增高规范化管理水平,建立健全各岗位的考核制度,真正的到达各项管理规范化。
9.面开展增供扩销工作,抓住机遇,找准增长点,拓展电力市场。
10.进一步降低网络线损,异常是低压线损的管理。加大用电检查和反窃电工作力,将公变低压线损率控制在系统标准范围内。
经济活动分析报告(二十二):
一、上半年经济运行的现状及特点
(一)从经济总量和增长速度来看,县域经济继续坚持较快增长。
今年以来,桃源经济在内需的有力拉动下,宏观经济继续在较高的增长平台上运行。据初步核算,上半年实现桃源县生产总值36.16亿元,同比增长10.8%。其中第一产业完成增加值10.89亿元,增长3.6%;第二产业完成增加值11.45亿元,增长14.3%;第三产业完成增加值13.87亿元,增长14.5%。三次产业结构进一步优化,结构由上年同期的32.4:33.1:34.6,调整为30.1:31.7:38.2,二三产业对gdp增长的贡献率进一步增大。
(二)从三次产业角度来看,社会有效供给支撑作用明显增强,为县域经济增长供给了坚实的基础保障。
1、农村经济形势看好,新农村建设有序推进。今年来,全县上下认真贯彻落实中央、省委一号文件和国家省市农村工作会议精神,以促进农民增收为核心,以强化农业产业化建设为重点,大力实施“产业富民”战略,进取推进新农村建设,全县农业和农村经济坚持较快发展的良好态势。主要体此刻:一是春收作物喜获丰收。据统计,今年全县油菜籽实收面积69.85万亩,总产量8.2万吨,比上年增产0.64万吨,增速8.4%;春粮播种面积3.58万亩,总产量5261吨,比上年增产1123吨,增速27.1%;春茶产量吨,比上年增产300吨,增长17.6%。二是养殖业总体形势良好。上半年共出栏肉猪40.3万头,同比略有下降;出栏肉牛2.78万头,增长0.4%;出栏羊32.4万只,增长1.3%;家禽出笼879万羽,增长0.8%;禽蛋和水产品产量分别达19840吨和9900吨,分别增长1.1%和1.0%。由于上半年肉禽蛋价格猛涨,农民从中得到更多效益,也进一步激发了农民发展养殖业的进取性。三是粮食生产得到巩固增高。近年来,随着国家对农民“两补”政策的全面实施和对粮食的保护性收购,以及县内粮食加工企业规模的进一步扩大,粮食的加工转化率进一步增高,粮食的销路也进一步畅通。桃源农民种粮进取性普遍高涨,他们以科学种田为依托,以增高机械化作业为手段,
以推广使用高产优质稻为重点,以增加复种指数为突破口,以增产增收为目的,全县粮食生产迎来了又一次高潮。全县夏粮播种面积112.8万亩,比上年增加3.7万亩,增幅为3.3%,预计夏粮总产45.12万吨,比上年增产2.92万吨,增幅为6.9%。桃源县新农村建设在县委县政府的正确领导下有序推进,主要工作有:一是推进了基础建设。主要是在公路建设、水利建设、沼气建设、安全饮水、农网改造等方面成效显著。二是扩张了特色产业。全县已构成了果、茶、竹、畜4大特色优势产业。今年新发展水果2.2万亩,楠竹0.5万亩,繁育大叶茶种苗160亩(可移栽6000亩),新发展蛋鸡养殖大户120户等。三是突出了示范建设。全县共启动了5个示范乡镇和105个示范村建设。各示范乡镇和示范村按照“十有”、“五通”的请求,有序推进了主导产业建设、基础设施建设、公益事业发展、乡风礼貌建设等各项工作。四是强化了争项争资。全县已争得国家投资项目19个,落实项目资金3500万元,正在申报的项目有33项,申报资金1.7亿元。
2、工业经济平稳运行,发展后劲明显增强。今年来,县委县政府牢牢把握“工业兴县”战略,全县工业经济得到了长足发展。上半年,全县共完成规模以上工业总产值20.46亿元,增加值5.52亿元,增长18.0%。上半年桃源县工业运行的主要特点:一是农村工业增长较快。上半年共完成农村工业产值17.19亿元,增加值4.82亿元,增长19.9%,高于全县平均水平1.9个百分点。二是轻重工业发展不平衡。桃源县自创元铝业落户桃源以来,轻重工业比重发生了较大的变化,轻重工业比重由的48:52调整为的25:75。今年元—6月,轻工业完成增加值0.94亿元,同比增长11.6%,而重工业完成增加值4.58亿元,同比增长19.3%。三是销售收入、利润、税收同步增长。元—5月全县规上工业实现销售收入15.63亿元,同比增长33.0%;实现利润1.37亿元,增长2.2倍;完成税收0.59亿元,增长2.8倍。四是项目扩改的工业企业增多、完成进度快,发展后劲明显增强。今年来全县先后有创元二期21万吨电解铝、湘鲁万福、林宏锅炉、科辉墙材、洞天竹业、磊鑫科技、杰新纺织等一大批工业企业进行扩建和技能改造,到5月底共完成扩改投入4.5亿元,同比增长1.6倍,这批扩改项目投产后将大大提升桃源工业的发展后劲。
3、第三产业增长速度明显加快。今年上半年,桃源县第三产业发展势头强劲,增长速度达14.3%,高出上年1.6个百分点。桃源县三产业的快速增长,一方面得益于县委县政府的高度重视和措施得力,主要措施有:一是加大调度力度。县三产办对全县第三产业工作进行一季一督查,半年一小结,一年一总结,并对三产业发展过程中出现的热点、难点、疑点问题随时调度;二是强化目标管理。将全县三产业发展指标进行量化、细化,纳入全县年度岗位职责制目标管理;三是增加资金投入。首先是政府增加对三产业工作的财政支持力度,增加工作经费;其次是鼓励引导金融部门为三产业发展供给低息贷款;再次出台优惠措施,鼓励民间投资兴办三产业实体。另一方面,得益于有一个良好的三产业发展环境。既有硬环境的改善,又有软环境的优化。增长较快的行业有交通运输电信业、批发与零售业、餐饮业、旅游业及其他营利性服务业等。
(三)从拉动经济增长的因素观察,内需主导作用继续加大,已成为拉动经济增长的主要动力。
1、投资需求高速增长,成为拉动全县经济增长的主要力气。今年以来,桃源县固定资产投资一向坚持强劲的增长势头。元—6月,共完成城镇以上固定资产投资18.46亿元,同比增长1.5倍,其中,完成城镇固定资产投资17.05亿元,增长1.6倍;完成房地产开发投资1.41亿元,增长1.4倍。
2、消费需求稳中趋旺,成为拉动全县经济增长的内在动力。随着居民收入水平的不断增高,消费观念逐步更新,人们的消费心理发生了微妙的变化,居民消费由过去的传统消费向多元消费转变,休闲消费、时尚消费、保健消费等已逐渐为人们所推崇,桃源各大超市、商场、娱乐场所及餐馆酒楼等生意火爆。尤其是以住房、汽车、通讯工具为代表的新型现代化消费现已构成,消费不断升级。上半年,全县共实现社会消费品零售总额19.55亿元,增长15.7%。
3、外贸出口稳中有升,成为拉动经济增长不可或缺的因素。今年来,尽管国家出台一些转变贸易增长方式的政策对外贸出口有诸多制约,但作为连续三年坚持全省出口10强的桃源县来说,今年外贸出口仍然坚持较快较好的发展势头。元—5月,全县完成外贸出口900万美元,同比增长25.1%。到目前为止,全县已有外贸出口权的企业达8家,比去年新增2家。
(四)从经济运行质量来看,经济运行质量较高,经济景气呈良性状态。
在全县经济坚持较快增长的同时,经济运行质量依然较高,经济景气呈良性状态,真正体现了桃源经济又快又好的发展,具体体此刻:
1、财政收入增长创历史最好水平。今年来,桃源县财政收入呈现以下特点:一是收入增幅快。上半年完成财政总收入17533万元,同比增长28.4%,完成一般预算收入13011万元,增长19.7%;二是税收比重大。从前6个月入库的财政收入中,税收收入占财政一般预算收入的比重为68.3%,高出上年同期9.2个百分点;三是重点企业贡献多。创元铝业自落户桃源后,对桃源县的财政收入增长起到重要的支撑作用,该企业元—5月入库税金7957万元,其中县级收入2200万元,占县级税收的比重达38.8%。
2、税收入库全面飘红。元—5月全县共完成国税入库12493万元,占年度计划的54.6%,同比增长167.0%,提前1个月完成过半任务。
3、工业企业效益明显上升。今年来,全县工业企业异常是规上工业企业经济效益明显上升。元—5月规上工业实现利润总额1.96亿元,比上年同期增加1.35亿元,增长2.2倍,应交增值税5728万元,同比增长2.9倍。
4、城乡居民收入水平继续坚持较快增长。桃源县农民收入在去年有较大增加的情景下,今年继续坚持较快增长势头。据农村住户抽样调查,上半年,农民人均现金收入1626元,同比增加110元,增幅为7.2%。农民收入增加主要是由于劳务输出人数有所增加、务工行业有新的变化及本地工价有所提升所致,另外,种植业经过增高复种指数和推广应用先进技能,养殖业由于肉禽蛋等价格上涨也给农民增加了部分收入。城镇居民的收入水平随着全县经济形势的逐步好转、职工工资收入的增加、就业人数的增长以及股票、基金升值和社会保障坚强有力等原因而有较大幅度上涨。据城镇住户调查资料显示,上半年,全县城镇居民人均可支配收入5288元,同比增长15.7%。
(五)从影响经济运行的外部条件来看,经济运行的支撑条件进一步完善。
1、银行支持力度进一步加大。今年以来,桃源县金融运行形势良好,运行质量和经营效益得到进一步增高,为县域经济发展供给了良好的外部支撑条件。到6月底止,全县金融机构各项存款53.94亿元,比年初增加5.56亿元,增长11.5%;各项贷款26.14亿元,比年初增加2.3亿元,增长9.6%;金融部门实现利润1150万元,真正做到了银行企业双赢的局面。
2、企业发展环境进一步优化。今年来,桃源县委县政府及各职能部门在优化经济发展环境方面办了很多实事,虽有一些不尽人意的地方,但总的环境还是比较优化和宽松的。
二、经济运行中存在的问题及原因
国家宏观调控政策可能导致部分生产要素供应进一步趋紧,产业限制更一步严格。一是:今年以来,国家先后多次提搞存款准备金率及存贷款利率,这些举措将对于发展经济所需的资金需求可能带来更大的负面影响,资金供应将会更加紧缺。二是:国家将进一步加大对土地的调控和管理力度,严格规范土地性质,控制土地需求,增高土地价格,那些成本低、粗放型的“圈地”活动将会得到根本遏制,同时,也给正常生产生活所需土地的报批增加难度。三是:国家大力提倡
经济活动分析报告(二十三):
今年上半年以来,应对严峻的国际国内经济形势,全市上下认真贯彻落实市委、市政府“保增长、保民生,促发展、促增高”的各项政策措施,切实增加有效投入,进取扩大消费需求,全力稳定工业生产和外贸出口,推动全市经济逆势上扬,经济运行止跌企稳、逐步回升,发展态势好于预期。
一、经济运行的基本面
1.“保增长”政策措施初见成效
主要经济指标逆势增长。上半年,全市实现财政总收入63.68亿元,同比增长19.8%;一般预算收入27.62亿元,同比增长15.8%,增幅位于苏州五县市之首,高于苏州平均水平8个百分点,其中6月单月实现一般预算收入4.98亿元,同比增长52.2%。完成工业总产值700.54亿元,同比增长5.3%,其中规模以上工业实现产值539.56亿元,同比增长2.0%。完成全社会固定资产投资131.4亿元,同比增长12.7%,增幅高于苏州平均水平2.1个百分点。预计上半年服务业增加值同比增长16%左右,消费品零售总额增长18%左右。
工业经济在紧环境中逐月回升。单月规上工业产值稳步走高,1-6月分别实现单月产值54.69、73.66、96.14、102.22、106.73和113.26亿元,二月份起环比增幅分别为34.7%、30.5%、6.3%、4.4%和6.1%,至4月份开始首次突破100亿元大关,6月份再创历史新高。部分主要行业坚持较高增速带动工业经济回升,十大主要行业中,纺织、石油制品、化工医药、塑料制品、化纤加弹行业规上企业产值同比分别增长31.5%、25.8%、24.0%、17.4%和12.4%。综合效益指数回升较快,2-5月分别为145.2%、165.35%、180.42%和187.46%,5月份较去年同期增高了10.93个百分点。高新技能产业增长较快,上半年实现产值84.04亿元,同比增长8.9%,占规模以上比重达15.6%,较去年同期增高了0.5个百分点。民营工业增势明显,上半年实现产值224.11亿元,同比增长17.5%,高于规上增幅15.5个百分点。工业用电降幅逐月收窄,2月份以来累计工业用电降幅分别为12.4%、10.3%、9.4%、8.8%和7.6%。
服务业发展态势良好。服务外包增势强劲。全市共有各类服务外包企业85家,其中3家经过cmmi3级认证,1家经过iso7001消息安全管理认证;上半年完成服务外包合同额5859.16万美元,同比增长101.0%,离岸服务外包执行额2799.56万美元,同比增长55.99%。现代物流稳步发展。太仓物流园区建成12.3万平方米仓库和3.7万平方米商务监管大楼,保税物流中心封关运作,耐克物流中心启动建设,新增物流企业28家。港口运输坚持增长。上半年新辟内贸航线1条;实现货物吞吐量2196.17万吨,同比增长25.5%;完成集装箱运量68.18万标箱,同比增长3%。休闲旅游加快发展。城厢镇电站村获批“全国工农业旅游示范点”,金仓湖一期建成投运,郑和公园推介运作,恩钿月季公园等一批农业休闲项目亮点凸现,成功举办系列大型活动。金融运行态势平稳,6月底全市金融机构人民币存贷款余额分别为641.5亿元和506.9亿元,分别比年初增长42.3%和31.9%;中长期贷款增长明显,上半年新增98.3亿元,占新增贷款总量的80.2%,其中基本建设贷款新增74.1亿元;短期贷款新增3.94亿元。
固定资产投资增长快于上年。上半年,我市固定资产投资增幅为12.7%,增幅高于苏州平均水平2.1个百分点,也高于去年同期5.3个百分点。服务业投资快速增长,完成60.45亿元,同比增长31.2%,其中基础设施建设投资39.09亿元,同比增长25.3%,房地产投资15.91亿元,同比增长46.5%。个私投资趋于活跃,完成投资50.22亿元,同比增长51.7%,占投资总量的38.2%,较上年同期增高了9.8个百分点。工业投资略有增长,部分行业快速扩张。2月份以来逐步扭转回落态势,上半年同比增长1.1%,食品饮料、纺织服装、橡塑制品和装备制造行业投资分别增长543.4%、148.3%、99.4%和55.1%。重点项目建设大力推进。上半年,我市60个重点项目完成投资57.56亿元,占年度计划的43.4%,开工建设46个,开工率76.6%。苏州市18个重点项目完成投资28.15亿元,占年度计划的59.0%,超序时进度9个百分点,其中万方码头和耐克物流中心项目投资大、进展快,分别完成投资3.7亿元和3.09亿元。省重点项目太仓港区三期工程进展顺利,完成投资11.13亿元,完成投资计划的87%。项目推进力度加大,四次举办开工开业仪式,其中开工奠基项目60个,总投资近100亿元。
消费品市场持续繁荣。1-5月全市实现社会消费品零售总额39.08亿元,同比增长17.7%,其中市以下同比增长17.2%。餐饮服务快速发展。娄东宾馆、陆渡宾馆被评为“中华餐饮名店”,“江海河三鲜美食节”活动成功举办;1-5月份,全市餐饮业实现营业收入6.87亿元,同比增长25.9%。车辆保有量持续增长,1-5月新增各类车辆4111辆,同比增长13.3%。房地产市场止跌回升。上半年,全市累计销售商品房61.4万平方米,同比增长102.4%,其中住宅47.41万平方米,同比增长113.2%;商品房均价4486.5元平方米,同比增长9.4%,其中住宅均价4416.7元平方米,同比增长11.6%。上半年个人消费贷款比年初增8.8亿元,其中中长期消费贷款比年初增7.5亿元,增长19.5%,其中,二季度个人消费贷款占上半年增量的66.6%。
就业形势基本稳定。至6月底,我市城镇登记失业率控制在2.3%,仅高于去年年底0.1个百分点,低于苏州同期。上半年,全市市镇两级公共就业服务机构举办现场招聘会189期,招聘单位3764家次,较上年同期增加了11.2%,累计安置就业8742人,3月始新增就业渐趋正常;宾馆餐饮、商贸零售、物业管理、纺织服装业和电子装配业等服务业和劳动密集型工业企业用工需求增长明显。
2.开放型经济攻坚克难
利用外资难中求进。1-5月,全市新批外资项目44个,完成注册外资5.73亿美元,同比增长6.6%,实际利用外资3.50亿美元,同比增长2.1%。超千万美元项目占据主导,21个项目新增注册4.34亿美元,同比增长3.4%,占全市总量的75.7%,其中超3000万美元以上项目3个,新增注册1.45亿美元。项目平均规模扩幅较大,达1301.7万美元,同比增长23.6%。1-5月太仓港经济开发区新批外资项目23个,新增注册3.18亿美元,占全市总量的55.5%,实际利用外资2.69亿美元,占全市总量的76.8%。
对外贸易低位徘徊。1-5月完成进出口总额19.8亿美元,同比下降36%,其中出口10.10亿美元,同比下降34%。一般贸易出口降幅小于加工贸易,实现出口额5.17亿美元,同比下降17%,低于加工贸易降幅28个百分点。内资企业影响小于外资企业,实现进出口总额3.85亿美元,同比下降12.7%,低于外资企业降幅27.3个百分点。机电产品影响较大,进出口额下降44.0%,纺织原料及纺织制品进出口额下降9%。
3.区域合作进取推进
接轨上海又增亮点。年初,我市与上海世博局签署《中国20__年上海世博会太仓游客中心合作框架协议》,成为长三角(全国)首个世博游客中心;市政府签约首期世博门票团购;娄东宾馆餐饮成功签约进驻世博园区。和嘉定区签订区域合作行动计划框架协议。产业和项目接轨情景良好,引进上海项目69个,新增投资22.59亿元,新增注册9.94亿元,占全部内资项目的30.1%。
内资引进态势良好。上半年,全市共引进内资项目349个,新增投资总额81.37亿元,新增注册资金32.97亿元,同比增长12.2%,完成年度计划的78.5%,新增注册资金位居苏州五县市之首。二三产项目占比各半,119个工业项目注册资金16.56亿元,占全市总量的50.2%,228个服务业项目注册资金16.24亿元,占全市总量的49.3%。产业招商力度加大,引进钢材交易有关企业88家,其中钢材批发企业74家,注册资金3.67亿元,占全市服务业的22.6%。
4.发展方式加快转变
科技创新本事不断提升。科技载体建设日趋完善,国家级软件产业基地太仓软件园16栋软件楼和配套公寓楼竣工启用,安软等十家企业入驻;省级科技孵化器科技创业园新园即将开园,68家企业入驻运作;省高新技能企业服务中心江苏(太仓)loft工业设计园开园营运;科技服务中心建设加快推进。高新技能企业申报工作顺利开展,首批经过3家,另有8家已公示。与上海交大、华东理工、中科院上海分院3家国家级技能转移中心共建国家技能转移联盟太仓工作站。1-5月,专利申请量达1161件,同比增高58.2%,专利授权量达540件。
节能减排大力推进。第一人民医院迁建工程等六个项目被确认为苏州市建筑节能示范项目,占苏州全市19个示范工程的近三分之一。进取做好节能技改项目的对上争取工作,上报国家级节能技改项目4个,省级项目9个,已获批7个。加强节能宣传工作,14个部门联合举办了节能宣传周活动。认真开展重点行业的限期治理工作,共验收提标改造项目30个,关停并转项目9个。组织实施排污权有偿交易试点工作,已完成cod年排放量10吨以上的40家企业网上申购、核定和公示工作,总计申购5052.84吨,申购金额达1027.18万元。
现代农业创新发展。以工业园区思路建设的现代农业园区上半年投入2.85亿元,已入驻项目22个。恩钿月季公园正式开园,玫瑰庄园、蝴蝶兰花玻璃温室、生态餐厅、明珠观赏鱼休闲垂钓中心、百果园等一批农业生态旅游项目稳步推进。陆渡──浏河现代设施农业示范区创新运作,现已构成多亩设施蔬菜生产核心区,蔬菜储存加工配送中心正式启用,组建蔬菜合作社,采取公司+合作社+基地+农户四位一体的运作模式,有效带动农户增收。农业产业化经营水平不断提升,上半年13家省市级龙头企业可实现利税、利润分别为4969万元、3870万元,同比分别增长27.5%和37.6%,带动农户约6万户,同比增长20%,人均收益5100元,同比增长15.9%。农村改革不断深化,上半年新增农村新型合作经济组织44个,累计已达459个。
二、主要问题及原因分析
上半年,我市经济止滑回升,逆势上扬,但经济运行中的问题和矛盾仍比较突出,主要是一些经济指标的增速明显回落,企业经营效益下滑,开放型经济遭遇更多挑战,经济向好的基础还不够稳固。
1.经济增长速度放缓。今年一季度,我市地区生产总值增长9.3%,而一季度、上半年、前三季度和全年的gdp增幅分别为16.8%、18.3%、14.5%和14.6%。从工业产值完成情景看,今年的1、2月份呈现负增长,累计同比分别下降20.3%和11.4%;3月份开始同比出现增长,但增长速度十分缓慢,规模以上工业增速仍低于全部工业增速。工业用电量还未止跌回升。
2.企业效益明显回落。受全球金融危机蔓延、外部需求减弱、企业成本上升、产品价格回落等因素影响,前五月全市规模以上工业的销售、利润的同比增幅分别为-5.5%和-0.9%,全市规模以上工业企业亏损面达31.8%,较上年同期上升4.7个百分点,亏损额较上年同期增长30.2%。
3.外贸形势依然严峻。多年来,开放型经济一向是我市坚持较快增长的重要支撑,但今年1-5月进出口总额和出口额双双较大幅度全面下降。前五月单月出口额环比增幅分别为-8.6%、-40.7%、44.5%、-0.5%和-6.2%,环比仅3月份呈现增长。
4.内需拉动的可持续性尚不稳固。今年以来,我市固定资产投资的增幅虽高于苏州大市的平均增幅,但从投资结构分析,工业投资增幅低于全社会固定资产投资增幅11.6个百分点,且高新技能产业投资仅7.44亿元,
同比下降15.8%;服务业投资虽有31.2%的高增长,但其中基础设施和房地产投资分别占64.7%和26.3%,生产性服务业投资明显不足。从新增就业人数来看,虽呈逐月上升趋势,但安置就业人数只占去年同期的50%左右。就业不足,企业利润的下滑等因素,必然导致可支配收入的下降,从而影响最终消费。
经济增长放缓的主要原因有几个方面:一是外需减弱直接对外向型经济造成较大影响。我市的外贸出口依存度到达50.3%,并且加工贸易比重较高。下半年以来,先是加工贸易进口同比跌幅明显高于出口跌幅、进口总额中进口设备和进口原材料大幅减少,直接导致了全市外贸的下行走势;其后外贸出口订单的锐减,使工业生产所以而明显下行。外向型经济是一把“双刃剑”,我市制造业的发展直接得益于利用“两种资源、两个市场”的政策引导,但外部市场、国际环境变化带来的不确定因素和潜在风险也在增加,在全球化市场风险日益增强的情景下,本土经济的抗风险本事也面临严峻考验。二是经济发展方式转变不快。从我市经济发展的深层次看,经济转型升级的任务十分繁重,几年来经济的高速增长必须程度上掩盖了诸如新型工业化推进不快、产业竞争力不强、自主创新本事明显不足、高新技能产值占比徘徊不前等矛盾,在国内外宏观经济环境出现较大波动的情景下,这些矛盾和问题便凸显出来。三是发展后劲不足,大项目储备不足,优势产业优势企业的培育不够。四是经济发展软环境建设尚有缺憾,机关行政服务效率、企业经营环境营造等方面都有明显不足。
三、形势预判及下阶段工作重点提议
目前预期,今年经济运行将走出前低后高的“保增长”路线图。从国际环境看,全球制造业下滑速度已开始放缓,经济信心有所恢复。从国内情景看,内需增长良好,投资和消费均快速增长,中国制造业采购经理指数(pmi)已连续4个月出现回升,中国经济在下半年率先见底回升的预期明显增强。在进取的财政政策和宽松的货币政策拉动下,我市经济回暖迹象也正在增多,企业对当前环境的适应本事、抗压本事也正在不断增强,预计全年先低后高是基本走势。工业经济在支柱产业的带动下将较快回升。从企业类型来看,内资企业好于外资企业,内需企业好于外贸企业。从具体行业来看,纺织服装等产业由于刚性需求以及国家出口退税政策刺激将领先增长;化工产业随着国际市场价格回升而持续反弹;医药等行业受国家扩大内需政策、以及医疗卫生体制改革等的推动,仍将继续坚持较快增长;电力能源行业将随经济回暖而坚持平稳增长;金属制品及加工、通用设备制造、电子设备制造等行业受金融风暴冲击影响较大,短期内恢复增长的难度较大。受工业生产及大宗商品和原材料价格不稳定影响,物流等生产性服务业短期发展面临较大困难。外贸出口面临的总体环境较为严峻,不确定性因素较多,尤其是欧美等传统主要出口市场持续低迷,预计今年
出口增幅将明显回落。投资在经济增长中的作用将更加突出。我市近些年来的快速发展很大程度上取决于投资与出口两驾马车的拉动,随着出口对gdp的拉动作用趋弱,投资成为推动经济增长的主要动力,预计投资不仅仅会在今年经济增长中的贡献度会进一步增高,并且投资的领域和范围、投资的质量与规模也将成为决定今后区域经济发展环境与可持续发展本事的重要方向标。坚持消费稳定增长则更大程度上依靠于国家实施进取扩大消费需求政策。我们要抓住当前的.良好机遇,坚定信心、攻坚克难,奋力完成全年目标任务。
1.继续下大力气保增长、促发展。一是加大拓展外需力度。进一步落实国务院关于完善出口信用保险政策、完善出口税收政策、大力处理外贸企业融资难问题、进一步减轻外贸企业负担、完善加工贸易政策、支持各类所有制企业“走出去”以带动出口等稳定外需的6项政策措施。有关部门要加强协调配合,经过加大财政、金融政策支持力度,支持外贸企业转变外贸发展方式,调整出口结构,重点促进优势产品、劳动密集型产品、自主知识产权商品和高新技能产品出口,奋力坚持我市出口产品在国际市场的份额。创新对外贸易预警机制,搭建政府部门、中介组织、出口企业三者之间的消息网络桥梁,增高企业应对国际贸易摩擦的本事,扭转出口下滑过快态势。二是着力缓解中小企业融资困难。争取金融机构扩大信贷投放,金融机构当年新吸收的存款绝大部分用于当地发放贷款,其中绝大部分投向中小企业。加快推进中小企业担保机构的增资组建工作,做大中小企业融资担保平台;加大财政投入,建立多种模式的信用担保体系;扩大融资担保覆盖面,提升担保规模;完善担保风险防控措施,研究财政反担保措施。进一步拓宽中小企业融资渠道,进取扶持小额贷款公司发展。三是加强经济运行监测。进一步加强经济运行分析制度与工作平台建设。坚持
经济运行监测例会制度,完善部门沟通、协作、协调制度,实现跨部门消息快速交流、情景互通;健全与重点企业消息交流制度,加快上情下达和下情上传速度;建立与行业协会的消息交流制度,加强行业经济运行监测预测工作;探索建立全市联网的经济运行监测分析系统平台。进一步加强经济运行消息数据库建设,夯实经济运行监测预测基础。进一步加强经济运行中的重大问题、突出问题以及热点问题的专题调研,增高经济运行监测预测水平。四是进一步增高行政服务效率。深化“四诊式”服务。进一步清理与压缩审批事项,梳理与简化审批程序,完善“一个窗口对外”的服务机制,扎实推进“两集中、两到位”工作,优化与提升服务水平。全面整合全市公共企事业单位便民服务的资源,建立“一个窗口、一个网站、一个号码”的便民服务机制。继续放大“一表制”便民服务系统的优势,实现更大更广范围的资源共享。五是全面落实更加进取的就业政策。加大就业援助力度,切实帮助城乡零就业家庭等困难群体处理就业难题,进取处理大学生就业困难,着力促进大学生就业。
2.进一步增强内需动力。一是着力推进项目建设。加大争资争项力度,紧密跟踪国债、地方政府债券、中央预算内和部委专项资金安排方向争资争项;紧紧抓住国家、省产业调整和振兴规划出台的重要机遇,对投资结构进行调整和优化,促进重大产业完善布局。
加快推进重大项目前期工作,抓好项目开发,策划大项目,力争有项目进入省以上“十二五”规划;加强项目前期工作配合,进取协调处理项目的土地供应、信贷投放、环境准入、项目核准等关键性问题。加快重点项目建设,严格落实重点项目建设职责制,对今年确定的重点项目和政府实事工程,要加强跟踪促建,确保年度目标任务全面完成。优化重点项目建设环境,建立重点建设职责单位联席会议制度,及时通报情景,调度有关事宜。加强重点建设协调服务,建立部门联动快速反应机制。二是继续扩大消费。大力发展旅游业,落实鼓励旅游产业发展的扶持政策,对旅游招商项目给予优惠与奖励,实施旅游发展以奖代投政策,完善推进旅游区域协作的政策措施,搞活旅游人气,扩大旅游份额。促进房地产市场健康发展,落实降低住房交易税率、下调个人住房公积金贷款利率和首付比例、降低二手房交易税收负担、调整建设项目规费收取标准、合理调控房价等政策,稳定和培育住房消费增长点。刺激汽车消费,拓展电子消息、通信产品、教育培训、家政服务、文化娱乐、体育健身、休闲旅游等消费。推动特色商业街建设,扶持“老字号”的创新发展。支持发展餐饮、住宿业,进一步降低餐饮、住宿业经营成本,采取分步实施办法,逐步实行规模型
餐饮、住宿业与工业用电同价政策。加快城乡市场建设,推进农贸市场改造升级,进取支持农副产品批发市场升级改造、菜市场标准化改造。扩大农村商业服务网点覆盖面,增高统一配送本事和综合服务功能。
3.推动企业可持续发展。一是鼓励和支持企业进行技能创新及实施品牌战略。加大技改奖励,对大额技改投入,按新增设备投资额的必须比例实行一次性奖励;推行技改项目贷款贴息,对设备投资额到达必须规模的技改项目,按照必须比例给予贷款贴息。推动实施名牌战略,加大政策激励力度,创造良好的市场环境,使资源配置政策向名牌企业倾斜,鼓励更多的企业争创品牌。引导我市企业进一步增强品牌意识,把培育品牌、经营品牌、推介品牌与增强企业核心竞争力紧密联系起来,大力发展一批技能含量高、竞争力强、市场占有率大的知名产品,争创著名商标、驰名商标和国家、省级名牌产品、国家免检产品。二是推动民营企业改革。加大宣传的力度,进取引导民营企业内部产权制度改革;深化金融体制改革,为民营企业的产权制度创新供给资金支持。完善产权交易市场,加速产权流动;完善经理人市场,规范经理人行为;完善资本市场,鼓励和进取推动贴合上市条件的民营企业上市融资。
4.加大招商引资力度。明确招商引资主攻方向。利用世界经济大调整机遇,加大对欧美企业和台资企业异常是世界500强企业的招商力度;借国家规划产业振兴之机,加大对“中”字头企业的招商力度;抓住世博经济以及沿海地区产业“转移复兴”之机,加大对上海、珠三角、浙江等重点地区的招商力度。整合招商资源,充分发挥我市区位优势,打响“中国制造业十佳投资城市和亚洲制造业示范基地”、“中国石化和化学工业最具投资价值园区”、“中德企业合作基地”、“省国际服务外包基地城市”等品牌。创新招商机制,强化产业链招商,加强服务业以及新兴产业领域招商。围绕启动盘活低效利用土地、闲置厂房和停滞项目资源,开展存量招商;围绕挖掘现有项目的增资扩股潜力,开展零地招商。进取探索股权并购和境外上市等方式,扩大利用外资规模。精心策划包装一批开发潜力大、发展空间大、市场前景好、支撑作用强、投资回报高的重大产业项目,吸引战略投资者。完善项目消息处理、重大项目论证、项目跟踪推进等机制,增高引进项目质量和洽谈成功率。加强与重点客户、重大项目以及有长期合作的客商之间的联系和沟通,使客商在时机成熟后把我方作为投资首选地。优化投资环境。进一步加大创业载体的投入力度和推进强度,搭
建优质平台。进取应对形势变化,适时、适当调整招商政策,切实强化各项优惠政策的扶持力度。优化服务,促进以商招商,以企引企。
经济活动分析报告(二十四):
20xx年,随着一揽子“调结构、保增长、保民生、保稳定”政策措施效果的显现,成都经济逐步步入回升通道,投资、消费坚持平稳较快增长,地区生产总值增速已基本恢复到地震及金融危机爆发前的水平。20xx年,世界经济虽已触底,但全球产业体系分工调整、新技能广泛应用并构成实际经济增长动力仍需一个过程,且生态保护已成为各国关注焦点,这些决定了此次世界经济复苏的进程将十分缓慢。同时,国内经济虽总体向好但回升基础仍不稳固,而发展方式转变以及结构性调整也将会对全国经济发展产生重大影响。基于这样的宏观背景,并结合成都的实际,我们认为:20xx年,成都的经济增速将继续坚持平稳发展,内需增长将会有所减缓,对外贸易趋紧形势将有所缓解,物价水平坚持小幅上扬。
一、金融危机以来的成都经济运行特点
(一)经济运行出现必须波动,但仍坚持较快增长态势
自从20xx年“5·12”汶川地震和国际金融危机的影响,近两年来,成都市经济增长出现小幅波动,在20xx年第二季度增速到达近几年的最低值(11.2%),然后连续3个季度坚持约12%的增速。但从20xx年第二季度开始连续三个季度经济增速到达14%以上,我市经济增速不断加快,经济出现企稳向好趋势,20xx年全市gdp同比增长14.7%,增速同比增加了2.6个百分点,经济企稳回升的基础进一步得到巩固。
(二)投资、消费双轮驱动再次强化,增长更为强劲
20xx年全市固定资产投资同比增长34.0%,同比增加了8.2个百分点。在房产市场销售旺盛带动下,全市房地产投资945.14亿元,同比增长2.4%。在多方位促进消费的政策作用下,消费品市场持续繁荣活跃,20xx年全市社会消费品零售总额同比增长20.3%,是近几年的最高增速,较上年增高了0.8个百分点。旅游市场活跃,有效拉动了消费增长,全年接待国内外游客同比增长34%、29.1%,旅游总收入同比增长33.2%。在出口形势依然严峻的背景下,出口逆势增长15.5%。
(三)城乡居民收入增长明显减慢,社会保障水平稳步增高
在城乡居民收入方面,20xx年受宏观经济形势影响,我市企业经营效益出现较大下滑,就业形势更加严峻,城乡居民收入增长明显减慢,城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入分别较20xx年下降4和4.9个百分点,虽仍坚持在10%以上的水平,但已为20xx年以来的最低。
在社会保障方面,我市在全国率先建立耕保基金补贴农民参保机制、实现征地农民同城镇职工基本养老保险并轨;率先全面实施城乡居民医疗保险一体化制度,城镇职工和城乡居民基本医疗保险实现市级统筹、全域结算、报销比例增高;同时,进一步加强城乡基层医疗卫生服务体系建设,全面完成城乡社区卫生服务规范化建设,基层公共卫生服务水平稳步提升。社会保障体系的进一步完善,在很大程度上增强了城乡居民的“消费安全感”,为我市消费在严峻的宏观形势下仍能坚持20%以上的增幅供给了有力的支撑。
(四)物价指数明显降低,变动趋势趋向平缓
20xx年我市物价走势基本稳定,各月居民消费价格累计指数增幅与20xx年同期相比有较大幅度下降,全年基本上徘徊在100-101之间。居民消费价格总水平继续回升。全年居民消费价格指数为100.3%,八大类商品价格四涨四落,其中食品价格上涨3.1%。据统计,20xx年成都ppi在1月到达全年最高(104.5),之后几个月内持续下降,从8月后开始反转,12月回升至99.6,全年累计ppi指数为98.1,下降1.9%。
二、近期成都经济运行应关注的重大问题
(一)宏观调控政策将继续坚持连续性和稳定性
如何平稳退出超常规的金融刺激政策,将成为贯穿20xx年经济发展的主线。20xx年12月初中央经济工作会议明确指出,20xx年要坚持宏观经济政策的连续性和稳定性,继续实行进取的财政政策和适度宽松的货币政策,同时强调加强针对性和灵活性,以适应国内外经济形势的新变化,这个政策基调是十分清晰的'。我国宏观调控政策坚持连续性和稳定性,有利于成都坚持经济平稳较快发展。
(二)拓宽民间投资渠道,启动民间投资
民间投资是我国经济增长内在活力与动力的主要源泉。我国今年经济发展仍然面临着巨大的挑战,为了应对挑战,我国将发展民营经济、鼓励和扩大民间投资放在了更加重要的位置,将进一步放宽市场准入,拓展民间投资的渠道。去年我国经济复苏主要依靠政府投资拉动,造成各地政府债务急剧增加,经过政府追加投资来拉动经济增长难度加大,我国将抓紧出台并落实鼓励和促进民间投资健康发展的政策措施,有关措施可能在民间投资进入基础设施、垄断行业等领域提出更具体的安排,并在民营企业兼并重组、财税支持、金融服务方面安排一系列优惠政策;进一步拓宽、扩大民间投资范围,降低准入门槛,将逐步实现经济增长由政府投资推动型向民间投资拉动型转变。
(三)房地产需要坚持平稳发展
去年的房地产投资对中国经济复苏的作用不可低估,目前中国经济正处于艰难复苏的微妙形势下,房地产发展既直接涉及当前的经济复苏,又涉及社会稳定的大局。国家近期密集推出的一系列调控房地产政策,主要是抑制投机性购房,对自住型购房和改善型购房持鼓励态度,政府将继续加大社会保障房建设速度。未来房地产的调控将兼顾长期政策和短期政策的结合,处理好投资复苏政策、扩大民间投资政策和房地产市场本身政策这三者调整关系的搭配衔接。再则,支撑房地产市场未来二三十年发展的另一个重要因素,是中央经济工作会议确定的“放开中小城市户籍限制政策”,大规模农村人口的城镇化在即,房地产很难出现大幅度下跌。对成都来说,蓄积的刚性买房需求在20xx年已得到必须程度的释放,而投机投资性买房需求将在必须程度上受到控制;20xx年下半年以后住房供给面积将较快增加,所以预计房价不会快速上涨,仍将坚持平稳发展态势。
(四)加快调整国民收入分配力度
随着国民收入分配中劳动者报酬占比不断下降和居民收入分配差距不断扩大的趋势,近年来我国居民消费倾向下降,消费率持续走低,最终消费中居民消费占gdp比重和消费对经济增长的贡献率不断下降。我国居民消费率和政府消费率都低于世界平均水平,并且与同等收入水平国家相比也有很大差距,投资与消费不平衡问题更加突出。国民收入分配格局不合理已成为影响我国居民消费增长、经济稳定发展的重要原因,是推进经济体制改革和发展方式转变的重要环节。为促进消费需求持续较快增长,增强居民消费本事,我国将加大国民收入分配调整力度,增高中低收入者收入水平。
(五)管理好通胀预期,给经济创造一个良好环境
中央经济工作会议提出,要处理好坚持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理好通胀预期的关系。由于国际大宗商品价格的上涨能够传导到国内,今年货币的供应可能影响到通胀的预期,明年物价有一个“翘尾”的因素,此刻还没有出现通货膨胀,可是我们要预见到通胀有可能出现。当前,成都经济处在逐步回升好转的态势,但还需要加快发展,进一步巩固回升的基础,巩固经济持续回升的势头,又要防止物价上涨过快,把物价上涨坚持在一个温和可控的范围内,管理好通胀预期为经济发展创造一个良好的外部环境。
经济活动分析报告(二十五):
中国石油和化学工业联合会举行新闻发布会,发布20xx年经济运行情景与20xx年预测分析。联合会常务副会长李寿生强调,今年全行业要坚持全行业经济运行平稳,防止大起大落。同时,在技能创新、结构调整上取得新进展。
xx年行业经济实现良好开局
联合会分析称,20xx年,石油和化工行业经济实现平稳较快增长,国内市场需求强劲是拉动行业增长的主要引擎。
据石化联合会统计,预计全年行业总产值突破11万亿元,到达11.2万亿,增长31%;主营业务收入达10.9万亿元,增长30%;利润总额8100亿元,增幅约为19%;投资1.37万亿元,增长20%;进出口总额约为6000亿美元,增长32%。
其中,化工行业全年产值预计到达6.58万亿元,同比增长32%,与2010年增速相当,占全行业总产值59.82%;化工行业利润总额3500亿元,增长35%,占全行业总利润额的47.1%;1—11月份,化工固定资产投资8617.2亿元,同比增长26.9%,高于全行业平均增幅5.5个百分点,占比70.12%。
原油20xx年产量基本持平,全年预计2.03亿吨;进口预计2.5亿吨,增6.3%;表观消费预计4.53亿吨,增3.5%。天然气供需快速增长,全年产量预计1020亿方,增长8%;进口突破300亿方;表观消费1300亿方左右。成品油产需总体平衡,全年未出现明显油荒。炼油版块前11月累计亏损49.83亿元,亏损主要原因是原油价格持续较大幅度增长。
行业加快产业结构升级
20xx年,“调结构、转方式”成效逐步显现。高技能、高附加值产品在化学工业利润增长中的比重不断攀升,成为增高行业经济增长质量的主要动力。20xx年,专用化学品利润占化工利润的比重约达31.5%,合成材料占比16%。同时,专用化学品、合成材料等在国内市场占有率稳步扩大。化肥、橡胶制品等传统化学品在利润增长中的比重不断下降。
非公经济比重首次过半
20xx年前11个月,行业非公经济总产值5.12万亿元,同比增长35.8%,占比50.0%,预计全年比重将达51%,历史上首次过半。公有经济产值4.87万亿,增长29.2%,占比47.5%;其它经济比重约2.5%。与20xx年相比,20xx年非公经济在行业经济总量中的比重上升了15.8个百分点,公有经济占比则下降了16.4个百分点;非公经济比重每年平均增高3.15个百分点。
20xx年行业经济运行重在“稳增长、调结构”
李寿生表示,20xx年石油和化工行业的经济运行把“稳增长”放在第一位。请求精心组织好油、气、肥的生产供给,异常要做好柴油和春耕化肥的保障工作;千方百计扩大出口,防止大幅下降和减少回落;强化行业安全生产。
李寿生强调,行的经济运行应重点加快传统产业转型升级步伐、加大战略性新兴产业培育力度、强化节能减排工作措施。在传统产业转型升级方面,要选准传统产业转型升级的切入点,完善淘汰落后产能的市场机制,落实化肥、“两碱”、电石、农药等行业的市场准入条件。
在节能减排工作上,行业将建立和完善节能减排“领跑者”制度,首先在合成氨、甲醇、烧碱、纯碱、乙烯、合成树脂、子午线轮胎、电石、黄磷等十二种产品中试行开展。
行业经济将坚持较快增长
石化联合会预计,20xx年,行业经济运行尽管面临诸多困难,但有利因素较多,经济总体将坚持较快增长,但增速同比将会有所减缓。
预计全年总产值增幅约20%-25%,到达13-13.5万亿元;全年利润总额约为9500亿元,增长15%;主营业务收入约13万亿元,增长20%左右;全行业投资月1.6万亿元,增长15%;进出口总额约为7100亿美元,增长约21%。
主要化工产品需求强劲、生产平稳
石化联合会预计,受国内农业、工业、房地产及消费市场需求影响,20xx年国内能源及主要化工产品的需求依然比较强劲,同时能源生产继续坚持平稳。
预计今年的原油产量将坚持在2亿吨以上,增幅约1.5%;天然气产量约1130亿立方米,增长约11%;原油加工量约为4.7亿吨,增长5%。20xx年,预计化肥产量约为6400万吨,增长约5%;合成树脂产量约5225万吨,增长10%;乙烯产量约1700万吨,增长11%;硫酸产量增长9%;烧碱增长8%;甲醇增长14%。
今年原油表观消费量预计增长5.3%至4.8亿吨;天然气表观消费量预计增长15.3%至1482亿立方米;成品油表观消费量预计增长5.8%至2.8亿吨;化肥表观消费量约6230万吨,增长5.1%;合成树脂表观消费量增长9.1%至8080万吨;乙烯表观消费量增长13.6%至1850万吨。
经济活动分析报告(二十六):
现代经济活动中,物流不仅仅为生产的连续性供给保障,对生产环境和生产秩序起着决定性影响,并且物流环节也越来越成为众多企业实现内部挖掘潜力、降低成本的重要利润源。随着经济的发展,地域间的货物的运输越来越频繁,这种情景下铁路运输在经济发展过程中发挥着越来越重要的作用。由于运输活动相对来讲时间长、距离远、能源和动力消耗多,其成本在物流总成本中的比例高达50%,因而,运输费用的节俭余地大,发掘的潜力也大,无论在物流领域还是国民经济领域都占有举足轻重的地位。认真分析铁路运输的特点和影响因素,能够有效的增高铁路运输的效率,更好的促进经济的发展。下文中笔者将从几个方面,对铁路货物运输的经济性进行分析。
一、铁路运输方式的比较优势
铁道部2008年铁道统计公报显示,中国铁路运输实现新的发展,全国铁路旅客发送量完成146193万人,同比增长11.0%,运输发送量完成330354万吨,同比增长4.6%。由此可见,在众多的交通方式和运输形式当中,铁路运输占有者十分重要的地位和作用,具体来看铁路运输与其他运输方式相比,具有以下4点明显优势。
1.铁路运输能源利用率高
国外的一项统计数据证明,在能耗方面,用于城市间旅客运输,平均1人公里铁路比公路节俭60%~90%,而用于货物运输,平均1吨公里铁路比公路卡车运输节俭50%~95%;在土地占用方面,1条复线铁路平均每小时可载运的旅客人数相当于16车道高速公路载客量,而前者占用土地面积相当于后者的15%~20%。土地资源的很多节俭某种程度上更加凸显了铁路运输的节能优势。由此可见,铁路运输的最大特点就是能够利用最少的资源,实现最很多的运输成果,也就是说在实际的操作中,相较于汽车公路运输等形式,铁路运输等量换算周转量占用资源最少,能够起到较好的能源利用的效果。
2.铁路运输经济辐射作用大
铁路作为历史悠久的交通形式之一,遍布于祖国各地,所以也就能够实现较为广泛的运输。铁路运输较之公路运输有更长距离的经济辐射性,因为汽车的自身特点决定了其不能进行过长距离的运输,而铁路运输则可比较适合长距离的行驶;铁路运输较之航空运输有更大空间的经济辐射性,指的是在运输过程中,铁路运输能够完成多个运输任务,实现运输效果的最大化,而航空运输虽然具有速度快的特点,可是在货物的承载上具有明显的局限性;铁路运输较之管道运输有更多样化的经济辐射性,因为管道运输的运输形式较为单一,而铁路运输则能够实现人、货等多种形式的同时运输,能够满足不一样的运输需要;铁路运输较之水路运输有更密集化的经济辐射性,指的是铁路运输在运输的过程中途径的地区比较广泛,能够带动周围的经济,而水路运输则绕开了经济体,直达目的地。
3.铁路运输具有必须的不可替代性
一是中长距离运输的不可替代性,指的是在中长途的运输过程中,相较于汽车公路运输,铁路运输是最安全和便捷的运输方式,这种特点对于货物运输的优势主要在于运输费用的节省,因为航空运输虽然也具有较长距离运输的特点,可是从成本上看,铁路运输的性价比要远远的高于航空运输;
二是大宗货物运输的不可替代性,指的是在运输货物量较大的货物的时候,铁路运输具有必须的承重容量上的优势,能够同时运输较多的货物,这种特点对于货物运输来说主要存在于货物运输过程中的空间性,也就是铁路运输能够比汽车运输和航空运输具有更大的可容性,具有更高的运输效率;
三是高速铁路运输的不可替代性,随着铁路的提速,铁路运输的效率也大大的增高,所以,相较于水路和其他形式来说,铁路运输走的是专门的铁路运输线路,能够到达更加快速的运输的目的和效果,尤其是对于一些季节性和时效性的货物,快速的运输是经济利益和经济价值得以实现的前提和保证。
4.铁路运输安全概率高,运输本事大、速度快
首先,从安全概率上看,据有关数据统计,普通铁路每运行1亿人公里的死亡人数,仅为航空的18%,公路的13%。异常是高速铁路,自开通以来没有发生过任何人身伤亡或其他重大事故,是任何一种其他交通工具所无法比拟的。由此可见,在运输过程中,安全因素的研究也会必须程度上增加铁路运输的优势,尤其是人们在选择交通工具时,会将安全放在首位,这种情景下铁路运输就占有了十分大的优势。
其次,从运输本事上看,铁路的车体具有汽车和航空运输无法比拟的大容量的特点,另外从运输每一吨货物所消耗的资源上看,铁路运输是性价比最高的运输形式,必须程度上也反映了其运输本事较高。
再次,从运输速度上看,高铁以及动车的通车,都实现了铁路运行速度的飞跃,也必须程度上增高了铁路货物运输的速度,实现了铁路运输的优势的增强。因为在以往,人们要想实现货物的快速运输,第一个想到的就是航空运输,而铁路运输在提速后,能够有效的缩短二者之间的差距,实现了性价比和速度的双重优势,能够有效的抢占必须的市场份额。
二、铁路运输成本构成的特点及影响因素
1.铁路运输成本构成特点
铁路运输成本是一个重要的综合性指标,能比较全面地反映运输企业生产技能和经营管理水平。由于铁路运输企业在生产和组织管理上与工业企业不一样,反映在运输成本上也有别于一般工业企业的产品成本,具有自身的特点。由于铁路运输中涉及到的方面比较复杂,所以在成本计算的过程中,也就需要进行综合研究,一般来说,铁路运输的成本能够总结有以下特点:
(1)铁路运输成本计算的对象和单位与工业成本不一样。铁路运输成本的计算对象是旅客和货物的位移两大类产品,或把客货运输综合在一齐的换算成本。铁路运输成本的计算单位不能只按运送的旅客人数和吨公里计算,而是采用运输数量与始发到达作业量、中转作业量和运行作业量相结合的复合计量单位。而在工业成本计算的过程中,只是将原材料和人力消耗成本综合统计起来进行计算,这种方式对于铁路成本计算来说有着片面性,不能够完全的反映铁路运输的情景。
(2)铁路运输成本的构成资料与工业成本不一样。铁路运输的成本所发生的材料费用主要用于运输设备的运用、保养和修理方面,相对来说所占比重不大,而占比重最大的是固定资产折旧费,约占一半。其次是动力费用和工资,约占13。而在工业成本的计算过程中,我们能够看到大部分的成本来源是材料费和人力费用,而设备的维护和其他管理费用对于生产来说所占的比重是比较小的。
(3)铁路运输成本和产品数量的关系与工业不一样。铁路运输生产过程中成本的支出与运量有直接的联系,但不像工业生产那样紧密。例如一列客车的开出,无论是缺员、满员或超员,都是同样的作业资料和生产耗费。而工业生产则不一样,由于订单量的大小和产品的数量的不一样,在实际的操作过程中会产生不一样的成本。
2.铁路运输成本影响因素
要做好铁路运输的'经济性分析,就必须要将各类影响铁路运输的因素都概括起来,以便更好地进行不利因素的干扰和排除。目前来看,影响铁路运输成本的因素主要有以下几点。
(1)运输距离。运输距离是影响铁路运输的成本的最直接的因素,铁路运输成本基本与运输距离成正有关的关系。按照支出与运输距离的关系,铁路运输支出可分为始发到达作业费、中转作业费和运行作业费三部分。而其他运输形式在这方面所造成的成本损耗是比较小的,因为铁路运输的特殊性决定了其有固定的停车运行费用,由此来看,越长距离的铁路运输将会需要越大的经济投入,如果能够尽量的减少运输的距离,那么则能够有效的节俭成本,所以在运输的过程中,有关部门应当计划好运输路线,尽量选择总长较短的运输线路,这样能够实现更高的性价比。
(2)设备运用效率。所谓设备的运用效率就是在铁路运输的过程中,每个设备能够发挥的功能是不一样的,如果能够最大限度的发挥运输设备的潜能,将会最大化运输荷载。在铁路确定的运输设备条件下,经过加强运输组织工作和采用先进工作方法改善运输工具运用,或对运输设备进行技能改造,都能够使运载设备运用效率增高。
(3)劳动生产率和材料、燃料消耗。所谓生产率和材料、燃能消耗,就是指在铁路运输的过程中,劳动生产率的高低以及能源的使用效率对于铁路运输的效果的影响是十分大的。劳动生产率的高低,也是影响运输成本的一个重要因素。由于工资支出在运输成本中占相当比重,而工资支出的多少取决于职工人数和平均工资。
三、强化铁路运输经济性的办法
由于铁路运输具有广泛性,所以如果能够有效的控制和减少铁路运输的运营费用,那么将会节俭很多资金,实现铁路运输的经济化运营。所有影响铁路运输成本的因素,都应当成为增高运输经济效益予以关注并采取切实措施改善和强。在铁路运输组织管理过程中,要降低运输成本、强化运输经济性,就要根据铁路运输成本构成和成本支出的特殊性,做好如下几方面的工作。
1.奋力实现均衡运输
铁路运输由于具有空间性较强和距离较长的特点,使得其在运输的过程中能够同时实现对多个地区的不一样货物的运输,这种情景下为了实现更好的运输效率,就必须要对不一样的运输货物和路线进行调整和规划,也就是实现铁路运输的均衡化。在安排运输中,要使货物运输的数量和时间尽可能地均衡,货物的流量和流向尽可能稳定,以保证良好的铁路运输工作秩序,充分利用铁路运输本事。从全路而言,均衡运输的本质含义应当是以本事富余地区的不平衡运输保证本事困难地区的均衡运输。
2.不断优化合理运输
运输合理化是社会物流合理化的重要组成部分,所谓合理化的运输就是在运输的过程中,要充分的研究各种因素的有效调度,也就是要对每一程的运输过程进行合理组织,避免运输资源的浪费。物资的生产和流通,都离不开运输。运输合理化,就是在实现社会产品生产、流通、供应和销售的运输过程中,以社会劳动耗费和物流总成本的最小化为依据,力求使货物的运量、运程、流向和中转环节合理,保证充分有效地和节俭地使用运输本事,以最少的运输资源耗费,及时、正确、迅速、均衡、质量良好地满足运输需求。
3.多组织直达运输
所谓直达运输,就是在铁路运输的过程中,输出地和目的地之间没有剩余的运输中转站,这种运输方式能够有效的增高运输效率,实现高速运输。虽然铁路运输具有地域上的广泛性,可是从整体上看,铁路运输的直达能够实现更加直接的经济效益。铁路直达运输,严格地说是指货物在发站装车后编成列车直接运输到站,在运输途中既没有货物的中转作业,也没有车辆的改编作业。根据现行的铁路车流组织办法,车辆在运输途中延误时间最长、作业费用最多的是在技能站的改编作业。一般将组织无改编经过技能站的货物列车统称为货物直达运输组织,简称直达运输。
4.适当地推行集中化运输
所谓集中化运输,就是指要适当的整合运输资源。一般来说,在集中化运输的过程中,要关掉某些货运量很小的车站,把货运作业集中到少量技能装备先进、货物装卸和运输本事大、劳动生产率高的货运中心站上进行,实现规模经营和集约化经营的运输方式。集中化运输作为一种补充性的运输方式,越来越多的在铁路运输的过程中使用,就目前来看取得了很好的效果,在未来的铁路运输的过程中,能够结合其他的运输组织形式进行综合利用。
5.加快发展重载和高速运输
重载和高速能够增高运输效率,实现以较少的投入增加极大的运输产出。某市铁路局这几年连续以年1000万吨幅度增加运量,运输收入每年增加10亿元,而运营里程和装车站几乎没有改变,人员在逐年减少,主要是靠增加5000吨重载货物直达列车,靠的是增高运行速度,加快货车周转。这种重载是铁路运输的主要优势,也是重载运输的基本运输方式。由此我们能够得出,适当的增高重载运输能够凸显铁路运输的优势,尤其是对于一些内陆省份来说,在汽车和航空都无法满足重载运输的情景下,铁路运输是最好的选择。
由此可见,要想增高铁路运输的经济性,要从多个方面入手,不仅仅是运输形式的组织,还包含自身设备的更新和改善,仅有这样才能综合增高铁路运输的经济效率,实现更加经济的铁路运输。
四、总结
综上所述,铁路运输作为物流中的一种重要运输方式,所具有的经济优越性决定了其必然得到长足的发展。认真分析和把握影响铁路运输成本的各种因素,采取切实措施加强和优化运输组织,奋力增高运输效率,对降低整个社会物流成本具有十分进取的意义。上文中笔者结合自我的工作经验对铁路运输的干扰因素和成本计算方式等当面进行了分析,并提出了改善铁路运输的经济化运行的有效方案,期望能够为推动我国铁路运输事业的又好又快发展做出贡献。
经济活动分析报告(二十七):
一、经济活动分析报告的作用与种类
经济活动分析是加强经济管理、进行科学决策、增高经济效益的重要环节和措施,作为反映经济活动分析结果的经济活动分析报告,在经济生活中具有重要的作用。
第一,能够帮助决策者了解客观经济活动的情景。
为制订和调整经济决策供给可靠依据,从而及时、正确地指导经济活动,处理经济问题。
第二,能够帮助企业了解其生产、经营、管理活动情景。
发觉 存在的问题,进而改善经营管理,想方设法地增高经营管理水平,取得好的经济效益。
第三,能够为财政、金融、工商、税务部门供给消息资料。
使他们了解企业的生产、经营、管理情景,发觉 问题,及时采取相应措施,加强管理,有效地发挥其在经济活动中的职能作用。第四,及时地帮助经济管理部门尤其是企业了解市场动态。
预测市场未来的发展趋势,使其在生产、经营和管理活动中做到“未雨绸缪”。
二、经济活动分析的种类
划定经济活动分析报告的种类,既有利于经济活动分析工作的开展,也有利于把握不一样类型经济活动分析报告的特点和规律,从而写好经济活动分析报告。
经济活动分析报告在经济活动中应用十分广泛,所以其种类也很多,我们能够从不一样的角度进行划分。
按照经济部门、经济工作资料,经济分析报告能够分为工业经济活动分析报告、商业经济活动分析报告、农业经济活动分析报告等。按照经济活动分析的对象,能够分为财务状况分析报告、质量分析报告、成本分析报告、设备情景分析报告、质量分析报告、库存结构分析报告、市场动态情景分析招告、商品流转情景分析报告税收执行情景分析报告、资金运用情景分析报告等。
按照经济活动分析的资料范围,能够分为综合分析报告、专题分析报告、简要分析报告。
按照经济活动分析的目的,能够分为事前预测分析、事后检查分析。
按照经济活动分析的时间,能够分为定期分析和不定期分析、预
期分析和期终分析。
按照经济活动分析的部门和人员,能够分为专业分析和群众分析。按照经济活动分析报告的形式,能够分为文摘式分析报告和表格式分析报告。
三、经济活动分析报告的结构
经济活动分析报告的结构因材料的资料和分析的目的不一样而定,写作时要合理安排。其基本结构一般包含标题、正文、落款三个部分。
(一)标题
经济活动分析报告的标题通常有以下几种结构形式:
标明被分析单位、分析的时限、分析的资料及文种。如:《中国农业银行××省分行1994年第一季度储蓄结构分析报告》。有时也可省去单位和时限。如:《资金拆借购货币政策操作分析》。也有直接标明分析报告的结论论点,如:《信贷资产质量下降的问题必须尽快处理》。
(二)正文
经济活动分析报告的正文一般采取导语—主体—结尾的结构形式,体现出提出问题、分析问题、处理问题构思思路。
经济活动分析报告(二十八):
一、价格歧视的定义
价格歧视实质上是一种价格差异,通常指商品或服务的供给者在向不一样的理解者供给相同等级、相同质量的商品或服务时,在理解者之间实行不一样的销售价格或收费标准。经营者没有正当理由,就同一种商品或者服务,对若干买主实行不一样的售价,则构成价格歧视行为。
价格歧视是一种重要的垄断定价行为,是垄断企业经过差别价格来获取超额利润的一种定价策略。肯德基的夏日酷饮系列饮料有句广告语:第二杯半价。肯德基一杯爱尔兰雪顶咖啡买9块钱,可是第二杯的价格就是4块五。理解价格歧视概念的时候,我们必须抓住它的关键点――产品必须是同一产品。产品不一样,价格不一样,则不属于价格歧视。同样的一杯爱尔兰雪顶咖啡,肯德基向消费者收取的价格是9块和4块5,这就是价格歧视。
二、厂商实行价格歧视的条件
1.对市场拥有必须程度的垄断权力,能够控制商品价格。垄断力越强,对价格的控制力也就越强。也就是说厂商所生产的产品在市场上不容易被替代,一旦被替代,厂商也就失去了对价格的控制性。
2.了解消费者的需求弹性。弹性越小的商品越能够实行价格歧视,因为弹性小的商品跟消费者生活密切有关,不管厂商如何定价,我们都得买,就比如水。
3.限制消费者之间的套利行为。就是厂商能够成功的分离开市场,使那些以较低价买入的消费者不能再以更较高价卖给愿意支付高价的消费者。如果套利者存在的话,价格歧视策略就失效了。
三、价格歧视的形式
1.一级价格歧视
一级价格歧视也叫完全价格歧视。厂商就同一商品对不一样的消费者制定不一样的销售价格,就好像厂商提前明白每一个消费者对商品所能支付的最大货币量,并以消费者所能理解的最大预期决定商品价格,其价格恰好满足消费者对产品的需求价格,从而获得每个消费者的全部消费剩余,赚取最大的垄断利润。实行一级价格歧视请求比较苛刻,现实中完全价格歧视的例子很少,至多仅有近似的情景。
2.二级价格歧视
厂商根据消费者的不一样消费量或“区段”索取不一样价格。实行二级价格歧视厂商的利润会增加,消费者部分消费剩余被垄断厂商占有。现实生活中,二级价格歧视比较普遍,公共事业部门等一些容易度量和记录的消费行为的厂商普遍采用这种形式的价格歧视。比如,电力、水利公司根据消费者使用量实行的分段定价,电信公司根据消费者通话或上网时长实行的区别价格,快餐行业的套餐服务,商家的“买二送一”活动。
3.三级价格歧视
厂商对同一商品,对不一样的消费者或在不一样的市场上,依据需求弹性不一样收取不一样的价格。对需求弹性大的消费者或市场收取较低的价格,对需求弹性小的消费者或市场收取较高的价格。经过这种方法,厂商从需求弹性较小的消费者或市场那里获取更多的消费剩余。三级价格歧视是最普遍的价格歧视形式。比如,同一商品网上价格要比实体店的价格要低,同一旅游产品黄金周价格比非黄金周的价格要高。
那么价格歧视究竟能够对经济产生什么样的影响?实行价格歧视是不是能够实现厂商利润最大化和消费者利益最大满足?
四、价格歧视的现实意义
1.从厂商角度来说,到达了追求利润最大化的目的。实行价格歧视的前提之一在于厂商生产的产品在市场上具有垄断性,因为产品很难被替代,所以,厂商如何定价自我说了算。而不一样地区的生活水平或者是对产品的理解本事有所不一样,所以,厂商能够根据消费者特点区别定价。
2.从消费者角度来说,作为市场主体的.消费者也是价格歧视的受益者。均衡价格是由市场供求关系决定的,而在垄断市场上,价格是由少数的垄断厂商所决定的。消费者更多的是价格的理解者。就拿肯德基饮料来说,一杯饮料普遍的价格是九块钱,消费者也普遍理解这个价格。可是厂商为了薄利多销增高利润,转而实行第二杯半价的促销活动。消费者实际上是以更便宜的价格享受到了同质的产品。
3.从营销策略上讲,价格歧视也是一种良好的促销手段。之所以不一样的商品实行不一样价格是因为消费者群体不一样。经过这种方式,厂商能够很好的对不一样消费市场进行划分,从而针对不一样的消费市场制动不一样的消费策略。
4.从资源调配角度来说,价格歧视发挥了价格杠杆有效调节资源配置的功能。依据市场分割理论,优化配置资源,实现资源的最佳利用,获取最佳效益。比如,对一些供求矛盾比较突出的基础资源,如天然气、水、电等,国家利用对这些资源供给的垄断地位,对资源的消费者区别对待,实行同物不一样价,实现资源的合理有效分配。
总之,经过价格歧视,厂商获得了消费者的部分或全部消费剩余,实现了利润的最大化。价格歧视作为具有必须市场力气竞争策略,可能损害同一商品厂商正常竞争,也可损害消费者利益的损害,在必须程度上破坏了市场的正常竞争机制。
然而,我们不能对价格歧视唯恐避之不及,将其单纯理解为一种贬义的歧视性行为。价格歧视同时满足了更多消费者的消费需求和厂商追逐利润最大化的需要,在必须意义上做到双赢。价格歧视对于市场来说它是一种进取的措施,能够发挥其资源有效配置的作用,实现行业优良发展。当然,实施价格歧视,必须在法律法规的指导下正确进行,维护市场经济的健康和谐发展。
经济活动分析报告(二十九):
一、上半年经济运行的现状及特点
(一)从经济总量和增长速度来看,县域经济继续坚持较快增长。
今年以来,桃源经济在内需的有力拉动下,宏观经济继续在较高的增长平台上运行。据初步核算,上半年实现桃源县生产总值36.16亿元,同比增长10.8%。其中第一产业完成增加值10.89亿元,增长3.6%;第二产业完成增加值11.45亿元,增长14.3%;第三产业完成增加值13.87亿元,增长14.5%。三次产业结构进一步优化,结构由上年同期的32.4:33.1:34.6,调整为30.1:31.7:38.2,二三产业对gdp增长的贡献率进一步增大。
(二)从三次产业角度来看,社会有效供给支撑作用明显增强,为县域经济增长供给了坚实的基础保障。
1、农村经济形势看好,新农村建设有序推进。今年来,全县上下认真贯彻落实中央、省委一号文件和国家省市农村工作会议精神,以促进农民增收为核心,以强化农业产业化建设为重点,大力实施“产业富民”战略,进取推进新农村建设,全县农业和农村经济坚持较快发展的良好态势。主要体此刻:一是春收作物喜获丰收。据统计,今年全县油菜籽实收面积69.85万亩,总产量8.2万吨,比上年增产0.64万吨,增速8.4%;春粮播种面积3.58万亩,总产量5261吨,比上年增产1123吨,增速27.1%;春茶产量吨,比上年增产300吨,增长17.6%。二是养殖业总体形势良好。上半年共出栏肉猪40.3万头,同比略有下降;出栏肉牛2.78万头,增长0.4%;出栏羊32.4万只,增长1.3%;家禽出笼879万羽,增长0.8%;禽蛋和水产品产量分别达19840吨和9900吨,分别增长1.1%和1.0%。由于上半年肉禽蛋价格猛涨,农民从中得到更多效益,也进一步激发了农民发展养殖业的进取性。三是粮食生产得到巩固增高。近年来,随着国家对农民“两补”政策的全面实施和对粮食的保护性收购,以及县内粮食加工企业规模的进一步扩大,粮食的加工转化率进一步增高,粮食的销路也进一步畅通。桃源农民种粮进取性普遍高涨,他们以科学种田为依托,以增高机械化作业为手段,
以推广使用高产优质稻为重点,以增加复种指数为突破口,以增产增收为目的,全县粮食生产迎来了又一次高潮。全县夏粮播种面积112.8万亩,比上年增加3.7万亩,增幅为3.3%,预计夏粮总产45.12万吨,比上年增产2.92万吨,增幅为6.9%。桃源县新农村建设在县委县政府的正确领导下有序推进,主要工作有:一是推进了基础建设。主要是在公路建设、水利建设、沼气建设、安全饮水、农网改造等方面成效显著。二是扩张了特色产业。全县已构成了果、茶、竹、畜4大特色优势产业。今年新发展水果2.2万亩,楠竹0.5万亩,繁育大叶茶种苗160亩(可移栽6000亩),新发展蛋鸡养殖大户120户等。三是突出了示范建设。全县共启动了5个示范乡镇和105个示范村建设。各示范乡镇和示范村按照“十有”、“五通”的请求,有序推进了主导产业建设、基础设施建设、公益事业发展、乡风礼貌建设等各项工作。四是强化了争项争资。全县已争得国家投资项目19个,落实项目资金3500万元,正在申报的项目有33项,申报资金1.7亿元。
2、工业经济平稳运行,发展后劲明显增强。今年来,县委县政府牢牢把握“工业兴县”战略,全县工业经济得到了长足发展。上半年,全县共完成规模以上工业总产值20.46亿元,增加值5.52亿元,增长18.0%。上半年桃源县工业运行的主要特点:一是农村工业增长较快。上半年共完成农村工业产值17.19亿元,增加值4.82亿元,增长19.9%,高于全县平均水平1.9个百分点。二是轻重工业发展不平衡。桃源县自创元铝业落户桃源以来,轻重工业比重发生了较大的变化,轻重工业比重由的48:52调整为的25:75。今年元—6月,轻工业完成增加值0.94亿元,同比增长11.6%,而重工业完成增加值4.58亿元,同比增长19.3%。三是销售收入、利润、税收同步增长。元—5月全县规上工业实现销售收入15.63亿元,同比增长33.0%;实现利润1.37亿元,增长2.2倍;完成税收0.59亿元,增长2.8倍。四是项目扩改的工业企业增多、完成进度快,发展后劲明显增强。今年来全县先后有创元二期21万吨电解铝、湘鲁万福、林宏锅炉、科辉墙材、洞天竹业、磊鑫科技、杰新纺织等一大批工业企业进行扩建和技能改造,到5月底共完成扩改投入4.5亿元,同比增长1.6倍,这批扩改项目投产后将大大提升桃源工业的发展后劲。
3、第三产业增长速度明显加快。今年上半年,桃源县第三产业发展势头强劲,增长速度达14.3%,高出上年1.6个百分点。桃源县三产业的快速增长,一方面得益于县委县政府的高度重视和措施得力,主要措施有:一是加大调度力度。县三产办对全县第三产业工作进行一季一督查,半年一小结,一年一总结,并对三产业发展过程中出现的热点、难点、疑点问题随时调度;二是强化目标管理。将全县三产业发展指标进行量化、细化,纳入全县年度岗位职责制目标管理;三是增加资金投入。首先是政府增加对三产业工作的财政支持力度,增加工作经费;其次是鼓励引导金融部门为三产业发展供给低息贷款;再次出台优惠措施,鼓励民间投资兴办三产业实体。另一方面,得益于有一个良好的三产业发展环境。既有硬环境的改善,又有软环境的优化。增长较快的行业有交通运输电信业、批发与零售业、餐饮业、旅游业及其他营利性服务业等。
(三)从拉动经济增长的因素观察,内需主导作用继续加大,已成为拉动经济增长的主要动力。
1、投资需求高速增长,成为拉动全县经济增长的主要力气。今年以来,桃源县固定资产投资一向坚持强劲的增长势头。元—6月,共完成城镇以上固定资产投资18.46亿元,同比增长1.5倍,其中,完成城镇固定资产投资17.05亿元,增长1.6倍;完成房地产开发投资1.41亿元,增长1.4倍。
2、消费需求稳中趋旺,成为拉动全县经济增长的内在动力。随着居民收入水平的不断增高,消费观念逐步更新,人们的消费心理发生了微妙的变化,居民消费由过去的传统消费向多元消费转变,休闲消费、时尚消费、保健消费等已逐渐为人们所推崇,桃源各大超市、商场、娱乐场所及餐馆酒楼等生意火爆。尤其是以住房、汽车、通讯工具为代表的新型现代化消费现已构成,消费不断升级。上半年,全县共实现社会消费品零售总额19.55亿元,增长15.7%。
3、外贸出口稳中有升,成为拉动经济增长不可或缺的因素。今年来,尽管国家出台一些转变贸易增长方式的政策对外贸出口有诸多制约,但作为连续三年坚持全省出口10强的桃源县来说,今年外贸出口仍然坚持较快较好的发展势头。元—5月,全县完成外贸出口900万美元,同比增长25.1%。到目前为止,全县已有外贸出口权的企业达8家,比去年新增2家。
(四)从经济运行质量来看,经济运行质量较高,经济景气呈良性状态。
在全县经济坚持较快增长的同时,经济运行质量依然较高,经济景气呈良性状态,真正体现了桃源经济又快又好的发展,具体体此刻:
1、财政收入增长创历史最好水平。今年来,桃源县财政收入呈现以下特点:一是收入增幅快。上半年完成财政总收入17533万元,同比增长28.4%,完成一般预算收入13011万元,增长19.7%;二是税收比重大。从前6个月入库的财政收入中,税收收入占财政一般预算收入的比重为68.3%,高出上年同期9.2个百分点;三是重点企业贡献多。创元铝业自落户桃源后,对桃源县的财政收入增长起到重要的支撑作用,该企业元—5月入库税金7957万元,其中县级收入2200万元,占县级税收的比重达38.8%。
2、税收入库全面飘红。元—5月全县共完成国税入库12493万元,占年度计划的54.6%,同比增长167.0%,提前1个月完成过半任务。
3、工业企业效益明显上升。今年来,全县工业企业异常是规上工业企业经济效益明显上升。元—5月规上工业实现利润总额1.96亿元,比上年同期增加1.35亿元,增长2.2倍,应交增值税5728万元,同比增长2.9倍。
4、城乡居民收入水平继续坚持较快增长。桃源县农民收入在去年有较大增加的情景下,今年继续坚持较快增长势头。据农村住户抽样调查,上半年,农民人均现金收入1626元,同比增加110元,增幅为7.2%。农民收入增加主要是由于劳务输出人数有所增加、务工行业有新的变化及本地工价有所提升所致,另外,种植业经过增高复种指数和推广应用先进技能,养殖业由于肉禽蛋等价格上涨也给农民增加了部分收入。城镇居民的收入水平随着全县经济形势的逐步好转、职工工资收入的增加、就业人数的增长以及股票、基金升值和社会保障坚强有力等原因而有较大幅度上涨。据城镇住户调查资料显示,上半年,全县城镇居民人均可支配收入5288元,同比增长15.7%。
(五)从影响经济运行的外部条件来看,经济运行的支撑条件进一步完善。
1、银行支持力度进一步加大。今年以来,桃源县金融运行形势良好,运行质量和经营效益得到进一步增高,为县域经济发展供给了良好的外部支撑条件。到6月底止,全县金融机构各项存款53.94亿元,比年初增加5.56亿元,增长11.5%;各项贷款26.14亿元,比年初增加2.3亿元,增长9.6%;金融部门实现利润1150万元,真正做到了银行企业双赢的局面。
2、企业发展环境进一步优化。今年来,桃源县委县政府及各职能部门在优化经济发展环境方面办了很多实事,虽有一些不尽人意的地方,但总的环境还是比较优化和宽松的。
二、经济运行中存在的问题及原因
国家宏观调控政策可能导致部分生产要素供应进一步趋紧,产业限制更一步严格。一是:今年以来,国家先后多次提搞存款准备金率及存贷款利率,这些举措将对于发展经济所需的资金需求可能带来更大的负面影响,资金供应将会更加紧缺。二是:国家将进一步加大对土地的调控和管理力度,严格规范土地性质,控制土地需求,增高土地价格,那些成本低、粗放型的“圈地”活动将会得到根本遏制,同时,也给正常生产生活所需土地的报批增加难度。三是:国家大力提倡。
经济活动分析报告(三十):
分析报告是一种比较常用的文体。有市场分析报告、行业分析报告、经济形势分析报告、社会问题分析报告等等。下头就是小编分享的经济活动分析报告范文,一齐来看一下吧。
一、基本情景
(一)全省情景
20xx年1-8月,全省累计进出口149.19亿美元,同比增长16%,比全国水平高7.7个百分点。其中出口87.98亿美元,同比增长25.2%,比全国水平高16个百分点;进口61.21亿美元,同比增长4.9%,比全国水平低2.4个百分点。
8月当月,全省累计进出口21.16亿美元,同比增长31.5%,环比下降1.2%。其中出口12.16亿美元,同比增长47.8%,环比下降13%;进口9亿美元,同比增长14.5%,环比增长21.2%。
(二)全国及中部六省情景
20xx年1-8月,全国累计进出口27043亿美元,同比增长8.3%。其中出口14293亿美元,同比增长9.2%,进口12750亿美元,同比增长7.3%。
同期,中部六省合计进出口1370亿美元,同比增长13.9%,其中出口882亿美元,同比增长17.4%,进口488亿美元,同比增长8.2%。
二、运行特点
(一)对香港、欧盟、美国等主要市场出口坚持平稳,对东盟出口今年来首次实现增长。1-8月,我省对香港出口19.08亿美元,同比增长54%,占全省出口的21.7%;对欧盟出口10.91亿美元,同比增长46%,占全省出口的12.4%;对美国出口9.2亿美元,同比增长28.7%,占全省出口的10.5%。对东盟出口11.95亿美元,同比增长1%,系今年来的首次同比增长。其他主要出口市场中,对非洲、拉美、中东、俄东出口增幅在12%至49.8%不等,对日本和韩国则出现16.7%和11.1%的同比降幅。进口方面,我省资源类产品的主要进口来源地,如南非、巴西、秘鲁、澳大利亚、俄罗斯等均坚持增长,增幅均在9%以上,而以机电、高新技能类产品为主的进口来源地大多出现降幅,如日本和欧盟,降幅分别为53.1%和12.2%。
(二)电子电器类产品、劳动密集型产品和部分有色金属产品增长较快,汽车和汽车底盘进口大幅下滑拖累全省进口。1-8月,我省机电产品出口35.53亿美元,同比增长14.3%,机电产品中,受手机零部件带动,电子电器类产品出口增速到达50.9%。劳动密集型产品中,服装、陶瓷、鞋类、烟花爆竹、纺织品、箱包、打火机等合计出口18.9亿美元,大幅增长70.2%,占同期全省出口总值的21.5%,除打火机小幅下滑1.1%外,其余商品均不一样程度增长。有色金属产品出口7.24亿美元,同比增长47.6%,其中未锻造银和未锻造锰出口增速分别到达76.8%和205.2%。其他主要出口商品中,高新技能产品出口增长23.6%,农产品出口增长23.4%,钢材出口下降21.9%。进口方面,我省机电产品进口20.06亿美元,同比下降13.9%,其中汽车和汽车底盘进口3.14亿美元,同比下降65.8%。铁矿砂共进口16.58亿美元,同比增长21.2%。
(三)一般贸易出口、加工贸易进口快速增长。1-8月,我省一般贸易进出口111.03亿美元,增长14.9%,占同期全省进出口总额的.74.4%,其中出口65.86亿美元,增长34.4%;进口45.17亿美元,下降5.2%。同期,加工贸易进出口35.76亿美元,增长20.3%,占24%,其中出口21.58亿美元,增长5.9%;进口14.18亿美元,增长51.6%。
(四)民营企业对全省出口的拉动作用进一步加强。1-8月,我省民营企业进出口67亿美元,增长41.5%,占同期全省进出口总额的45%。民营企业出口52.21亿美元,大幅增长73.8%,占同期全省出口总额的59.5%。此外,三资企业进出口41.58亿美元,增长6.9%,占27.9%;国有企业进出口37.62亿美元,下降7.3%,占25.1%。